残疾人项目支出绩效自评报告范例(精编5篇)

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残疾人项目支出绩效自评报告范例(精编5篇)在人们越来越注重自身素养的今天,大家逐渐认识到报告的重要性,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是网友为大家分享的“残疾人项目支出绩效自评报告范例(精编5篇)”,仅供参考,大家一起来看看吧。残疾人项目支出绩效自评报告范文(精编)1一、基本情况(一)项目背景、内容“十四五”开局之年,我县残疾人工作以深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神,扎实开展党史教育,切实践行守初心为人民办实事。坚持以人民为中心的发展思想,推动落实新发展理念,统筹常态化疫情防控和残疾人事业发展。(二)项目资金情况截止至20xx年12月“残疾人康复救助项目”项目资金到位8,083,706.02元,全部为县级财政拨款资金;全年使用资金8,083,706.02元,已全部使用完毕,无项目结余资金。(三)绩效目标(一)信访维权稳步推进信访维稳成效显著。因处置得当,全年无到京到市上访人员,残疾人诉求都得到悉心解释和妥善处理,县残联信访仅4件。维权工作有序推进。利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。为3人落实C5驾照补贴,每人1000元。落实燃油补贴8人,每人260元。落实残疾人路桥费减政策免4人。(二)组联工作成效显著充分发挥五类残疾人专门协会对残疾人的组织、沟通作用,开展了丰富多彩的残疾人文体活动和残疾人日活动。精心组织全县364名专职委员积极参加第五届全国残联专职委员知识竞赛,参赛率达100%。展现了丰都残疾人专职委员昂扬奋进的风貌和稳步提升的综合素质。对县、乡镇(街道)、村(社区)残联干部开展培训班四期,培训人员达300人次,提升我县残联干部理论水平和业务知识,增强了为残疾人服务的能力。人性化核发残疾人证,对瘫痪残疾人和重度精神病人及其他不能到医院鉴定的残疾人实行亲人代办等方式,截至目前核发残疾人证15356件。(三)康复任务圆满完成认真开展残疾儿童康复工作,全年救助204人次,其中有3人实施矫治手术,有199人次享受康复训练,共计投入救助金额212.66万元。有125名残疾儿童享受矫治手术和康复训练生活补贴,投入资金24.41万元;有49名儿童享受疑似残疾儿童诊断补贴,投入资金1.36万元。开展残疾人家庭医生签约服务,签约残疾人15205人,投入资金91.23万元。为肢体残疾人免费配发电动轮椅、手杖、腋杖、购物车等基本辅具310件,适配安装假肢14例。为413名重度残疾人免费发放尿不湿。利用“爱耳日”“爱眼日”“残疾预防日”“精神卫生日”等重大节日,上街设宣传点、发放宣传资料、街头义诊、电视台播放公益广告、组织康复知识讲座等多种形式宣传残疾人康复的重要性。深入基层、深入残疾人家庭对残疾人宣传康复知识,面授训练方法,使残疾人通过康复回归或一定程度参与社会生活。(四)教就工作不断提升对314名农村残疾人开展实用技术培训,技能培训245名。推进高校残疾人毕业生就业创业服务工作6人,多形式安置残疾人就业99名。依法征收残保金800余万元。向17名残疾人大学生发放助学金8.5万元,向42名残疾人往届大学生发放困难生活补助8.4万元。投入资金72万元实施残疾人“阳光家园”居家托养600名。投入1.75万元,对8个因灾因病造成家庭生产生活困难的残疾人给予临时困难救助。投入1400万元,残疾人“两项补贴”享受20万人次。(五)宣文工作不断发展一是宣传工作有新起色。与丰都电视台、报社、艺术家协会等媒体加强合作,大力宣传残疾人事业,全社会关心关注残疾人及扶残助残的氛围更加浓烈。二是加强残疾人文化体育示范点的打造。在三合街道挂牌成立文化体育示范社区7个,为残疾人社区文化体育活动的开展搭建了平台。三是继续巩固已有成果。县图书馆盲人视障阅览室对外开放并开展相关活动,县电视台“时政周末”栏目手语新闻全年播出节目48期。四是第六届重庆市残疾人运动会取得优异成绩。丰都参赛运动员积极拼搏,取得4金5银3铜的历史最好成绩。投入144.3万元奖励扶持残疾人产业发展506户;投入953040元为25080名残疾人购买意外伤害保险;投入359400元发放精神病人服药2067人。(四)部门(单位)职能职责1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划,进行相关业务指导与管理。6、对乡镇(镇)残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。7、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。8、指导乡(镇)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。9、开展残疾人事业的对外交流与合作。10、承办县委、县政府的其它工作。二、绩效目标完成情况分析(一)总体绩效目标完成情况分析按进度完成残疾人社会保障和就业目标,以残疾人事业高质量发展为主题,巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接,推动实现残疾人共同富裕。(二)绩效指标完成情况分析绩效目标指标设置9项,其中数量指标9项;质量指标按项完成编制;时效指标推进农村残疾人民生保障和残疾人事业发展;成本指标控制在财政预算内;经济效益指标残疾人人均纯收入提高;生态效益指标残疾人生活环境改善;社会效益指标提高残疾人社会保障和就业;可持续影响指标长期持续;服务对象满意度指标政府满意度97%,部门领导满意度96%。(三)评价结果本项目自评得分97分,达到预期绩效目标。三、存在问题(一)项目管理方面的问题针对残疾人这一特殊困难群体,实现精准扶贫的难度更大:第一,残疾人的贫困情况更为复杂。残疾人在各地分布更为分散,且每个残疾人在情况、程度等方面都有所不同,所以很难保证贫困认定的精准程度,更难以为残疾人提供长效、稳定、及时的帮助,导致后续很难去精准地为每一位残疾人量身定做扶贫计划,难以起到长久效应,完成脱贫计划;第二,残疾者往往存在长期的心理创伤,这无形中增加了扶贫工作者的难度。残疾人是一个弱势群体。由于本身的缺陷,在成长经历中大多有受到歧视的现象,使得残疾人在与正常人的接触中,容易感到自卑;在与人的交流中,容易感到胆怯,这使他们排斥扶贫工作者,往往不愿意参与正常的劳动生产,使很多常规的扶贫办法难以奏效。(二)资金使用方面的问题无(三)项目绩效方面的问题绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。(四)其他方面的问题无四、下一步改进措施建立专职的残疾人队伍,及时调整入住服务区和退出服务区的人员,增加扶贫的针对性。在直接帮扶经济困难残疾人的同时,也要重视相关配套基础设施的建设,比如交通、网络等工具的架设,让残疾人创业的渠道和机会更多,想法能够更好地实现。五、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。六、其他需要说明的问题本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。残疾人项目支出绩效自评报告范文(精编)2一、部门(单位)概况(一)部门(单位)职能职责青神县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门,主要职责包括以下几个方面:1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人的共同利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人等参与社会生活。5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划,对有关业务领域进行指导和管理。6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。7.承担县政府残疾人工作协调委员会的'日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。8.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。9.指导乡镇(街道)和村(居)基层残联(残协)的工作,管理和指导各类残疾人社会组织。10.开展残疾人事业的对外交流与合作。11.承办县委、县政府交办的其他工作。(二)部门组织架构1.机构设置:青神县残疾人联合会是一级预算单位1个,下属事业单位1个。2.人员构成:县残联全额财政拨款編制8人,现有在职人员8人;乡镇残联专干10人;临聘4人,购买服务4人,共计26人。(三)当年部门(单位)重点工作任务概述1.统筹做好涉残民生工程;2.做实残疾人教育就业工作,扶持农村贫困残疾人发展生产,继续做好残疾人扶贫,最大力度地关爱残疾学生;3.做实残疾人组联工作和维权工作,推动和发展残疾人事业;4.做实残疾人康复工作;五是做实残疾人文化体育工作,丰富残疾人文体生活。二、预算编制及执行情况(一)预算编制情况(二)收入预算情况。20xx年青神县残联收入预算总额为5762423.2元,其中:一般公共预算拨款收入4645723.2元,政府性基金预算拨款收入1116700元。(三)支出预算情况。相应安排预算支出5762423.2元,其中:一般公共服务支出6000元,社会保障和就业支出4492011.75元,医疗卫生与计划生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城乡社区支出1000000元,其他支出116700元。(四)预算执行情况20xx年,我单位预算收入5433180.89元,其中年初预算5762423.2元,调整减少预算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,项目支出3974243.77元,占比73.15%。具体如下:1.残疾人康复经费,年初预算250000元,决算数250000元,预算执行率100%。2.残疾人教育、就业和扶贫经费,年初预算500000元,调整预算数74063元,决算数425937元,预算执行率85.19%。3.残疾人无障碍改造经费,年初预算150000元,决算数150000元,预算执行率100%。4.组织建设经费,年初预算800000元,决算数798424.34元,预算执行率99.8%。5.其他残疾人事业费,年初预算250000元,决算数247550.63元,预算执行率99%。6.阳光家园运行费,年初预算350000元,决算数350000元,预算执行率100%。7.重度残疾人医疗保险代缴经费,年初预算600000元,决算数600000元,预算执行率100%。8.托养中心及综合服务设施县级配套,年初预算1000000元,决算数219297元,预算执行率21.93%。9.中央和省级残疾人事业发展补助,年初预算602700元,年中追加330334.8,决算数933034.8,预算执行率100%。三、基本运行绩效情况(一)预算管理预算编制:按照县财政局20xx年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。1.预算编制合理规范。财政与事权一致,实行“谁支配使用谁编制预算,按业务职责分工归口管理”。2.部门预算资金分配合理。部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中:①人员经费人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放;公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室,并明确具体负责人,做到有计划、有步骤地执行年度预算。3.功能分类和经济分类编制准确:结合项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