末次会议发言稿样稿3篇【导读】这篇文档“末次会议发言稿样稿3篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!末次会议发言稿1末次会议发言稿()第1篇:末次会议稿末次会议发言稿尊敬的审核组长、审核组各位专家,同志们:按照isoxxxx1标准要求,今天我们在这里召开本次监督审核的末次会议,几天来,专家们分成xx个审核组,对各县(市、区)、廊坊开发区和市政府有关部门进行了现场审核,他(她)们以高度的敬业精神和高素质的专业水平,对我市体系运行情况进行了认真细致的审核,做出了客观公正的,专家们的意见和建议是对我们的极大鼓励和鞭策,为我们今后工作指明了努力方向。我代表市政府对国家部环境认证中心和各位专家多年来对我市的大力支持表示衷心感谢!下面,针对专家组提出的意见和建议,结合今后工作,我讲以下三点意见:一、高度重视工作中存在的问题,加大力度认真加以整改刚才,审核组长宣读了审核意见,对过来我市环境管理体系的运行情况进行了客观公正的评价,肯定了我们工作中的成绩,指出了工作中存在的问题和不足。这次审核,是对我市环境管理体系运行保持效果的一次大检阅,我们应该清醒地认识到,工作中还有许多问题,与isoxxxx1标准的要求还存在着一定的差距。一是部分地区和部门工作中出现了“两张皮”现象,存在着不精不细的问题,把环境管理体系科学的管理系统与实际工作脱节,惯有的惰性模式没有得到有效地改进和规范。二是县级基础设施建设进度缓慢,部分地区建设质量不够高。三是内审员队伍不稳定,严重影响了体系的有效运行和保持。这次监督审核是对我市环境管理工作的一次具体指导,针对今天专家组开出的不符合和观察项,市政府将下达督办卡,督办到相关地区和部门,出现不符合与观察项的地区和部门也要采取相关督办措施,确保督办到位、督办到底,同时,相关地区和部门要将整改情况上报市政府督察室,市政府督察室要与市推进办组成联合工作组,深入到出现问题的地区和部门现场验证整改效果。在确保不符合和观察项整改到位的基础上,市政府将编写整改报告,正式上报国家环保部环境认证中心。针对这些问题各相关地区和部门一定要高度重视,认真分析原因,分门别类地彻底整改,对于整改不到位的地区和部门,市政府将追究领导的责任,并将整改情况与年终考核直接挂钩。二、创新思维、真抓实干,确保我市环境保护工作更上层楼继续确保环境管理体系的不断完善和有效保持将是全市环保工作的一项长期的重要内容,全市上下要把体系运行作为规范行政行为、提高环境保护和建设水平的有效载体切实抓紧抓好。今后,环境管理体系的运行保持应做好以下几方面工作。一是做好isoxxxx1环境管理体系的运行保持工作,重点解决好体系运行与实际工作脱节的问题,加大培训与检查力度。二是通过环境管理体系的有效运行,着力推动污水处理厂、垃圾处理场等环境基础设施和重点治污工程的建设力度,确保实现污染物总量控制目标。进一步完善市区污水管网工程建设,加大龙河污染治理力度,力争廊坊市区早日形成“污水管中走、清水渠中流、两岸绿成荫、一条风景线”的生态景观。三是把国家环保模范城市的创建指标全部纳入isoxxxx1环境管理体系的目标指标中,通过环境管理体系的有效运行,巩固和提高国家环保模范城市创建成果,使体系运行与创建工作有机融合、互为促进,确保顺利通过xxxx年国家环保部对我市环保模范城市的复查。三、做大环境平台,全面推动和谐廊坊建设在过来几年时间里,通过全市上下的共同努力,我市环境保护工作形成了领导重视、各部门协调联动、社会各阶层积极参与的良性互动局面,全市环境保护和建设水平不断提高,可持续发展能力不断增强。几年来,廊坊市isoxxxx1认证和国家环保模范城市创建工作得到了国家环保部、环境认证中心和专家们的大力支持和帮助,在此,我代表市政府向各位领导和专家再次表示衷心的感谢,希望大家一如既往地关心和支持我们的工作,帮助我们把廊坊市的更加充满活力,更加美好。谢谢大家!第2篇:xxxx内部审核末次会议发言稿(内审组长)v内审总结会议发言稿内审组长首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。一.本次审核的目的、依据、范围和方法1内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。2审核的依据:isoxxxx、isoxxxx1、ohsasxxxx1标准、体系文件、客户要求(包括的要求及其他书面和口头要求等)。3审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。4审核的方法:?与被审核部门、岗位人员交谈;?观察被审核部门、岗位人员的作业过程;?阅相关的文件资料和记录;?对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于isoxxxx、isoxxxx1、ohsasxxxx1的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。二.审核情况的总结1本次内审的不符合项我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发现有一些不符合之处,本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。2宣读不符合报告(见附件)3审核结论发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。三.被审核方在管理工作上的成绩本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。四.要求1所有不符合项要求在8月xx日前整改完毕。由审核组再次验证。2虽然从内审的结果来看,我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够,需加强学习等。都还有赖大家共同努力。最后,感谢各位同事的配合,希望大家一如既往、共同进步。谢谢!第3篇:末次会议议程末次会议议程末次会议由内审组长。1大家好,现场检查末次会议现在开始,请参加会议的人员在会议签到表上签字。2两天来,公司各部门对内部审核工作提供了很好的配合与支持,使本次内部审核工作得以顺利地完成。为此我代表内审小组表示衷心的感谢。3现在我重申一下这次内部审核的目的和范围(同首次会议)4内审小组在两天的时间内对公司涉及的麻花产品设计开发、生产制造和销售服务的部门进行了内部审核,我们发现公司执行质量管理体系基本符合标准要求和行业要求,做得好的是文件管理、生产管理、技术管理管理等方面。我们也发现在执行质量管理体系规范时也存在一些薄弱环节,经过内审小组分析和汇总,共提出6个不合格项,均为一般不合格项,分布情况生产车间2项,办公室2项????。下面请内部审核员宣读不合格项报告(内审员分别介绍各自审核情况和不合格情况)。(组长)这些不合格项报告在会前已得到陪同人员与公司的有关部门负责人的确认。现在我代表内审小组宣读内部审核结论:公司基本具备了保持质量管理体系认证的条件,建议公司在本次内部审核发现的不合格项纠正措施1个月完成。5内部审核是一种抽样活动,有一定的风险和局限性,不合格项报告所陈述的区域时发现的问题的部门,未必是唯一的部门,不合格项的原因需进行分析确定。其他有不合格项的地方未必被查到。内部审核只对样本负责,但我们已经尽量做到公正客观和准确,尽可能减少风险。希望各部门举一反三持续改进。6实施纠正措施要求6.1纠正的完成时间和验证;(xxxx年6月底)6.2实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据7说明本次内部审核报告的发布时间、方式及要求(电子文件方式发送到各个部门)8请公司领导讲话:对本次内部审核的结果的肯定,对内部审核结论和纠正措施要求作出要求,并将公司有关质量管理体系下一步工作做一些适当的说明9内部审核组长再次表示感谢,宣读末次会议结束。(3)末次会议的注意事项a末次会议的重点应围绕着不合格项提出纠正措施及要求b内部审核结果/意见涉及到重要部门和人员应到会,以便实施纠正。所有到会的人员应该签到。c末次会议的召开时间是在内部审核计划中确定的,应保持内部审核风格和良好的气氛。“准时开始/准时结束”,会议时间通常为一个小时。受检查部门想拖延会议时间时,可满足其正当要求。末次会议切忌拖沓,发生争执。d末次会议应该有会议记录,并保存,记录应包括到会人员的签到。e有些不合格项受检查部门已在末次会议前采取了纠正措施经内部审核员确认也比较满意,可不在会议上提出或在会议上表示满意态度。f末次会议应适当肯定受检查部门取得的成功经验和好的做法,不要一味讲问题。g宣读不合格项(不合格项)报告或对受检查部门结论时,应充分准备,选择适当措施,防止陷入僵局。h所有的内部审核都有一定的不确定因素,由于内部审核是利用有限的资源在有限的时间内开展工作,因此内部审核期间收集的不可避免的只是建立在对可获得的信息的基础上。所以这就导致了所有的内部审核都具有一定的不确定因素,内部审核结论的宣读人应对这种不确定性加以关注i在末次会议之前内部审核组应进行内部商议,以便:评审所有的内部审核发现;达成一致的内部审核结论;讨论内部审核的跟踪措施。第4篇:末次会议主持词尊敬的各位领导、各位同仁:首先感谢组织领导和全体员工对审核组工作的充分支持和有力的后勤保障,使审核工作得以充分展开,审核工作已顺利完成,现在召开末次会议。我们这次的审核目的是通过现场审核,观察/评价组织(在获证后/第x次监督审核后)形成文件的管理体系的变化/实施与审核准则的符合程度,评价管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力,评价实现规定目标的有效性,识别管理体系潜在的改进,以决定是否推荐保持认证(通过qmsemsohs认证)进行qmsemsohs第二阶段审核。审核组按照领导批准/组织同意的计划,依据国家有关法律法规/gb/txxxx1-xxxx、gb/txxxx1-xxxx、gb/txxxx1-xxxx国家标准/管理体系文件(版本号)/产品标准/,审核了管理体系覆盖的(产品),审核了„„等部门,涉及到gb/txxxx1-xxxxgb/txxxx1-xxxx、gb/txxxx1-xxxx国家质量标准的所有(部分)条款。n天来,审核气氛融洽、没有发生影响正常审核的问题;审核组完成了样本采集工作,我们调阅了投诉记录、未发现顾客投诉;对证书及标志使用作了调查、没有发现违规;对上次开具的不合格报告纠正措施的有效性作了跟踪,没有发现重复发生;审核组经过n次内部沟通,我们认为组织提供的客观证据是充分的,我们采集的样本可以反映组织质量管理体系实施的真实情况。根据审核发现,我们认为1组织高层管理者对标准有较深刻的理解,十分重视管理体系的实施和持续改进,对公司的发展有十分美好的策划;2组织的员工爱岗敬业,工作认真踏实,能按照组织的企业标准贯彻管理体系。3组织的高层管理者发布的管理方针,体现了组织的承诺和追求,为建立/评审管理目标提供框架,管理方针正在员工中得到沟通、理解和实施;(经过评审适宜组织的实际,不做修订)4组织的结构健全,各部门职责和权限的规定形成文件,接口清楚;5组织在资源方面做了大量投入,员工经过培训,质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识、满足顾客意识、持续改进意识得到提高;基础设施、工作环境具备满足遵守法律法规、实现满足顾客、确保职业健康安全、预防环境污染的能力;6能够全面识别顾客明示的、隐含的、法律法规的要求并评审满足能力,能够识别适用的法律法规,识别环境因素、辨识危