财务制度80311220

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

•费用支出–常用的费用表格–日常报销申请流程、注意事项–项目费用申请流程–审核内容•薪资发放财务制度常用的费用表格•日常费用报销表–本地费用---汇总申请报销–出差费用---2周内申请报销•项目费用申请表–项目相关,支付给医院或研究者的费用•借款单–北京同事email发给财务,CRM和总经理–财务代为填写借款单,注明借款人和金额,总经理签字后发放–借款发放后,email回复借款人,抄送CRM和总经理•支款凭单–出纳使用–财务使用报销申请(1)本地费用报销•本地费用报销包括日常交通及通讯等除差旅以外的其他费用日常费用及交通需附交通明细及事由说明出租车票按顺序编号报销时须提供正式发票报销通讯费用时,提供话费单在次月1-5号整理上月费用,填写日常费用报销表,注明费用发生的时间段交给出纳审核、签字本地报销注意事项•交通费(限额120元)市内交通优先乘坐轻轨、地铁、公交必要时,可以乘坐出租车,需提供合理的出租车票,并注明往返地点和业务用途没有特殊的理由,超支部分不予报销•通讯费试用期员工、行政、财务部员工限额80元/月业务部门员工限额100元/月经理级员工限额150元/月非特殊原因手机不能够关机、停机没有特殊的理由,各部门超支的部分不予报销报销申请(2)出差费用报销•出差费用报销出差费用在返回后,2周内及时整理报销,逾期2周不报者,财务有权不予受理。填写公司统一的“日常费用报销表”交出纳审核、签字出差注意事项(1)交通工具飞机和火车的时间应该符合“早出或晚走,晚归”的要求员工告知行政出发和到达的时间段,在保证工作的前提下,由行政部购买最优惠的折扣机票来往于火车站、飞机场须乘坐地铁、轻轨或机场大巴出差注意事项(2)住宿规定选择需靠近目的地医院的经济性酒店(如:汉庭、如家)不同的城市有不同的住宿标准-Ⅰ级城市120-200元/晚北京/上海/深圳/广州-Ⅱ级城市100-180元/晚其他省会城市-Ⅲ级城市90-160元/晚地市级或以下城市出差期间未发生住宿费用,员工必须提供公司可以接受的发票,以相应标准的下限报销出差注意事项(3)出差补贴公司出差餐饮补贴50元/天(10/20/20元)出差期间含有娱乐时间、个人事务时间段(例如:双休日)不在补贴范围之内票据管理员工妥善保管相应支出的票据,报销时应注明有关用途员工必须保证相关业务费用发生的必要性、合理性、真实性;提供相关费用支出的正式发票发票如果有遗失,住宿按最低限额报销,餐饮、礼品等不予报销。项目费用申请•项目费用申请填写项目费用申请表→CRM审核签字交出纳审核、签字每周三之前把费用申请表交给出纳对单位的费用支出必须在一个月内取回正式的发票,不能取回发票需说明原因。如为现金支出必须有收款方签收的收条,统一交给财务。审核内容•申请人对费用的真实合理性承担第一责任,各级审批人承担连带责任•审核内容费用支出是否符合公司的财务标准是否符合项目合同和费用标准是否具有真实性、完整性、准确性,支出是否合理。不符合公司规定,或违规的费用申请,退回申请人薪资发放1•公司实行工资保密制度,财务、人事部有责任对员工工资、劳务合同及福利信息严格保密,严禁泄露给非相关人员•薪资组成:基本工资/岗位工资+绩效工资+福利补贴•人事部通知新入职员工到岗,并完成入职相关准备•人事部沟通薪资,签署劳动合同薪资发放2•基本工资由公司财务部按月发放,发放日为次月5号前,最迟不晚于次月10日,遇到国家法定节假日顺延•公司财务年度为当年5月至次年4月;公司财务季度为4个月/财务季度•已经在公司工作年满24个月以上的在职人员,可以享受年终奖,5月份发放上一财年度的年终奖

1 / 12
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功