1、启动财务软件→管理员→“打开”按钮→新建→D:\Work\Work1,按考题要求完成各项操作;2、⑴管理员→工具→用户管理→增加→财务组→选中财务组→增加→按图表5—91增加3个操作员;⑵财务主管→工具→用户管理→选中财务组→杨凡→增加→操作权限→“凭证”→选择查看→“账簿”→“全选”按钮→所有用户→科目权限→全选按钮→授权→确定;起翔、远洋的财务分工方法同上。3、财务主管→会计科目→增加→按图表5—92操作;4、财务主管→初始数据→按图表5—93操作→试算平衡;5、管理员→启用账套→继续→取消→完成;6、远洋→凭证输入→按要求完成6张凭证;注意:凭证日期!注意:数量!7、起翔→凭证审核→成批审核→选择“未过账“、”未审核“→确定→批审→确定→确定→关闭;8、起翔→凭证过账→前进→前进→完成→完成;9、起翔→账簿→数量金额时细账→科目代码→121101→打开了数量金额明细账→文件→引出当前明细账→确认→保存在“D:\TEST”→文件名为“MX”→保存→关闭10、文件→退出系统→是→否→回到桌面。.-启动财务软件→管理员→打开→C:\Work\Work22.-⑴管理员→工具→用户管理→财务组→新增→陆路→安全码→LLLLL→确定;⑵财务主管→工具→用户管理→选中陆路→授权→按表5—131进行授权;权限范围→所有用户;→关闭3.陆路→凭证审核→批审→凭证过滤→确定(38张凭证)→批审→确定→确定→关闭;4.陆路→凭证过账→前进→前进→完成→完成;5.陆路→账簿→总分类账→确定→文件→引出→确认→保存在→D:\TEST中→文件名为zz→保存→确认→“成功引出‘总分类账’”→确定。6.陆路→期末处理→结转损益→前进→凭证字改为“转账”→确定→确定(生成‘转-24’);7.财务主管→凭证审核→单张审核→(打开了‘转-24’)→审核→关闭;8.陆路→凭证查询→已审核→已过账→原币金额→小于→0→确定(共1张)→文件→引出序时簿→确认→保存在→D:\TEST中→文件名为pz→保存→确认→“成功引出‘会计分录序时簿’”→确定。9.陆路→凭证过账→前进→前进→完成→完成;10.陆路→报表→自定义报表→资产负债表→单击”打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为zcfzb→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;11.A|.陆路→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成3行5列的设置→确定;B.单击“属性”→“行属性”完成第一行设置(取消“缺省行高”左侧的“√”,行高中键入‘80’)→“应用”;→依次完成第2行、第3行的设置→确定;→单击“列属性”完成第一列设置(列高中键入‘250’)→“应用”;→依次完成第2列——第5列的设置→确定;C.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“货币资金收入支情况表”→单击“属性”→“单元属性”→“单元属性”→“字体颜色”→单击“字体”,按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”→确定;选中“A1:E1”→单击“属性”→“单元属性”→“融合”→“融合”将“A1:E1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;D.分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格(有光标在单元格中跳动)→分别输入“期初余额”。。。“本期净增加额”→选中“A2:E2”,“宋体、5号”,单击“工具栏”上的“居中”;E.分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格(有光标在单元格中跳动)→单击“编辑”,或工具栏上的“公式向导”钮,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码1001-1009取数类型为‘期初余额’;→“填入公式”按钮→公式为‘1001:1009.C;→确定→锁定(√)完成期初余额的计算(507305.91);(B3中科目代码不变,仍为1001:1009,公式不变,取数类型为‘借方发生额’→“填入公式”按钮→公式为1001:1009.JF→确定→锁定(√)完成本期增加的计算(162120.00);(C3中科目代码不变,仍为1001-1009,公式不变,取数类型为‘贷方发生额’→“填入公式”按钮→公式为1001:1009.DF→确定→锁定(√)完成本期减少的计算(212699.70);(D3中科目代码不变,仍为1001-1009,公式不变,取数类型为‘期末余额’→“填入公式”按钮→;公式为1001:1009,→确定→锁定(√)完成期末余额的计算(45626.21);(选中E3,在编辑栏中键入公式“=D3-A3”,→锁定(√),完成本期净增加额的计算(-50579.70)。F.选中”A3:E3”→单击属性→单元属性→单元属性→在‘字体颜色’中选中“负数红字”→在“数字格式”→数值→中选中‘#,##0.00’格式。本期净增加额即为(红色50579。70)G.单击“文件”→单击“保存”按要求输入文件名为:“货币资金收入支情况表”→单击“确定”→完成设置→关闭→关闭(在自定义报表中就存在一张“货币资金收入支情况表”)。单击“文件”、单击“退出”。13.文件→退出系统→是→否→回到桌面。1、启动财务软件→管理员→打开→C:\Work\Work3⑴管理员→工具→用户管理→增加→综合组⑵选中综合组→新增→华光→安全码→HHHHH→确定⑶财务主管→选中华光→授权→按表5—113进行授权→科目权限→全选按钮→授权→确定;2、华光→凭证查询→凭证字→等于→银收→且→凭证号→等于→1→确定→修改(打开了“银收—1”,按题要求进行修改)→保存→关闭;3、华光→凭证查询→制单人→等于→华光→确定(1张凭证)→文件→引出序时簿→确认→保存到→D:\TEST→文件名为hg1→保存;4、华光→凭证审核→批审→制单人→等于→财务主管→确定(38张凭证)→批审→确定→确定→关闭;5、财务主管→凭证审核→单张审核→审核→关闭;6、华光→凭证过账→前进→前进→完成→完成;7、华光→期末处理→结转损益→凭证字改为“转账”→确定→确定;8、财务主管→凭证审核→单张审核→审核→关闭;9、华光→凭证过账→前进→前进→完成→完成;10、华光→凭证查询→已过账(全部)→已审核(全部)→确定(共39张凭证)→文件→引出序时簿→确认→保存到→D:\TEST中→文件名为hg2→保存→关闭11、华光→报表→自定义报表→资产负债表→单击“打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→确定→确认→D:盘的TEST文件夹→文件名为bb→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;12、华光→报表→试算平衡表→会计期间为3、科目级别为2、币别为“人民币”→确定(进入试算平衡表窗口)→单击“文件”菜单→引出“试算平衡表”→确定→确认→D:盘的TEST文件夹→文件名为SS→保存→‘成功引出‘试算平衡表’→确定;13、文件→退出系统→是→否→回到桌面。1、启动财务软件→管理员→打开→C:\Work\Work3⑴管理员→工具→用户管理→增加→综合组⑵选中综合组→新增→华光→安全码→HHHHH→确定⑶财务主管→选中华光→授权→按表5—113进行授权→科目权限→全选按钮→授权→确定;2、华光→凭证查询→凭证字→等于→银收→且→凭证号→等于→1→确定→修改(打开了“银收—1”,按题要求进行修改)→保存→关闭;3、华光→凭证查询→制单人→等于→华光→确定(1张凭证)→文件→引出序时簿→确认→保存到→D:\TEST→文件名为hg1→保存;4、华光→凭证审核→批审→制单人→等于→财务主管→确定(38张凭证)→批审→确定→确定→关闭;5、财务主管→凭证审核→单张审核→审核→关闭;6、华光→凭证过账→前进→前进→完成→完成;7、华光→期末处理→结转损益→凭证字改为“转账”→确定→确定;8、财务主管→凭证审核→单张审核→审核→关闭;9、华光→凭证过账→前进→前进→完成→完成;10、华光→凭证查询→已过账(全部)→已审核(全部)→确定(共39张凭证)→文件→引出序时簿→确认→保存到→D:\TEST中→文件名为hg2→保存→关闭11、华光→报表→自定义报表→资产负债表→单击“打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→确定→确认→D:盘的TEST文件夹→文件名为bb→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;12、华光→报表→试算平衡表→会计期间为3、科目级别为2、币别为“人民币”→确定(进入试算平衡表窗口)→单击“文件”菜单→引出“试算平衡表”→确定→确认→D:盘的TEST文件夹→文件名为SS→保存→‘成功引出‘试算平衡表’→确定;13、文件→退出系统→是→否→回到桌面。1、启动财务软件→管理员→打开→C:\Work\Work42、财务主管→工具→用户管理→打开“财务组”—选中“冬辉”→单击“授权”→打开“报表权限”,分别选中“试算平衡表”、“利润表”、“资产负债表”按题目要求完成;3、冬辉→凭证查询→过滤条中选中“全部”→确定(共27张凭证)→“编辑”→“成批销章”;4、冬辉→凭证查询→凭证字(或摘要)→等于→付(或21)→且→凭证号→等于→11→确定→单击“删除”→如只做上记号,再作一次删除;5、(由财务主管给金秋补权,科目权限)金秋→凭证查询→凭证字→等于→付→且→凭证号→等于→10→确定→修改→在打开的该张凭证上按题目要求完成修改→单击“保存”→关闭;(由财务主管去掉刚才补的权,也可不去掉补权)6、金秋→凭证输入→将日期收为“31日”,凭证字为“转-13”,摘要为“28”,按题目完成分录→单击“保存”→单击“关闭”;7、冬辉→凭证审核→成批审核……,→单击“凭证过账”……,→关闭;8、冬辉→凭证查询→凭证字→等于→收→或→凭证字→等于→付(或:凭证字→不等于→转)→在过滤条中选“全部”、“全部”→确定(应为“15张凭证”)→引出序时簿……;9、冬辉→报表→自定义报表→资产负债表→单击”打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为zcd→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;10、冬辉→报表→试算平衡表→会计期间为1、科目级别为2、币别为“人民币”→确定(进入试算平衡表窗口)→单击“文件”菜单→引出“试算平衡表”→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为ssd,→确认→‘成功引出‘报表’→确定→关闭;11、A|.冬辉→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成3行5列的设置→确定;B.单击“属性”→“行属性”完成第一行设置(取消“缺省行高”左侧的“√”,行高中键入‘80’)→“应用”;→依次完成第2行、第3行的设置→确定;C.双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“存货增减变动情况表”→单击“属性”→“单元属性”→“单元属性”→“字体颜色”→单击“字体”,按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”→确定;选中“A1:E1”→单击“属性”→“单元属性”→“融合”→“融合”将“A1:E1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;D.分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格(有光标在单元格中跳动)→分别输入“期初余额”……“本期净增加”等等→选中“A2:E2”,单击“工具栏”上的“居中”;E.分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格(有光标在单元格中跳动)→单击“编辑”,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码1201-1291,取数类型为‘期初余额’→“填入公式”按钮,再按个“+”号→把科目代码1201-1291改为4101-4101,取数类型为‘期初余额’→“填入公式”按钮→公式为‘1201:1291.C+4101.C’;→确定→锁定(√)完成期