工作上会计分录1

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小型微利企业,如果4个季度计提了所得税,借:所得税1200贷:应交税费--所得税1200然后实际缴纳税金只有500的话,系米差额:借:应交税费--所得税700贷:营业外收入700那么所得税结转本年利润时:借:本年利润1200贷:所得税1200以上分录对吗?明姐会计培训班20:20:00是预提了?的分录?bee小蜜蜂20:20:25恩,预提了明姐会计培训班20:21:27借:所得税700贷:应交税费--所得税700红字然后结转入了借:本年利润700贷:所得税700红字bee小蜜蜂20:25:16应该系话3个季度计提:借:所得税1200贷:应交税费1200无做到借:本年利润贷:所得税费实际3个季度交500元甘我12月应做冲减借:所得税-700贷:应交税费--应交所得税-700结转本年利润时:借:本年利润500贷:所得税500bee小蜜蜂20:26:40bee小蜜蜂20:27:45之前3个季度计提了1994元,但是宜家实际本年度交1102明姐会计培训班20:33:54如多提了的,冲红番就是了!⌒悠然10:14:07明姐:早上好!想问问年会送出的奖品,年尾发比员工的年货做外账时可以入管理费用——福利费1明姐会计培训10:15:05是送给员工吧?⌒!⌒悠然10:15:12是的有发票的员工抽奖用的1明姐会计培训10:35:35只要是员工拿回家的,都要纳税,在现场吃掉的,就不用纳税⌒!⌒悠然10:35:37[自動回復]您好,我现在有事不在,一会再和您联系。不再提醒1明姐会计培训10:35:39现场吃的,是费用,不是福利费了。⌒!⌒悠然10:41:39奖品是在年会中抽奖用的入什么?1明姐会计培训10:42:12上面说得好清楚了。就是入内帐了。入也是福利费,只是不能抵减。就是按工资总额的14%来操作这个教程上也有教过⌒!⌒悠然10:42:29年货是发给员工过年的礼品是点入好的1明姐会计培训10:42:46看下我答你的你是做设计那个小妹妹吧?红树林2013-09-0517:52:17明姐,想问你出纳那里已经在11年12月12日收现金,但是会计没有出呢笔分录,现在要补录。甘我应该如何补录?红树林2013-09-0517:53:14如果是借现金贷应收。那不是变成我同出纳当月的现金数对不上。变成现金虚增左咯明姐会计培训班2013-09-0517:56:25如你现跟出纳都对得上数明姐会计培训班2013-09-0517:56:31你就不要补做了,当不知红树林2013-09-0518:03:47老细要对往来啊明姐会计培训班2013-09-0518:04:48那找下当时做成是什么分录,然后找出就冲红它明姐会计培训班2013-09-0518:04:50再做对的红树林2013-09-0518:04:57不可能当不知道啊。挂住算在度啊明姐会计培训班2013-09-0518:05:31那找下当时做成是什么分录,然后找出就冲红它红树林2013-09-0518:05:34巨之前没有做错,巨是直接没有做收现金呢一笔红树林2013-09-0518:05:57巨之前是做借应收贷收入。明姐会计培训班2013-09-0518:06:03那早前他是怎样做分录?明姐会计培训班2013-09-0518:06:11那现就是现金,贷收入明姐会计培训班2013-09-0518:06:18就是要收到现金,出纳也会收到现金明姐会计培训班2013-09-0518:06:25否则就是不会收到现金明姐会计培训班2013-09-0518:06:29就是坏帐准备了红树林2013-09-0518:06:47现在做现金。那不是变成现金虚增了吗?红树林2013-09-0518:07:09那笔现金11年时已经收左啦红树林2013-09-0518:07:25只是会计没有出呢笔现金收入明姐会计培训班2013-09-0518:09:32如做了不会跟出纳对不上明姐会计培训班2013-09-0518:09:44所以我就叫你说。明姐会计培训班2013-09-0518:09:49查下当时是怎样做分录的明姐会计培训班2013-09-0518:09:52一笔笔去对红树林2013-09-0518:10:23巨只是做了挂帐,没有做现金收入呢一笔喔红树林2013-09-0518:10:44巨就是得一笔红树林2013-09-0518:11:28红树林2013-09-0518:11:35就甘就没有了。明姐会计培训班2013-09-0518:11:37要一笔笔去对明姐会计培训班2013-09-0518:11:44如你懒得查明姐会计培训班2013-09-0518:11:55就做,借**科目,贷应收红树林2013-09-0518:12:17但是查出纳现金流水就知道11年收了款的红树林2013-09-0518:12:41我查翻11年现金,12年的现金都没有这笔款噶收入明姐会计培训班2013-09-0518:12:58会计跟出纳结不上明姐会计培训班2013-09-0518:13:03就一定是做错了分录明姐会计培训班2013-09-0518:13:09或是出纳错或是会计错明姐会计培训班2013-09-0518:13:16一笔笔去对红树林2013-09-0518:13:28结不结上就不知道啊。红树林2013-09-0518:13:54拿以前凭证一笔一笔去查啊?明姐会计培训班2013-09-0519:24:55跟出纳的数对明姐会计培训班07:15:51其实昨天复你的是好清楚的了,出纳跟会计的钱对得上,就说明会计是做了分录,借钱,贷不知的科目,所以就叫你每一笔去查,然后冲红它,再做番对的,借钱,贷应收明姐会计培训班07:16:00所以下次要认真看下别人答你的明姐会计培训班07:16:15如你懒得查,就得借管理费用或相关科目,贷应收、红树林08:31:39哦,好的maymay(304237449)18:30:59问大家个问题,如果用老细卡开了pos机,但是尼张卡老细之前已经开了2间公司噶pos机,刷卡D收入入乜科目····张卡有3间公司D钱进入,冇对账单,是挂老细么?aymay(304237449)18:32:11NND,D刷卡纸又写公司名,搞我混了1明姐会计培训yo108@qq.com18:32:48如是公司的收入,就入收入maymay(304237449)18:33:15是入收入,但是借方不知道入乜科目好maymay(304237449)18:34:20不知道是挂好细还是什么···因为张pos纸抬头是公司名1明姐会计培训yo108@qq.com18:34:49借钱,贷收入maymay(304237449)18:34:48反正尼个账户D钱,我只知道入,不知道出的1明姐会计培训yo108@qq.com18:35:02如是收订金,借钱,贷应收maymay(304237449)18:35:08明姐,冇对账单噶···因为是老细私人卡1明姐会计培训yo108@qq.com18:35:12如你不知收和出1明姐会计培训yo108@qq.com18:35:13不用理1明姐会计培训yo108@qq.com18:35:19不要做入公司帐1明姐会计培训yo108@qq.com18:35:23看下答了你的maymay(304237449)18:35:24是销售啦,我地零售的,D客人就刷卡1明姐会计培训yo108@qq.com18:35:59看下我答你的maymay(304237449)18:36:10只知道收,不知道出···而且张卡是3间公司一起用的,所以想当老细借算···1明姐会计培训yo108@qq.com18:36:22如出,就是当他借走maymay(304237449)18:37:15嗯嗯···直接借:其他应付款-老细好咯···因为之前公司借老细好多钱当还老细钱算1明姐会计培训yo108@qq.com18:37:46是借其他应收明姐会计培训yo108@qq.com18:39:23最好是让这个他给你知是出了什么数,告诉下他这样操作maymay(304237449)18:39:37嗯嗯1明姐会计培训yo108@qq.com18:39:46外帐是要入其他应收,内帐也是↘儍ㄋ◣◤.(113858012)18:40:12系咯,但甘入,我个负债表不平的。换成应付,距就平了。↘儍ㄋ◣◤.(113858012)18:40:21是不是我公式问题/大小姐18:07:03不是,我想问系代人开的个发票,甘我应该收几多先好明姐会计培训班18:07:31一样的,交了几多收几多大小姐18:08:09吓?无可能收足的,如果收足对方都不用我们开啦明姐会计培训班18:11:15会收足的,否则你们亏大小姐18:17:19哦大小姐18:19:28姐系我D有足够的抵扣都会亏明姐会计培训班18:20:01是的大小姐18:20:07哦明姐会计培训班18:20:08因为你最终就算有任何发票明姐会计培训班18:20:15还是得要交税的,傻猪大小姐18:21:29不是啊,就算我吾帮距,但我都要开啊因为我有好多抵扣买佐货就有抵扣的明姐会计培训班18:22:13明姐会计培训班18:22:21你就算有得抵,明姐会计培训班18:22:3610元进项,那你还得要开出12元,明不?明姐会计培训班18:22:50就是这12元你还得交企业所得,增值税,附加大小姐18:22:52哦~系涡明姐会计培训班18:22:55而不是同样开出10元明姐会计培训班18:22:57笨大小姐18:23:03我既然吾记得~大小姐18:23:06明姐会计培训班18:23:11就算同样是10元,你还得要交销售收入算出的附加明姐会计培训班18:23:16大小姐18:23:27不记得添~明姐会计培训班18:23:29点极都不明,看来是还没好好理解好基础。明姐会计培训班18:23:515制好惨啊。明姐会计培训班18:24:04买到靓衣衣没有?大小姐18:24:09甘点解有D公司可以代人开的,但距收都二点大小姐18:24:14无啊,你介绍D都无的大小姐18:24:26次次你介绍D都无货了明姐会计培训班18:24:28那是因为他跟你刚没理解前一样笨大小姐18:24:30明姐会计培训班18:24:32不懂。明姐会计培训班18:24:49不懂原理,然后就傻乎乎开出来了保险款(内外帐的做法,给钱时当时入了费用,借:管理费用-保险100,贷:银行100收到赔款时,借:银行80,借:营业外支出20,贷:管理费用100(或借管理费用-100元)收到赔款是110,借:银行110,贷:管理费用100(或借管理费用-100元),贷营业外收入10(这里外帐就得交企业所得税)给钱时当时是入了其他应收款,借:其他应收款-保险100,贷:银行100收到赔款时,借:银行80,借:营业外支出20,贷:其他应收款100(或借:其他应收款-100元)收到赔款是110,借:银行110,贷:其他应收款100(或借:其他应收款-100元),贷营业外收入10(这里外帐就得交企业所得税)A公司07年末实现净利润100万元,08年亏损250万元(以后年度没亏损),09年实现利润总额500万元,所得税税率25%,请计算下09年累计未分配利润09年累计未分配利润=100+187.509年要交所得税=(500-250)*25%=62.5万09年净利润(指本年利润)=-250+(500-62.5)=187.5佐拉/secici16:48:03应第三方客户要求走帐套钱,由第三方客用公户代付我司的供应商货款,然后我司用现金扣除税金后退回给第三方客户,甘样我应该如何做帐才能明了?佐拉/secici17:02:14我与客之间相互是供应商也是客户,即是我在对方提货,对方也在我公司提货,到每月底结帐时,如果我司的应收款多于应付款,对方就会抵扣应付款之后再付我方的应收款,调转对方也是一样,这样的往来帐,我应该如何做帐?(明姐答,把应收和应付对冲,或只有应收,或只有应付)明姐会计培训班117:10:02借应付帐款-供商,贷其他应付款-第三方,然后我司用现金扣除税金后退回给第三方客户

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