中国联通-IT内控体系建立与实施(PPT 41页)(1)

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资源描述

来自原中国网通内控测试结果零缺陷•为了达到在美国上市公司萨班斯法案的要求,原中国网通公司在近三年的时间里,完成了147个单位的内控体系建设,共梳理内控流程6920个,对近16000个关键控制活动进行了测试。经过世界知名的普华永道会计师事务所审计,中国网通(集团)有限公司测试结果为零缺陷,内控工作最终取得令人满意的实质效果。•2007年5月31日,普华永道在美国证券交易委员会(SEC)的20F报告中,对原中国网通内控工作正式出具了无保留意见的审计报告。至此,原中国网通成为率先通过美国《萨班斯法案》404条款的国内电信运营商。原网通河北省分公司作为网通集团内控模板推广试点单位,为原中国网通集团通过美国《萨班斯法案》404条款做出了应有的贡献。41-3内部控制基本执行路径在美国上市的公司请管理咨询公司,制定满足SOX要求,遵循COSO框架的制度在企业各个层面落实在资本市场公布审计结果企业请外审公司对执行情况进行审计,得出结论。41-4每年内控工作各阶段划分依据内控模板制定、修正本地化控制活动省公司组织检查各单位改进外审第一次测试各单位改进外审第二次测试工作进度日期各单位依据本地化控制活动检查实际工作中差距,并改正。41-5企业信息化工作基本内容•企业信息化工作分为两部分,一是信息系统建设,二是信息化管理控制。•IT内控是为保证财务报告数据的真实准确而对信息系统及管理环境采取的管理控制工作,是信息化管理控制的一部分。企业信息化工作信息系统建设与运营信息化管理控制IT内控41-6对财务数据来源控制的途径•SOX404强调财务报告数据来源的准确与控制。•财务报告数据来源的内部控制包括信息系统控制、电子表格控制、人工处理数据控制等三个方面。•2006年原网通河北省分公司IT内控工作组承担了IT内控、电子表格内控等两部分工作,其工作量占全部内控工作的60%。财务报告信息系统纸质报表电子表格41-7ITGC标准模板构成ITGC标准文档系统清单标准模板流程描述控制矩阵穿行测试文档索引工作成果一览表测试底稿测试底稿内控管理问题汇总表ERP职责分离Oracle/SAP控制要点测试底稿2008年信息系统UAT测试功能点测试结果汇总表流程图41-8原网通公司IT内控涉及的领域一般性信息系统基本控制信息系统应用控制信息系统安全信息系统操作变更管理应用系统、数据库实施与支持ERP计费帐务系统41-9一般性信息系统基本控制内容信息系统安全信息系统操作变更管理应用系统、数据库实施与支持一般安全管理操作系统安全管理数据库安全管理网络安全管理应用系统安全管理防病毒安全管理物理安全管理批处理程序管理备份信息化用户支撑体系紧急应变及系统恢复应用系统变更操作系统变更数据库系统变更网络变更应用系统采购应用系统、数据库开发与实施CobitISO/IEC17799ITIL155-10来自中国最大的资料库下载一般安全管理举例:信息系统安全内控架构防病毒安全41-11举例:操作系统安全内控结构操作系统安全综述帐号管理对用户的管理认证管理权限管理对系统的管理帐号安全设置补丁安装监控管理41-12举例:帐号安全设置•IT维护部门系统管理员通过对系统进行安全参数设置,实现维护人员对操作系统访问的限制,根据用户对操作系统访问需求的不同,由IT维护部门系统管理员对用户访问操作系统进行安全参数设置,记录在《操作系统安全参数配置表》6171-1-2-10。IT维护部门系统维护主管每月审核系统的安全参数设置。[操作系统维护人员必须通过设置操作系统的安全参数等安全措施限制对信息资源的访问。](控制活动编号:GC01.B-1)。其中包含:–对密码格式;–无效登陆次数(三次);–历史密码记忆个数;–密码复杂度;–密码长度(六位及以上);–默认帐号锁定;–帐号超时设置(10分钟);–开放的端口和服务(要合理);–日志的检查;–系统的默认帐号。41-13举例:应用系统、数据库开发内控结构应用系统、数据库开发需求分析设计编码测试开发变更管理应用系统、数据库实施割接试运行初验正式运行终验后评估文档管理新的应用系统的测试新的数据结构的测试新的系统软件的测试新的网络的测试41-14IT内控管理外部环境分析•从外部环境看,原网通公司内控条款共四百多条,其中IT内控条款占52%;•涉及的专业为信息系统安全、变更、操作、信息系统采购与开发等四项内容;•涉及的部门包括计划、工程建设、物流采购、综合部、财务、人力资源、网络维护、信息系统支撑等八个部门。•电子表格内控工作更是涉及网通公司每个专业工作。•在时间要求上,原网通河北省分公司必须在2006年达到SOX404要求。41-15IT内控管理内部环境分析•从内部环境看,2006年以前,网通河北省分公司企业信息系统建设相对通信专业起步晚、信息化管理基础薄弱,表现在两个方面:•1、已有信息系统功能大部分不能满足IT内控条款要求;•2、所属各单位还没有形成系统的IT管理控制流程,存在控制风险。41-162006年原网通河北省分公司IT内控开展的工作内控制度建设贯彻风险管理方式,开展针对性培训与信息化管理控制工作相结合,统一IT内控流程描述和文档格式。问题整理及整改措施的落实现场督导,提出具体的管理措施,保证通过普华永道的测试开展信息系统风险评估,模拟演练预案积极与相关部门沟通,解决COSO、UAT和久其系统存在的问题组织各单位,有效开展电子表格内控管理。41-17一、内控制度建设•完成《中国网通(集团)有限公司河北省分公司信息系统信息安全与风险管理规范》编写;•完成《中国网通(集团)有限公司河北省分公司电子表格实施细则》编写;•完成《中国网通(集团)有限公司河北省分公司信息系统建设编码七项规范》•修正《中国网通(集团)有限公司河北省分公司信息系统管理办法》;•帮助财务部编写《久其报表软件系统管理暂行办法》。41-18二、贯彻风险管理方式,开展针对性培训•IT内控工作主要涉及两个方面:•一是对信息系统功能要求;•二是对信息化管理控制流程的要求,而且这部分工作量最大,并涉及相关工作人员的管理意识的转变。IT内控工作信息系统功能应满足IT内控要求信息化管理流程应符合内控要求41-19二、贯彻风险管理方式,开展针对性培训(续)•为使涉及IT内控的各单位人员,改变原有的工作方式,树立信息化风险管理意识,对省公司企业信息化部两次开展内部培训,五次开展省公司本部相关部门面对面的培训,并举办全省支撑共享中心主任、负责IT内控主管人员等三十多人参加的专题培训班;去邯郸、唐山、沧州、邢台等四个市分公司支撑共享中心,对八十多人进行现场培训;两次举办电视会议培训,三次举办电话会议形式的全省专题培训;在石家庄银河宾馆和邮电公寓,分两次对公司全体内控工作人员共280多人分别讲解风险管理工作流程和电子表格内控流程。41-20二、贯彻风险管理方式,开展针对性培训(续)•为了配合上述培训工作,我们编写下列等1200多页的IT内控培训文档:•《河北网通IT开发与实施与控制环境矩阵》;•《风险管理与内控》;•《SOX法案与IT内部控制》;•《电子表格管理说明》;•《增进与外审师沟通》;•《电子表格内控自查与复核工作要点》。•通过上述培训,原网通河北省公司IT内控和电子表格管理等工作人员内控工作素质有了质的飞跃,为落实内控工作打下了坚实的思想基础。41-21三、统一IT内控流程描述和文档格式•在实施IT内控工作初期,原网通河北省分公司所属分公司和直属单位有15个本地化内控文档,由于各单位信息化管理支撑部门内部规章制度和工作流程不尽相同,管理精细化程度不一,工作人员对内控理解程度也各不相同。这种情况对不利于全省IT内控工作深度和进度的把握。•为了改变上述局面,我们分析公司信息化各项制度和目前河北省分公司信息系统现状,收集了各单位信息化流程和各位记录文档,征求15个单位内控工作人员的意见,提出将河北省分公司IT内控文档统一描述的建议,得到了公司内控工作组和各相关部门的支持。41-22三、统一IT内控流程描述和文档格式•以《网通集团公司企业信息化管理控制体系1.0》为基础,以风险管理思想为理论依据,2006年6月,组织公司各相关单位成立IT内控工作项目组,经过三周时间的顽强拼搏,疏理了IT内控17个流程中214个控制活动,统一了9.5万字的IT内控流程描述,规范了176个相关文档格式,完成了网通河北省分公司十五个IT内控本地稿的统一工作,在2006年7月,以公司文件形式公布,在各单位执行。•上述工作的开展,不仅仅统一了IT内控流程描述,也实现了河北省分公司所属各单位信息化管理控制流程和文档的统一,为河北省分公司IT内控在2006年满足SOX404形成了可量化的工作标准,由于各单位有同样的文档格式,在IT内控工作深度和进度把握上取得了主动权,管理效果非常直观,同时也降低了IT内控的工作难度。•此项工作走在原网通集团公司内控工作前列,受到了原网通集团公司的表扬,也得到了审计公司普华永道的认同和较高的评价。41-23四、问题整理及整改措施的落实建立和落实IT内控责任分解表•为了加强IT内控责任管理,原网通集团公司企业信息化部从2007年开始上报IT内控责任分解表,以明确每个信息系统中涉及内控的每个管理人和责任人。•此项工作涉及省公司相关部门和各市分公司IT建设支撑部门,而且由于信息系统变化、组织与人员的调整,此项工作量非常大。•为了按时按时完成该项工作,我们积极与部门领导商议,并与省公司法律与风险部进行沟通,共同起草通知文件,向省公司相关部门和各市分公司布置工作,在7月初保质保量完成此项工作,并向集团公司企业信息化部上报。41-24四、问题整理及整改措施的落实(续)•IT内控工作分为以信息系统程序功能实现的流程控制,以及对信息系统外部环境的控制等两大类。•由于过去开发的信息系统没有按内控要求进行程序设计,所以,有些信息系统实现的功能不能达到IT内控要求,而由于建设资金和建设周期的原因,又不可能为实现IT内控要求立即实现信息系统改造,因此必须采用人工控制来降低信息系统风险。要求信息系统功能满足IT内控要求信息系统外部控制环境要满足IT内控要求信息系统系统具备程序控制降低风险信息系统不具备程序控制功能,需要人工控制降低风险建立人工管理控制流程,以降低风险41-25人工降低IT内控风险整改措施控制声明(制度)授权和被授权文档作业流程与作业流程对应的控制文档控制轨迹41-26四、问题整理及整改措施的落实(续)•网通河北省分公司信息系统功能不能完全达到IT内控要求。•在2006年初各单位整改的基础上,网通河北省分公司IT内控工作组,去各市分公司收集整理第一轮测试存在20个共性问题,深入理解内控要求,提出了人工降低IT内控风险整改措施。•积极与集团IT内控项目组和德勤公司沟通,并得到了确认,在2006年6月中旬完成全部问题的整改。•以工单方式,监督各单位的内控落实工作,对出现的问题进行密切跟踪,保证落实到位。•进一步细化内控要点,将信息系统变更分为四类,制定了《信息系统非紧急变更实施范围定义表》下发给各单位执行。•上述措施的落实,有效地开展了内控工作,并为公司节约建设资金1.6亿元。41-27四、问题整理及整改措施的落实(续)变更等级提出申请变更审批的部门/人员审批人复合部门/人员及复合周期变更实施范围定义工作流程文档名称1重大运维部主管总经理需要省公司定期复合经立项进行的重大升级改造,或者是开发和实施阶段的变更,应归入项目的开发与实施进行管理。变更申请、变更实施、变更测试、变更验收、变更上线开发与实施的相关流程文档。2重要支撑共享中心主管主任IT管理部门(运维部)主管总经理每月复合1、系统能力不足,需要的局部变更;2、业务部门新需要引起的信息系统变更;1、变更管理员职责;2、信息系统服务支撑部门职责;3、信息系统管理部门职责。1、《信息系统变更申请》

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