风控审计部岗位职责【4篇】

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1/6风控审计部岗位职责【4篇】无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗?下面是网友为大家分享的“风控审计部岗位职责【4篇】”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。风控审计部岗位职责【第一篇】1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。2.负责财务管理制度建设与落实工作;3.负责部门计划与总结工作;4.负责公司预算与决算工作;5.负责公司资金管理工作;6.负责公司资产统筹与监管工作;7.负责公司风险识别与管控工作;8.负责公司审计工作;9.负责公司税务筹划工作;10.负责财务分析与改进工作;11.负责财务架构优化工作;12.负责财务审计线团队建设工作;13.完成领导交办其他任务。1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业2/62、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;3、具有较强的沟通能力、协作能力。4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。风控审计部岗位职责【第二篇】审计部是公司综合审计协调部门,主要职责如下:1负责拟制公司审计工作计划,完成公司下达的审计工作项目。2负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证公司各部门规范运作。3拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。1按照国家财经法规和企业财务规章制度,监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况,依法对其进行财务审计,保证企业经济活动合法有序进行。2根据审计法、会计法等相关制度,对公司各部门(含职能部门)的费用、单据及公司制度的.执行、年度报表进行内部审计。3按照审计法、会计法等相关制度,对财务收支、年度财报表进行内部审计,审计对外投资事项,可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况,并将其纳入年度内部审计工作计划。3/64根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。5根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。6公司应收账款、个人借款的稽核。7公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。8对公司各管理链的风险点进行分析、预警。风控审计部岗位职责【第三篇】一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;7、完成领导交办的其他工作。二、审计部负责人岗位职责4/61、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的.审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;9、完成领导交办的其他工作。三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;5/62、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、完成领导交办的其他工作。风控审计部岗位职责【第四篇】1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。6/65、对集团各公司及部门的.计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

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