红字增值税发票-操作指南

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一机多票开票子系统V6.13升级操作培训目录第一章概述第二章软件升级方法第三章新增改进功能第四章常见问题解答第一章概述1.1升级内容1.2开具流程为了加强对增值税专用发票的管理,国家税务总局对《增值税专用发票使用规定》进行了修订,先后下发了《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》(国税发[2006]156号)及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)两个文件。红字专用发票相关规定文件规定,一般纳税人在开具增值税专用发票与废旧物资发票后,因发生销售退回等情况需开具红字发票时,需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》,再由销方企业在开票系统中开具红字发票。红字专用发票相关规定1.1升级内容航天信息依照总局业务需求,对原防伪税控系统进行功能改进,开发了红字增值税专用发票通知单管理系统。为实现该功能,税务端需进行升级,企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。1.1升级内容升级后的一机多票开票子系统V6.13实现功能如下:1、开具红字专用发票时,必须输入通知单编号。2、提供了申请单管理功能,包括填开、修改查询和导出。负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同,不受通知单管理的限制。在开具负数普通发票前,指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。在打印负数普通发票时,系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。1.1升级内容1.1升级内容1.2开具流程流程简介提交申请单企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关税务机关审核申请单并在税务端开具通知单企业根据所取得的通知单开具红字专用发票开具通知单开具红字发票1.2红字专用发票开具流程1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程1.2.1购方申请开具流程以下情况需由购方申请开具通知单:1、专用发票已抵扣:购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。1.2.1购方申请开具流程(1)抵扣联、发票联均无法认证。(2)认证结果为纳税人识别号认证不符。(3)认证结果为发票代码、号码认证不符。(4)购方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证。2、专用发票未抵扣,且未抵扣的原因为以下四种:购方申请开具的流程1.2.1购方申请开具流程购方开具并提交《申请单》购方税务机关审核后开具《通知单》购方提交纸质《通知单》给销方销方开具红字专用发票1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程以下两种情况需由销方申请开具通知单:1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况,销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况,销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。销方申请开具的流程1.2.2销方申请开具流程销方开具并提交《申请单》销方税务机关审核后开具《通知单》销方获取纸质或电子《通知单》销方开具红字专用发票第一章小结1、开具红字专用发票前,须先在开票系统中开具《申请单》,再从税局获得《通知单》后才能开具。2、企业开票子系统必须升级到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况,以及开具流程。第二章软件升级方法软件升级方法航天信息免费提供企业用升级光盘:光盘内含有升级软件和一机多票升级操作手册。企业端开票子系统的升级步骤如下:注意:升级前必须先退出原开票系统,如果在不退出的情况下直接进行升级,系统会自动提示“开票软件正在运行,请手工关闭后重试”。软件升级方法企业端开票子系统的升级步骤如下:启动电脑后,将安装光盘插入光驱,安装程序自动启动安装向导。点击“是”按钮,系统自动开始数据备份。软件升级方法企业端开票子系统的升级步骤如下:此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下,请勿在备份过程中点击“取消”按钮,以免造成数据的丢失。软件升级方法企业端开票子系统的升级步骤如下:备份完成后,系统自动进行文件复制,此时请勿点击“取消”按钮。软件升级方法企业端开票子系统的升级步骤如下:文件复制结束后,系统会提示安装完成,点击“完成”按钮即可完成升级工作。软件升级方法点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。软件版本号:6.13.20.05软件升级方法第二章小结1、系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。2、数据备份过程中,切勿点击“取消”按钮。3、若在备份过程中出现死机等异常情况,可退出重新执行升级程序。第三章新增改进功能3.1红字发票申请单管理3.2红字发票填开专用发票申请单样式3.1红字发票申请单管理3.1.1开具申请单3.1.2申请单导出3.1.1红字发票申请单管理在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项,可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。红字发票申请单在“发票管理”→“红字发票申请单”→“申请单填开”中开具,点击菜单后显示选择界面,如下图:购买方开具申请单销售方开具申请单①开具申请单3.1.1红字发票申请单管理购方开具申请单【第一步】根据实际情况,选择蓝字发票是否已抵扣,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“确定”按钮。3.1.1红字发票申请单管理此时,只需选择“发票种类”,无需输入发票代码与发票号码发票代码与号码为不可输入状态购方开具申请单3.1.1红字发票申请单管理选择“发票种类”,并输入发票代码与发票号码购方开具申请单3.1.1红字发票申请单管理【第二步】进入申请单填开界面,填写相应信息后点击“打印”按钮保存,并可打印出纸质申请单。填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入,也可以从商品编码库中选取;2、最多可以有8行商品信息;3、商品数量和金额必须为负数。购方开具申请单3.1.1红字发票申请单管理销方开具申请单【第一步】选择开具申请单的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮。3.1.1红字发票申请单管理【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。此时,系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息。3.1.1红字发票申请单管理【第三步】进入申请单填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。此时如果需对商品信息进行修改,则修改后的总金额不能大于对应正数发票的金额,否则系统不允许继续开具此申请单。3.1.1红字发票申请单管理说明:对库中带折扣的蓝字发票开具申请单时,系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中,不再显示折扣行信息。3.1.1红字发票申请单管理如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。此时,在申请单填写票面需手工填写购方及商品等信息。3.1.1红字发票申请单管理注意:只有购方开具申请单时,可以直接在商品行中输入商品信息,销方开具申请单时只能从商品编码库中选取。3.1.1红字发票申请单管理【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,弹出红字发票申请单查询月份选择界面,选择查询月份后点击“确认”按钮。申请单修改查询3.1.1红字发票申请单管理【第二步】在查询界面,可以根据需要对已开具的申请单进行查看明细、修改或删除操作。开票系统中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但企业应根据实际情况进行所需操作。申请单修改查询3.1.1红字发票申请单管理说明:销方对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”,无法修改成功。3.1.1红字发票申请单管理3.1.1开具申请单3.1.2申请单导出3.1.2申请单导出申请单导出的主要功能:将申请单导出为xml文件,将该文件拷贝到U盘等介质,提供给主管税务机关,由主管税务机关导入该文件并生成通知单。3.1.2申请单导出【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,弹出红字发票申请单导出月份选择界面,选择导出月份后点击“确认”按钮。3.1.2申请单导出【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表,选中需要导出的申请单,点击“导出”按钮,系统提示是否确认导出。3.1.2申请单导出【第三步】点击“确认”按钮,选择保存路径,之后点击“确定”按钮导出电子申请单。3.1.2申请单导出说明:1、导出申请单时,可以一次导出一个申请单,也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个申请单。2、每个申请单对应导出一个xml文件,文件命名规则是:‘税号’+‘_’+‘开票机号’+‘_’+‘年月’+‘序号’。注意:购方申请开具通知单时,购方税务机关不提供导出电子通知单的功能。3.1.2红字发票申请单管理3.1红字发票申请单管理3.2红字发票填开3.2红字发票填开进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后,点击票面的“负数”按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票,如下图:销方在获得通知单后,采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。方式一:直接开具3.2红字专用发票填开方式二:导入红字发票通知单销方采用直接导入从税务端获得的电子通知单文件来开具红字发票,此时无需手工输入通知单编号等信息。只有销方申请开具红字发票时,才能从销方税务机关获得电子通知单文件,购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子通知单文件。3.2红字专用发票填开通知单的样式:3.2红字专用发票填开专用发票通知单样式3.2.1直接开具3.2.2导入红字发票通知单3.2.1直接开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。3.2.1直接开具【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号,否则不能激活“下一步”按钮,无法继续开具发票。此处通知单编号以密文显示。3.2.1直接开具通知单编号:在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号,且此号码全国唯一。第1-6位主管税务机关代码十六位通知单编号规则:第7-10位年份和月份第11-15位开具的顺序号110101110101110101080508050805000029000020000299第16位校验位1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单,则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号,其规则为:编号前十位固定输入1234569911,后六位为旧通知单编号的末6位(若旧通知单编号超过6位,则取其后6位;若不足6位则前面填0补齐)。3.2.1直接开具说明:说明:2、一张通知单只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张通知单重复开具红字发票,如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票,则在输入编号后系统会提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过,不能重复使用”。3.2.1红字专用发票填开说明:3、通知单编号必须输入,若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则,系统会自动提示“录入错误,请核对通知单编号后准确录入”,此时需重新正确输入。3.2.1红字专用发票填开3.2.1直接开具【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击“下一步”按钮。对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码,否则,无需输入。3.2.1直接开具【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。3.2.1直接开具【第五步】系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存,并可打印出纸质红字发票。3.2.1直接开具如果发票库中的正数发票带折扣行,则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。3.2.1直接开具如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息,或不输入发票代码、号码则显示如上图。此时,需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。3.2.1直接开具3.2.2导入红字发票通知单3.2.2导入红字

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