竞聘审计演讲稿范文【实用4篇】山顶的风景,是对您登山流下汗水的鼓励,演讲稿的使用越来越广,在各种场合中得到应用。演讲稿是话语的基础必须有丰富而准确的内容,一份成功的演讲稿需要准确把握听众的心理。今天栏目网友为大家精选了1篇关于“竞聘审计演讲稿范文【实用4篇】”的好文章,如果您觉得这份干货非常有价值请不要吝啬您的分享让更多人受益!竞聘审计演讲稿【第一篇】各位领导、各位评委:大家上午好!我叫CNrencai,中共党员,大专文凭,助理经济师。我竞聘的岗位是审计稽核部经理。我之所以竞聘这个岗位,首先是因为我熟悉这个岗位;其次是我热爱这个岗位;再次是因为我具备在这个岗位上干好这份工作的能力,并且有信心、愿意为干好这份工作而不懈地努力。一、我非常熟悉这份工作年月,我调到联社搞稽核工作后,一直从事对信用社的经营和管理的检查。从分组稽核到独立稽核,从责任的不明确到各自承担责任,从多次换片稽核到集中抽查,从联社的拉网式检查到上级抽查,我所稽核范围内的工作质量都得到了认可;特别是被上级抽调到其他地方进行检查,我都能很熟悉地按照业务管理要求如实地反映经营成果。近十年的稽核工作使我养成了职业习惯,使我更加热爱这份工作,娴熟的业务使我更加珍惜这份工作。二、我有能力干好这份工作能力来自专业知识和实践经验。我当过3年信用社会计,懂得账务处理,我当过12年社主任,深知管理与经营,我有近十年的稽核检查阅历,我更懂得检查的技巧。我的能力还体现在我对工作的研究和工作技能的不断提高。(一)我熟知审计稽核工作的职责要求。审计稽核工作职责主要有5个方面:1、按照党和国家的方针政策、金融法律法规及上级行业管理部门的规章制度规定,组织实施审计稽核工作(即:按照法律法规组织实施审计稽核,发现问题、提出意见和建议2、审计稽核辖内信用社各项业务经营的真实性,坚决杜绝业务经营中的虚假经营行为,改善信用社业务经营状况,按照安全、流动、效益的原则稳健发展(即:按照“三性”反映经营的真实性,制止虚假现象);3、组织开展信用社网点审计稽核工作,拟定审计稽核方案、完成审计稽核报告、作出审计稽核结论和处理意见。并对中高级管理人员的离任进行离岗审计,作出书面审计报告(即:真正体现稽核检查的完整性、真实性和原则性);4、分析反馈经济、金融业务活动情况动态和审计稽核工作情况,负责向理事长、主管领导和上级审计稽核部门报告工作,对有关方针政策、规章制度在执行中遇到的问题,提出整改意见和建议(即:如实反映问题,做实各项报告工作);5、负责管理联社驻片稽核员工作,定期不定期对审计稽核人员进行业务技能培训,不断提高审计稽核人员的业务水平(即:进一步加强全体稽核人员的自身要求和技能的提高)。我认为5项职责中,最重要的就是确保检查的“真实性”。(二)我能把握审计稽核工作的延伸要求。从审计稽核的延伸角度看,主要是如何反映经营的真实成果和经营过程中所隐藏的、潜在的风险度,同时要很严肃地对各种不良信息(主要包括:迟到信息、虚假信息、经常性调整信息等)进行披露,为决策层提供可靠的、具有科学性的决策依据;作为后台作业的审计稽核部门,对正确反映经营过程中的潜在风险的查找十分重要,就目前的农村信用社经营管理而言,首先要把操作风险压到零,以零为稽核目标;其次就是要关注经营对象的信用风险和市场风险,我们要找准信用风险、市场风险与经营效益的平衡关系,要把效益放在经营全过程的第一位,围绕效益抓经营、抓管理。要求稽核人员要时刻关注信用环境和市场变化,并能举一反三地**经营中的隐藏风险。(三)我能适应审计稽核工作对农村信用社业务发展的要求。随着农村信用社改革的不断深入,要求稽核工作者要不断地更新知识,按照新业务发展的需求,按照农村金融发展的要求去工作;近年来,我学习了“商业银行审计”和“农村信用社稽核”,特别是法人社改革后,乃至农村合作银行成立后,我更认识到稽核的独立性和权威性,审计稽核岗位的工作职责会更显它的作用;竞聘审计演讲稿【第二篇】尊敬的领导,亲爱的同事们:我非常荣幸,能够在这个舞台上为大家呈现一份我的审计职业生涯中的经验和心得,以及作为审计部门领导者的理念和愿景。首先,我想强调审计这一职能的重要性。在现代企业中,审计已经成为了一项必要的工作。首先,审计需要为企业提供有效的诊断服务,帮助企业发现潜在的风险和漏洞,从而提供有效的预警和解决方案。其次,审计需要为企业提供可靠和透明的财务信息,帮助企业实现经济效益的最大化。审计工作需要高质量的专业技能和卓越的领导能力。所以,在我作为审计部门领导者的理念中,我认为我们需要持续优化和提高我们的专业水平,建立高质量的团队,并积极推动在全公司内的知识分享和技能发展,从而保持我们在市场上的领先地位。同时,我们也需要注重领导力的培养和提升,建立具有包容性和运作高效的审计团队。作为一个审计领导者,我们需要注重领导方式和管理策略的持续优化,使团队的工作更加高效和符合公司战略方向。一个领导者需要具备良好的沟通、协调和管理能力,能够领导团队完成各项审计工作,为企业带来实际收益和利益。同时,我们也需要充分利用现代化工具和技术,提高审计效率,保障审计质量。最后,我想与大家分享我的审计领导者愿景和目标。我希望在我领导下,审计团队将成为企业中不可或缺的重要部分,始终为公司决策提供可靠的支持、保障。同时我们也要注重自身能力建设和团队成员的全方位发展,提高整个团队的核心价值,成为公司可信赖的战略合作伙伴。在此,我向领导和同事们承诺,如果我有幸成为您们的审计部门领导者,我一定会以最好的姿态和最高志愿果敢进取,为企业的长足发展和审计事业的进一步深入作出不懈努力!谢谢大家!竞聘审计演讲稿【第三篇】尊敬的评委:大家好!我是竞聘审计科长的候选人。在发表演讲之前,我想先声明一下,虽然我非常渴望成为这个团队的一部分,但我认为团队是由成员共同合作和互相支持来达成成功的。我相信在这个简短的演讲中,我能够向您展示我的个人能力和我为什么适合担任审计科长这一职位。首先,我想谈谈审计的重要性。在今天的复杂商业环境中,许多公司都需要进行审计来确保他们的财务状况真实可信。审计不仅可以排除潜在的财务风险,还可以有效地提高公司的经营效率和透明度。作为一位审计科长,在保证财务数据真实可信的基础上,我将会带领我的团队致力于发现和解决公司中存在的问题和隐患。其次,我想说的是,我有足够的能力和经验来担任审计科长这一职位。我已经在审计行业工作了多年,并且取得了许多专业认证和资格证书。我能够深入了解审计的技术和方法,从而能够指导我的团队实施最佳的审计方案。同时,我还具备领导能力,能够正确地安排和管理团队中的每个人,使得我们在合理的时间内完成审计任务,并且确保评估结果与公司的实际情况一致。最后,我想强调的是我的沟通技巧。作为一位审计科长,需要能够与多个部门和员工进行合理的沟通,梳理他们的需求和反馈。在我的工作中,我注重细节和精度,并始终保持清晰的沟通,以避免任何误解或未解决的问题。总的来说,我相信我有必要的经验和能力来担任审计科长这个重要的职位,并且我的领导,沟通,计划和组织能力,都足以帮助我成功地履行职责。如果我有机会成为团队的一部分,我将全力以赴,为公司做出贡献,与团队合作并取得共同的成功。非常感谢您的时间和考虑。竞聘审计演讲稿【第四篇】尊敬的各位领导评委、各位同事:大家好!随着当今社会竞争的激烈,人事制度也随之进行了较大的改革,非常感谢单位领导为我们提供这次公开竞争上岗演讲的机会,这对我们来说是一个很好地实现自己的职业理想和人生价值的平台。现在的心情非常的激动,同时更多的是充满了期待,我相信以自己的工作能力可以很好地胜任竞职的岗位,希望大家能够一如既往的支持我!今天我竞聘的岗位是审计部经理。我本人学过工民建专业及经济管理专业两个专业,并获得两专业的大专学历;有多年工作经验,从事过7年工程安全管理、预算;房地产的预算、售楼、物业前期组建、造价管理工作;主要优点/优势:1、经济管理与工程造价管理相结合管理理念应用;对工程招标及工程施工现场造价管理娴熟,有多年管理经验及大型小区开发的全方位造价管理经验。从事过高层建筑、住宅、别墅等预结算工作。计划控制实施能力和个人学习能力强等。2、以职业道德为第一、坚持原则,不因压力屈服,不受利益诱惑,不搞阴谋诡计。多次评为优秀员工及的突出贡献奖。主要缺点/短板:1、财务基础知识因已是多年前课程,久而不用,有所生疏;2、因把公司利益放在第一位,对工作比较执着,故有时不注意沟通方式让他人接受,无意中得罪他人。下面我跟大家谈一下我对竞聘职务的理解和以后的工作思路、设想。下面我谈谈竞聘审计部经理职务的理解、三个看法、工作思路及工作展望。一、对竞聘职务的理解。内部审计是由单位内部的独立机构和人员对单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前、事中和事后的审查和评价。是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作。二、如何做好内部审计工作,下面我来谈谈我的看法。1、做好内部审计工作。要做到独立公正独立,就是不受外部因素影响,承受各方面压力,坚持职业道德和工作原则,以客观事实为依据做出判断。公正,则是实事求是地对事情进行客观的评判,不偏不倚。内部审计需要审计人员对企业运营过程进行监督,对经营成果进行评估,就监督发现的问题和评估得出的结果向公司管理层及公司高层如实汇报,以协助公司高层对公司的管理工作。作为审计部门的成员,尤其是审计部门的领导,必须能够客观地分析评价公司内的每项活动。只有不受诱惑,不惧压力,不考虑自身得失,方可站立在一个客观的角度,以第三者的身份,唯有如此,才能保证审计监督的职能正常的发挥,唯有如此,才能给公司高层准确可靠的反馈信息。在我的工程成本工作中,我一直以职业道德为第一位,坚持工作原则性不放松,不受利益诱惑,不因压力屈服,保证了工程预算决算的准确性。事实可以证明,这是做好工程成本工作的唯一之路。事实也证明,这样做我得到的利益远远大于任何的眼前小利。我相信这也是做好任何工作的唯一之路。在过去和现在,我都如此看如此做,在将来,在任何的工作岗位上,也必将我的信念坚持到底。2、做好内部审计工作要有专业的知识和充足的经验。专业的知识是执行实际业务的基础,充足的经验源于知识在工作的实践,两者一同相辅相成,相互促进。内部审计是针对企业内部管理和业务进行监督,审计的工作贯穿业务的事前、事中和事后,广度覆盖公司的各方各面,深度则达到业务每个细节。作为内审工作人员,要对公司的业务有深刻的认识和高度的理解,才能使审计工作不停留在数字层面,才能使审计工作不成为单纯的收集文档,才能给公司高层提供有深度的关键性的信息。