1/22年度研发计划【汇编5篇】【参阅】此篇优质文档“年度研发计划【汇编5篇】”由网友为您精心整理分享,供您参考阅读之用,希望对您有所帮助,喜欢就下载分享吧!年度研发计划【第一篇】一、关于门店和公司1、配合公司的全年计划,为明年迎接我们的旺季,在xxxx年2月底做好xx上市所有的准备工作,培训好厨师团队。2、对每家门店的厨房菜品操作进行有效监督与指导,严格按公司规定的标准提高执行力。3、通过专业化培训与管理,对我们的厨师技术力量进行合理储备,合理推出适合季节的新颖菜品,菜品的设计开发,是我们厨师`及公司适应市场需求,保持旺盛竞争力的本钱,菜品创新是餐饮业永恒的主题,做到真正的“会聚随心”,不时开发新品去适应市场的需求,为企业创造更大的发展空间和利润。4,每月对各门店和中央厨房的菜品质量检查不低于12次,并每周向公司领导汇报检查工作情况。5,主动收集各门店基层了解到对菜品的意见和信息,做出及时相应的调整。6,xx下市前准备好xxxx年保留下来的特色菜品的上市2/22工作,并根据10年的流行趋势增加相应的新品种。二、关于xx店xx店在暂停营业半年后于10年三月十八日将以全新的面貌重新开业,鉴于xx路的特殊情况,根据公司领导决定,这家店所经营产品将有别于其他几家分店,我们将以xxxxxxxxx--三大块为主,辅以其他门店销量较好的原有菜品,以原有菜品吸引新顾客,以新增菜品留住我们的老顾客,一部分店午市生意都很淡,但长寿路由于地理位置特别,我们将配合营运部把午市做好,如:推出简单快捷丰富的套餐和送餐为楼上公司员工服务。厨房作为整家餐厅的核心部门,现将整个计划做下安排1,通过对一些和xxx路店地理位置,周边主要消费群体,经营模式大概一致的店的考察,根据营运部领导给出的大致方针,结合我们的实际情况,在一月中旬将完成整个菜单的组成,包括午市套餐的搭配,到时候上报公司领导审核!2,在10年2月底进行厨房人员组建,本着节约人员成本的角度,厨房人员将由外聘主要岗位和其他门店抽调优秀厨房人员组成!外聘人员工资尽量做到和公司现有厨房a级员工一致。3,菜单确定后,完成菜单所有菜品的标准化和规范化,并对厨房人员和前厅服务人员分别做全面系统的菜品知识培训!4,了解原材料,调料的市场价格,根据对菜品毛利的要3/22求核算,做出单个菜品的市场售价。5,针对xxx店,每月进行菜品试做,最终选择三道左右的成功菜品进行更换。再更换前期做好菜品标准化资料,并做好培训工作。6,在10月初做好龙虾下市前的准备工作新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力打开一个工作新局面。年度研发计划【第二篇】不知不觉已到公司三月,首先在这要谢谢大家对我工作的支持,鼓励,照顾,谢谢郝经理对我的信任。在这段期间大家相处的很融洽,也让我工作进展的很顺利。真的不得不感慨时间流逝的速度。当你每天在专心做一项自己热爱的工作,时间过的真的很快。总感慨时间不够用。初来公司的两周的工作全部放在了了解公司,了解今后的工作环境及重要的项目开发背景及实施流程。之前对现公司的业务流程及产品很陌生,经过两周的熟悉已经有了具体的认识,记住了“倾注真情渴望永恒海纳百川有容乃大”。接来的工作主要就是围绕的项目的实施阶段,对业务需求有了一定的认识之后,便开始了艰苦,而又难以抉择项目框架的搭建,为了做到量优化以及化的减少编写代码的方便度。做了一些相关的小工具方便今后的开发。因之前工作经验以及自己钻研最后采用了做为开发平台,sqlserver__数据库。以及增强用户体验的4/22无刷新ajax页面交互,jqueryui,highcharts等相关技术。因现在开发团队还只是我一个人,但不得不考虑到今后新加入的战友一起奋斗,为了方便多人开发管理起来方便搭建了svn服务。由于硬件支持的不确定性,该项目现在事已经实施到,框架可以完成今后主要的功能后续开发,现在只等相关具体需求。需求一明确将立即展开项目的主要功能的开发。现已万事俱备只欠东风。在这段期间并没有闲下来,改善框架,提高的框架的稳定性及可维护性。这是一个产品的生存周期的重要评估凭证。经过三个月工作,已对开发的产品完全有了明确的认识,也适应的新的工作环境。在这再一次谢谢大家对我支持和关心,谢谢你们。我一定会拿出一个好的产品答谢公司。工作计划表:在公司试用期已结束,以下是我对今后工作一个计划,目标今年推出第一版本!因为是搞项目开发,以下将是关于今后产品开发计划及对产品今后的发展战略的个人小小的想法。1、数据采集校对。接下来第一步工作将数据采集到数据库,会对原有的表结构有所改动,因此要做好数据校对的工作。已确保今后分析出的数据是准确无误的。这也是评估一款产品的价值。这一块工作如果划分等级将为级。2、数据分析功能展示这部分工作将是该软件核心部分。也是用户所关心的部分。产品的好与坏用户可以从这直接感受到。其他的所有的工作都5/22将是为这一块作为辅助。该部分完成也是最花费时间的部分。主要困难在于业务的需求,因为这也是第一款产品也没做到具体的市场调研,所以只能独_索,但不会闭门造車,会借鉴市场上仅有的产品在针对自己的产品特点开发一款适于我们的产品。如果时间紧迫迫切会需要开发出第一版本我们退而求其次,尽快开发出简单的第一版本,第二版本将在第一版本上优化改善。该模块的技术上要注重它运行的稳定性,避免让用户在第一版本就对该产品失去信任,好感。这儿的结果将直接影响后续的开发。此功能不得不考虑。该模块也应为级。3、后期维护,第二版本,产品战略第一版本推出之后,根据市场的反应,判断后期维护的工作量。依我个人的想法,后期维护遇到的问题将直接在第二版本上完善,遇到重要,紧急的问题将在第一版本上进行修复,第一,第二的版本过度将会很快。第一版本出来之后将会立即进行第二版本的开发,之所以这样想是因为我们第一版本实在尝试,会有很多不完善的地方,说句不好听的话,就是拿用户当作小白鼠。看他们的的反应我们将会立即收集相关信息及需求做出第二版本。这也只是我一个想法。乐观的想法第一版本已经很完善很满意。呵呵。到时还是会根据具体情况具体处理。下面是我对今后产品发展战略一些小小的想法,有不足还望多多指教我这就长话短说吧,有点写不下了。6/221、试点实施,项目需求调研2、根据公司的现有优势发展辅助发展该产品3、剖析市场上现有软件,发展具有自己特点的产品4、增加产品的亮点,不需多,一两个即可。5、给产品一个明确的定位。(能耗中也有各色各样的用户群体,根据不同群体给予不同特色的产品)对于该产品我的目标将是为其打造出能源中产品一把利剑,在能耗中打出一个不可或缺的地位,占领能耗市场,将其成为龙头老大。成为国家指定能耗产品。在此希望同大家一起努力,加油。年度研发计划【第三篇】一、团队现状业务能力参差不齐;激情不够,动力不足,方向不明;凝聚力不强,业绩低下,想法各异;工作目标渺茫,完成任务的信心不足。二、公司优势1、面临股改,机遇难得;2、老总重视,加大投入;3、拓宽市场:“三点开发,核心做好”;4、调整模式,吸纳人才。三、工作思路综上所述,针对公司目前所面临的形势及人员状况,总体7/22工作思路是:1、改变现状,壮大自己;提升业绩,打造团队;奠定可持续发展的基础。2、目标明确:实现股改中所占重要地位。四、针对性策略1、激发兴趣,焕发干劲;2、明确导向,刺激适当。目的:只为吸引人才和留住人才;最终达到提高员工对公司的忠诚度、增强向心力、凝聚力的目的。五、实施方案以调整薪酬待遇为主线,以目标考核为载体,以实现营销指标为目的,以股改占有比例为努力方向,以人才梯次配置为竞争基础。实施过程中必须重视的几个环节:1、营销形式的多样化目前,我们采用的营销模式单一,不利于争夺市场份额,即便只考虑业绩提升也是举步维艰。①建立网络营销体系,全面改版公司网页。目前在百度、谷歌的搜索引擎里输入“CE认证”,几乎找不到CCQS的影子,在网络时代的今天,必须正视网络的功效。公司现在的网络营销几乎是空白,急需调整思路,重视此项工作,加大投入力度。A、网络营销必须体现的功能:营销、市调、客服、策划、8/22推广、品牌管理。B、为实现此功能,建议设立专门的部门---市场部,最低限度是由专业的专人负责。C、此项工作也纳入目标考核范畴,但要单独进行。②放大外联部的职能,使其真正运行起来。目的在于争取在最短的时间内,尽可能多的增加市场份额的占有率:积极寻求合作伙伴;公司定原则、定任务、定责任人,过程由责任人把控,并对结果负责;公司履行宏观调控、修正目标之职责。不论白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫,只要对公司有利或利大于弊就可做。③挖掘电话营销的潜力。激发仅使用现有营销模式人员的兴趣和信心,促使其“动、静”结合,挑战自我。④部门职能设想:项目开发部下辖销售部、外联部、市场部。人员配置不在于多,但营销的主要职能要体现,不能有缺项。2、核定任务公司近期(三年内)总体目标:①销售额达2000万(RMB);②股改中占重要位置(持股50%)。根据此总体目标,阶段性任务指标分解如下(实现周期为三年):①销售部:1200万(第一年450万;第二年800万;第9/22三年1200万);②外联部:400万(第一年100万;第二年200万;第三年400万);③市场部:100万(第一年30万;第二年60万;第三年100万);④国外市场:500万(三年内,英国200万;韩国200万;越南100万;以上均为RMB)。合计:2200万(弹性掌控)。原则:多点开发,压力转移,公司发展的风险降低。附:20xx年项目开发个人目标考核任务分解指标:3、目标考核经双方协商、确认上述任务指标后,公司便以签定“目标任务责任状”的形式加以固定,并按其进程每月将结果上墙张榜公示;旨在调整进度、控制结果、提供支持、实现目标。控制进程的标准化流程:事前计划,事中控制,事后监督。衡量工作标准的主要因素:数量、时间、质量、费用、满意度。(后附“目标任务责任状”)4、薪资调整考虑公司发展要求,结合外部环境因素,薪资调整势在必行。此乃整个计划中的重要基础,否则将会成为无源之水。但薪资结构、内容、金额的调整幅度,还依赖于公司领导对于成本、效益比对后的决心。10/22我的想法是不论调整幅度大与小,但要进行。比对测算:①人员目标:15人(成手);②实现周期:三年;③成本原则:人力资源成本控制在总销售额的15%以内(即工资占5%,提成占10%);④培养目标(最终目标比例是两头小、中间大):⑤成本测算(以附表“项目开发部薪资调整预审表”内容为例):一级员工:8×2000×12=192000(元);(初始阶段是作为培养二级员工的补给站)二级员工:5×2500×12=150000(元);(此为重要环节,需每年稳步增加)三级员工:2×3300×12=79200(元);合计:421200(元)⑥销售总额:一级员工:8×50万=400万(提成:400万×5%=20万)二级员工:5×100万=500万(提成:500万×10%=50万)三级员工:2×150万=300万(300万×15%=45万)合计:1200万元(提成115万)则,各占比例为工资:421200÷1200万=%;提成:115万÷1200万=%当然这只是理论测算,中间可能包括很多种结果,但对团11/22队成员的目标要求是完成!这只是个框架,我的目的只是想能为决策提供一个可行性思路的参考,对总量的把控有个大致范围。努力目标:①销售方面:三年内实现1200万;五年内实现2000万(不包括国外市场)。②团队建设:三年内二级员工达5人;五年内二级员工达10人。5、抢、聘人才①根据公司发展要求,核定部门人数(此为考核的基础条件之一);②以抢、挖、聘为主要形式;③新员工履行培训、考核、筛选、转正流程;④以优厚待遇每年抢、挖1—2名业内成手,坚持三年。⑤人才管理一定要注重梯次型培养,不可断档。不定时的注入新鲜血液是团队建设的一个重要手段;目的是要使团队内的每一个成员都有不同程度的危机感:让老员工有紧迫感,让新员工有压力感,焕发大家珍惜岗位的意识。否则,新、老员工会因压力太小