安全生产费用台帐月日项目说明费用提取金额(元)费用合计金额(元)结存金额(元)备注隐患治理整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况(含措施、整改期限)验证人(含验证时间)备注重大隐患档案重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间重大危险源检查评估表序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234从业人员安全培训教育台帐序号培训时间姓名部门(岗位)培训内容考核方式考试成绩培训师资生产设备设施台账序号设备名称规格型号公司设备编号出厂编号厂家进/验日期档案编号备注1234567891011121314151617181920购入设备设施验收台账单位名称:序号设备名称型号数量生产厂家重量材质出厂日期安装日期验收人签字1234678910111213141516171819202122计量器具台账单位名称:序号设备名称型号数量生产厂设备台帐序号设备名称型号制造厂出厂年月使用年月使用部门责任者特种设备安全管理台帐台帐建立日期:台帐最后修改日期:台账管理人员:归档号:特种设备使用单位基本情况单位名称企业性质地址经营范围法定代表人特种设备概况:特种设备操作人员概况:安全管理人员特种设备台账序号设备名称设备型号生产厂家年检状况使用单位责任人特种设备作业人员花名册序号姓名出生年月工种证件编号发证机关隶属部门安全设施台账序号安全设施名称规格型号数量所在位置责任人检查检测情况备注检测检验周期检测检验时间检验检测结果消防设备管理台账序号设施名称规格型号数量所在位置责任人检查检测情况备注检测检验周期检测检验时间检验检测结果安全设施管理台账序号安全设施名称规格型号数量所在位置责任人检查检测情况备注检测检验周期检测检验时间检验检测结果测量和监视设备管理台帐序号器具名称制造厂家启用日期使用部门检定周期备注安全设施检查、维护档案序号设施名称使用部门检查、维护部门(人员)检查、维护时间维护措施变更管理台帐序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注危险化学品档案序号化学品CAS号UN号危规号是否剧毒化学品是否构成重大危险源需要量瓶(吨)/年)最大生产能力(吨)/年最大储量(吨)登记号用途商品名化学名存放、生产地点职业卫生防护设施台帐种类名称位置校验维护日期更新情况责任人职业安全卫生防护设施台帐序号名称规格型号存放地点生产日期使用年限上次维护时间检查情况责任人备注劳动防护用品发放台帐序号日期防护用品名称数量领用人发放人备注事故管理台账说明:事故类别包括:燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故。事故性质包括:责任事故、非责任事故。序号发生时间事故名称事故类别事故性质发生地点伤亡人数直接经济损失(万元)备注死亡重伤轻伤职工健康监护档案姓名性别出生年月部门岗位入职时间既往病史职业史职业病危害接触史起止时间部门岗位/工种有害因素防护措施备注职业健康检查情况体检日期体检单位体检项目体检结果采取措施备注备注:事故台帐序号事故发生时间事故名称事故摘要(附事故报告)事故原因说明整改防范措施综合检查台帐序号检查内容检查标准检查方法检查结果电气专业安全检查序号项目检查内容检查情况1配电房和车间配电间1、各配电柜有无超负荷工作,电压、电流表指示是否正常,是否在规定范围内,电柜有无严重积尘。2、各开关道口及电气连接位置有否发热,变色现象。3、电容柜有否过热现象,有否漏油,电流表指示值是否正常、可靠。4、电缆、母线绝缘有否破损,有否接触不良过热现象。5、运行、操作规程有否上墙,指示牌有备否。6、有无堆放无关杂物,有无防、挡板。7、消防装置可靠、实用否。2插座箱、配电箱、照明开关箱、按钮箱等1、外观是否完好、是否腐蚀,有否严重积尘,有否可靠接地。2、空气开关动作是否灵敏可靠。闸刀开关外壳是否完好,熔丝是否按规定值配置。3、漏电保护开关是否完好,动作灵敏、可靠。4、插座是否都在漏电开关保护范围内,插座接地脚是否错接、漏接,可靠有效。5、所有电气连接点有无发热,变色现象。6、电缆、导线有无绝缘破损。3配电外线、配电电缆1、架空线有否绝缘破损、有否跌落,支承街码有否腐蚀霉烂,挂碰杂物、树林,间距合适。2、电缆线路绝缘外皮是否完好,有无老化,有无漏电,有无过热。3、电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。4、电气接头有无发热变色,绝缘包扎有无松散。4照明灯具1、外形是否完好,有否腐蚀跌落,防爆灯具密封面有否损坏。2、灯泡有否失效,距易燃物是否过近。3、照明配电线路有无老化,绝缘破坏现象。4、防雨措施是否失效。5电动机1、外壳和安全防护罩是否完好,有无腐蚀现象。2、转动是否平稳,有无异常声响,有无异常发热,负载电流有无超过标准。3、配电电缆有否绝缘破损,是否连接可靠。4、电机接地线是否完好,有否腐蚀现象。6防雷设施1、防雷带和避雷引下线是否完整,有无开断、锈蚀现象。2、高、低压避雷器是否完好,年检是否合格7移动电器(电动工具、风扇、拖板等)1、外壳是否完好无破损,接地线是否可靠。2、电缆绝缘外皮有否破损。3、漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。4、有否登记编号,定期检验资料是否齐全。8临时线1、有无按规定办理报装手续,按使用期安装和拆除。2、安装方式是否符合有关安全规定。3、有无专人负责管理、维护。检查日期:检查负责人:参加检查人员:消防专项安全检查序号项目检查内容检查情况1消防器材1、器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。3、消防给水水压充足,可确保在保护有效范围内使用。4、器材已落实到班组或专人保养。5、有器材检查记录2通道1、主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。2、消防栓、器材放置点有否被堵塞。3、物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。4、标志、标线设置清晰合理。3电器设备1、易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。2、车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。3、办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。4仓储1、仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。2、仓储物资按墙距、垛距、间距存放,不超存、不混存。3、仓库有日常通风、透气,降温措施落实好。4、仓库、厂区、消防器材、设备完整好用,并有检查记录5日常管理1、动火按要求办理审批,并落实好有关人员责任。2、生产岗位按时填写安全记录表。3、生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备,无违章操作。4、按时、按要求完成消防整改项目并回复。5、无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。6、对员工进行消防演培训、教育和消防演练。7、无发生各种事故。8、操作工人会使用灭火器,会扑灭初起火灾,会报警。检查日期检查负责人:参加检查人员:日常检查记录表检查日期检查人员检查内容整改情况:复查人:复查日期:备注安全隐患整改情况档案检查地点安全隐患整改情况检查人员签字检查日期验收情况验收人员签字验收日期