自查报告【精编5篇】在年终或者年底时,报告成为了一种新兴产业,报告的结构取决于报告的类型和任务的要求。大家了解标准正式的报告格式吗?为了满足您的需求三一刀客为您准备了1篇名为“自查报告【精编5篇】”的文章,敬请收藏本网页方便随时查看!自查报告【第一篇】《建设工程(质量)整改通知单》[质监3-2改字第()号]收悉,对验收阳光润泽园3A#住宅楼通知中提出的:现浇板标高控制局部超差。阳台栏板钢筋位置有偏差,已浇注栏板有露筋、蜂窝、麻面现象,栏板钢筋植筋位置不准确。女儿墙砌体质量较差,垂直度控制有超差现象。等质量问题,针对上述问题我单位立即组织人员进行研究并提出如下整改方案(见附页)。施工单位(公章):项目负责人:年月日监理单位(公章):总监理工程师:年月日建设单位(公章):项目负责人:年月日整改报告清理,按规范及有关规定进行施工。2、现浇板标高局部有轻微超差现象待装饰装修时认真处理。跑模处砼凸出部分已剃凿。4、栏板植筋不准确部位已重新植筋;钢筋位置绑错的部位已拆除重新绑扎,砼不符合要求的部位已返工处理完毕。5、填充墙处植筋不牢固的已重植,深入构造柱内长度不够的砖压筋已焊接,构造柱钢筋上已植筋并与柱筋绑扎搭接,门窗洞口处未植钢筋的部位已植筋。6、女儿墙不符合要求的部分已拆除重新砌筑。以上问题于20xx年02月05日前按方案整改完毕。自查报告【第二篇】餐厅自查报告近年来,餐饮行业发展迅猛,众多餐馆纷纷开张,为消费者提供美食的同时也带来了餐饮安全隐患。为了规范餐厅经营,保障食品安全,我们餐厅特进行了一次自查,将所发现问题向各位汇报,并制定相应的整改措施。我们深入餐厅各个区域开展了细致入微的检查。在食材采购方面,我们发现了两个问题。一是存在少量过期食材未及时淘汰的情况,这是我们的疏忽,我们将立即加强对货物进货日期的检查,严禁超过保质期的食材进入餐厅。二是部分食材的产地标注不准确,我们将建立起严格的食材溯源制度,确保食材的真实性和安全性。进入厨房环节,我们发现了一些不合规的操作。首先是存在员工擅自调整油烟机风力、关闭通风设备的情况,这种做法不仅容易造成油烟积聚,还会影响工作人员的健康。我们将对员工进行再培训,明确油烟处理的正确操作方法,并加强对厨房通风设备的定期检修和维护。其次是部分员工在操作过程中存在不规范的卫生行为,如未及时洗手、穿着不整洁的工装等。我们将采取更加严格的操作规范,要求员工严格执行卫生要求,确保整个厨房的卫生环境。在食品加工环节,我们也发现了一些问题。首先是存在少量不达标菜品上桌的情况,我们意识到存有操作不规范的风险,将加强对菜品质量的检查,确保所有菜品都符合卫生和口感要求。其次是部分菜品配料的存放不规范,导致变质和污染风险增加。为此,我们将建立严格的食品标签和存放制度,确保每一份配料的安全性。从服务流程方面来看,我们发现了一些问题影响了顾客体验。首先是服务员对菜品的介绍和推荐不到位。我们将加强员工培训,提高服务意识和知识水平,确保顾客能够得到准确的菜品信息和专业的建议。其次是存在服务员不耐烦、态度冷漠的情况。在这方面,我们将进行更加全面的服务态度培训,强调服务意识,同时加强对员工的激励和奖惩机制,鼓励员工提供高质量的服务。我们还发现一些公共区域的卫生问题。包括餐桌清洁不彻底、地面清理不及时等。我们将加强对公共区域的常规保洁,确保整个餐厅的环境整洁、舒适。小编认为,通过这次自查,我们发现了餐厅存在的问题,并制定了具体的整改措施。我们将配合相关部门和组织的监督检查工作,加强餐饮安全意识,确保食品安全和顾客的健康。我们相信,通过持续努力和改进,我们的餐厅将会为广大顾客提供更加优质、安全的餐饮服务。自查报告【第三篇】一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设现时酒店并无明文的合同管理制度,而只有合同审批流程和管理程序。合同签订根据审批后的采购申请书内容,经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后,填写好《合同咨询意见表》,经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理(如属、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份,全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份,采购部及财务部各存正本一份,使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。履行情况部门主办的合同基本能按照合同条款执行,并在合同列明的时间内进行货款结算。二、部门自查中存在的问题。普遍问题采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和oem合同(主要为月饼代加工)。而在自查过程中,尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中,由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字(如:p,按签订日期顺序编排,从编码上不能即时反映出某一合同的属性。“,在供货商未完整提供有效证照时就签订协议,而该供应商并无结算收款的能力,到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。三、部门整改措施和整改成效。也纳入进行编码管理。重新编码以后,合同编码更改为:pepgpfpm2、应对供应商的资质审查更为严谨,在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并具备应有的财务结算能力。整改成效合同编码重新制定以后,这样更直观地反映合同的属性类别,日后合同存档管理以及电子索引台账制作将更为便利。自查报告【第四篇】一、村(社区)公共服务和社会管理专项资金使用管理。工作开展情况:各村县拨付到财政所,财政所根据文件要求拨付到各村。经发办负责收集各村报账票据,财政所按照规范的保障程序将公服资金拨付到各村。街道三资办公室负责各村公服资金的出纳。各村建立了公服资金使用台账。街道有规范化的'报销程序。村(社区)熟悉政策文件。各村有项目评审办法,但部分村未形成文本。各村(社区)文件发布后,暂时未遇到公服资金管理使用中需要解决或解答的新问题。存在问题:部分村未形成正式的评审办法文本,部分村制定项目评审办法的会议记录没有或不够规范。下一步打算:督促各村在一个月内形成正式的评审办法文本并规范制定项目评审办法的会议记录。二、脱贫攻坚工作。开展情况:今年确定xxx街道经济发展缓慢村20xx年各脱贫一个村。贫困村现正在进行道路、水利建设项目规划设计,根据需要程度,分期实施建设,现已启动2个道路项目,1个水利沟渠建设项目。产业发展方面已开始进行桃树新品种引进和草莓栽植。存在的问题:基础设施建设过程时间长,涉及占用土地等群众性问题需要一个个解决的时间困难。下一步工作打算:加强引导,做好宣传工作,对每个项目落实时间节点,加快推进贫困村建设项目。自查报告【第五篇】威远县医保局:根据20xx年8月20日威远县医保局对我院城镇居民基本医疗保险工作进行了病历的随机审查,现对审查后情况做自查报告:一、存在的问题1、因我院计算机网络未及时升级,从而导致上传的数据与县医保局计算机中心不符出现错误。诊疗项目代码末及时修正从而导致部分上传错误。3、部分医生对某些情况下发生的医疗费用能否支付不熟悉,特别是病人出院记录的记载不详细,不能为报账提供可靠依据。、乙类(部分报销)、全自费】不熟悉,以至于在治疗时给病人造成了不必要的经济负担。5、合理用药方面做得不是很好:①有出院诊断和用药清单不符合的现象;②有过度用药和不必要用药的现象③有病人在院期间用药和治疗的原则或原因未能体现在病程记录里的现象。,床位费的记录上也有不符的现象;在院病人未按照保险类别分类,床头卡也存在相同的问题。7、治疗费用的用名不规范,导致可以报销的治疗项目不能对码,只能做自费项目处理,给病人造成了不必要的损失。二、整改措施医保办将以上问题报送院委会讨论决定:立即对全院的医疗保险工作进行整改,并在一周之内完成。具体措施如下:1、成立以院长刘永为组长的城镇医疗保险领导小组。政策、办法总结汇编,组织一次专题培训,让全院的医务人员掌握城镇基本医疗保险的各种知识。并以抽问的方式,考察培训效果。对和病人直接接触较多的临床科室和窗口科室重点要求,为今后更好地为病人服好务打下基础;3、规范医生的专业术语和医疗文书的书写,特别强调病人的医疗文书的记载,以便为医疗保险的报销提供可靠依据。,装订成册,和《内江市医疗服务价格》一起分发给临床科室,为医生在治疗时根据病情的需要和病人的经济情况开具处方和书写正确治疗项目名称提供依据。5、在威远县人民医院的老师指导下,纠正不正确的护理分级,规范床位费的管理,将护理部病人一览表和床头卡用不同颜色标记出在院病人的不同医保类型医保办及时更换信息公示牌,简化报销流程,采取多种方式宣传医保政策,尽量用病人听得懂的语言耐心解释,消除病人对医疗保险的误区,为病人服好务。三、整改情况威远民康医院医保办按照县医保局提出的整改措施,一周内逐一完成了各项工作,并将完成情况报送院领导小组审核。威远民康医院20xx年11月6日