各部门预算执行统计与分析表

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预算编号预算部门预算科目预算金额实际发生差额差异率差异原因分析预算追加(或变更)备注50000600001000020%0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!**年**月预算执行统计与分析表编制部门:财务部编制人:编制日期:金额单位:财务管理工具——预算管理说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。合计50000600001000020%0总经理审批财务经理审核版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司

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