镇近年来审计反馈整改落实情况

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1/3镇近年来审计反馈整改落实情况xx镇近年来审计反馈整改落实情况1.关于xx年xx月做好xx-xx年乡村振兴相关政策落实和资金使用管理情况审计反馈问题。整改落实情况:一是针对各村防返贫监测信息有待更新问题,结合xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息采集及脱贫人口收支录入工作,开展xx年度信息采集工作,更新补正基础信息。目前已完成整改并长期坚持。二是针对存在违规发放低保金情况的问题,及时下发追缴单,及时联系家人退回相关补贴,已按要求追缴到位。三是针对就业台账更新不及时问题,了解脱贫户信息,及时更新和完善台账。四是针对交通补贴政策宣传力度不够问题,加大外出务工交通补贴政策宣传力度,确保外出务工人员都能知晓政策,及时发放到位。五是针对农民技能培训未实施,财政拨付资金xx万元未使用问题,根据我镇实际,已实施农民技能培训,于xx年xx月至xx年xx月在我镇辖区内开展技能培训。六是针对村级村集体经济记账不完善问题,根据全国农村集体资产管理系统开放使用规定,完善村集体经济规范记账。七是针对各村集体经济合同签到不规范问题,结合乡村振兴领域专项整治工作,开展村集体经济合同清理规范工作,修正完善规范相关合同。八是针对各村还存在垃圾乱倒现象的问题,积极申报人居环境整治项目配置垃圾勾臂箱及垃圾清运车,加强垃圾日产日清及时转运。同时加强环境卫生意识宣传,修正村规民约提升乡风文明。2.关于xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,对xx镇原党委书记xx同志和原镇长xx同志任职期间经济责任履行情况的审计反馈整改落实情况。整改落实情况:针对专项资金帐结余科目部分资金底数不清的问题,在审计期间提出后已整改到位。在今后工作中,我镇将要求专项资金专管员对项目资金加强管理,分项管理,随时做的项目资金的收支余一口清,并在账面上清晰反映。针对原始凭证不符合有关财务规定的问题。对此项问题,我镇高度重视,要求对不规范的问题进行完善,在审计期间提出后已整改到位。在今后的工作中,我们将严格按照《会计法》的有关规定执行,对报销凭证尤其是发票报销进行严格把关,对不完善的票据,要求经办人员补充完整后方能报销,对不符合规定的发票,财会人员有权拒收,坚决不能作为财政报销凭证入账,确保资金安全运行。针对环境卫生整治项目存在不规范问题。一是环境卫生整治项目中北赤路沿线环境卫生保洁清运项目在xx年、xx年协议签订中,存在协议履行时间重叠xx个月现象,造成多支付费用xx元,经镇政府环境卫生整治项目经办人与承包人沟通核实,已于xx年xx月xx日退回到xx市财政局xx财政所代管资金账户(资金原由零余额账户转出,因零余额账户无法转入退回资金,故将退回资金退入到我镇实户xx市财政局xx财政所代管资金账户)。二是对xx镇xx河、xx河环境卫生治理项目所附清单地点与合同地点不符问题及3/3xx镇部分环境卫生整治项目合同未约定工程量和价款,无xx镇现场签证记录和验收清单问题,在审计期间提出后,已整改到位。针对会计核算不规范,造成债务和费用不实问题。我镇高度重视,对应挂账而未挂账问题已于xx年xx月底整改到位。在今后的工作中,我镇将严格按照财务规定做好账务处理。针对未约定或预留质保金问题,我镇高度重视,要求在今后签订和执行合同时,严格按照《合同法》等法律法规办事,切实保证自身利益。针对以往审计发现问题未整改的往来科目长期挂账问题。由于往来科目长期挂账存在时间长、涉及人员多、调查难度大等原因,一直未能解决。在此次审计期间,经审计人员多次提出,我镇也认识到了问题的严重性,组织人员对往来科目长期挂账情况进行摸排整理,已于xx年xx月底全部整改到位。

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