深圳市璞瑞达薄膜开关技术有限公司内审计划审核目的审核本公司建立的质量管理体系是否符合有关标准和文件的要求,并得到有效实施审核范围质量管理体系中的《管理手册》所覆盖的相关单位(财务部门除外)审核依据1、ISO9001:2000标准;2、公司的《质量手册》及程序文件、管理规定;3、客户要求以及相关法律法规等相关文件。审核组成员宋贤通、祖明真、温奕源审核时间2009年11月28日计划发布日及范围2009年11月21日发布于除财务部以外的公司所有部门。工作安排时间内容受审核部门内审员审核项目8:15~8:45首次会议管理者代表、全体内审员及各部门担当者参加8:45~14:00现场审核生产部宋贤通7.5.1\7.5.3\4.2.3\4.2.4\5.3\5.5.1\5.5.3\6\7.2\7.5.4\7.5.5\7.6\8.2.3\8.3\8.514:00~15:00业务部宋贤通7.2\8.2.1\8.3\5.2\5.3\7.5.1\7.5.4\8.4\8.515:00~16:00采购部宋贤通7.4\5.2\5.3\5.5.1\7.2\8.4\8.58:45~12:00品质部祖明真8.2.3\8.2.4\7.6\7.5.3\8.3\4.2.3\4.2.4\5.2\5.3\5.5.1\5.5.3\6\7.2\7.3\7.4\7.5.1\8.4\8.513:30~16:00工程部祖明真7.3\4.2.3\4.2.4\5.2\5.3\5.5.1\5.5.3\7.2\7.4\8.58:45~10:30行政人事部温奕源4.2.3\5.3\5.5.3\8.510:30~12:00仓库温奕源7.5.5\7.5.3\4.2.3\4.2.4\5.2\5.3\5.5.1\8.2.4\8.3\8.516:30~17:30末次会议参加人员:管理者代表、全体内审员及各部门担当者参加备注:总经理管理者代表祖明真表单编号:QR-XZ-015A