稽查表

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资源描述

序检查项目现状处理意见改善建议责任人后续责任跟踪人落实时间落实情况5、厂商依法实施自动检查,相关检查表内容可参考本表格订定。工作稽查表稽查单位:稽查人员:会同人员:会同单位:被检查部门:检查日期:说明:2、对本稽查项目不予执行与改善者,按原处罚项加重2倍处罚,改善不利的按1倍处罚3、本稽查项目的检查结果,责任单位(人)当场予以说明,无异议后签字并无条件承诺改善。对于事实清楚责任明确的事项,责任单位(人)拒不签字认可的,按1倍加重处罚4、本表留行政部存档1、本表为公司不定期稽核使用,由稽查人员及相关单位会同人员签认,并作为当期考核与处罚之依据。

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