序号项目适用对象类别1促销方案2税务筹划3DM海报印刷4DM海报邮寄5冠名活动6品牌宣传活动(费用类)7策划活动(收入类)8人员促销人员以及活动临时人员临时促销人员9现金大奖专项审计名称:促销费用审计促销方案DM海报/POP纸/X展架活动管理现金所有促销活动活动现场道具活动类刮刮卡、奖券、代金券10刮刮卡、奖券、代金券11会员卡办理12管理13积分换购14员工内部折扣购物15样品促销16赠品管理17报纸18电视19资源置换20佣金管理销售佣金销售佣金21销售人员赠物赠礼送礼、送钱、陪玩送礼、送钱、陪玩现金会员卡实物广告媒体刮刮卡、奖券、代金券会员卡、储值卡搭增、买一送一报纸、电视、资源置换关键控制点检查资料1、促销方案存在实质性要约而非要约邀请(不懂的,先看看经济法)2、促销方案中的实物或者内容说明与实际不相符,或者数量贮备不足。1、促销方案1、未对现金、折扣销售、实物搭赠等多个促销方案进行有效税务筹划1、活动税务筹划表1、DM海报验收数量不足(一般印刷1万本会出现少500本的情况。)2、DM海报存在印刷错误(价格或者实物不一致)3、DM海报印刷数量过多4、存在其他公司的宣传内容,但是所收取的金额被挪为小金库1、DM海报验收记录1、DM海报未被邮寄或邮寄错误2、过期杂志未被有效处理或者处理的金额被挪用为小金库1、DM发放及邮寄记录1、冠名费用超限2、活动现场存在多个冠名1、现场活动记录1、主持人背景与实际活动要求不符2、道具未三家比价导致费用超高3、活动未考虑公共场所活动备案导致被取消1、道具比议价记录1、未设置活动策划效益方案,如考虑最低收费以及人数(低于该金额则活动取消)2、意外支出未授权审批3、未对赞助做有效控制,导致小金库的发生1、活动测评方案1、临时促销人员无签到或考勤记录。2、临时促销人员无背景资料3、临时促销人员每小时待遇低于本地区最低工资标准4、非现金形式发放工资无签字记录。5、代领工资无被带领人证明。6、未领取的工资被挪用或者被发放人以个人名义存储1、登记签到表2、活动现场照片及日志3、代领证明4、签字记录1、现金大奖未考虑个人所得税2、现金大奖高于5000元3、未对中奖者留取有效信息或者中奖者为内定人员1、现金发放记录2、领取照片专项审计名称:促销费用审计1、代金券无有效期2、代金券无联号管控3、代金券未说明使用限制条件4、代金券被随意保管5、未与代金券供应者签订保密协议和合同6、代金券无唯一识别标志1、代金券领用记录2、合同、保密协议1、存在同一身份证多次注册办理2、会员卡存在收取金额的情况(注意具体情况)3、会员卡更换存在收取金额的情况(注意具体情况)1、会员信息记录1、储值卡应作废实际未作废(曾经在这块地方发现重大舞弊)1、储值及作废记录1、积分换购存在积分虚假扣点的情况2、1、积分换点记录1、超次数购买物品1、内部购物记录1、内部人员购买样品(注意具体情况)2、样品当作正常商品出售1、样品出售记录1、赠品无领用记录2、赠品被内部人员挪用3、领用记录不准确4、外部人员伪造购买记录挪用赠品1、赠品发放记录1、未对报纸进行有效比价,未涉及到报纸软文管理1、会计凭证1、未按标准时间段播放或者播放时间或者频率不符1、播放记录表1、资源价值不等值1、资源置换合同2、比议价记录1、计算公式设置不准确2、计提标准不准确3、佣金提前发放或者佣金核算不正确1、佣金核算表2、佣金发放记录表1、会计入账不当:如存在赠送XX局XX礼品等摘要字样。2、无替代的发票或者原始票据3、现金被挪用,销售人员虚报、浮报费用,1、交际费申请表2、会计凭证