第十一章印押卡、重空凭证尾箱题目及答案110630

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第十一章印押证卡、重要空白凭证、尾箱一、单项选择题(31题)1.(B)是用于办理会计业务、会计核算和会计管理过程中用于签发票据、凭证、报表、函证和证实书等所使用的印章。A、行政印章B、业务专用章C、财务专用章D、贷款合同专用章2.(D)是在开户、上存资金银行或存放同业资金银行所预留的印鉴。A、财务专用章B、贷款合同专用章C、行政印章D、银行预留印鉴3.银行印、押必须按照重要物品的运输要求实行(C)。A、邮寄B、托运C、专车运输D、乘坐出租车等交通工具4.营业终了,业务印章必须(A)。A、随现金入库保管B、柜员自行保管C、入柜上锁保管D、出纳专人保管5.(B)是银行业务人员在银行业务系统办理业务时所必须持有的、表明其登录业务系统后,在权限范围内进行业务操作及授权的磁卡或IC卡。A、操作卡B、柜员卡C、授权卡D、员工卡6.柜员卡密码,应定期更换个人密码,最长不超过(C)天,避免失密。A、10天B、15天C、20天D、30天7.财务部门对需要销毁的重要空白凭证统计造册,由(C)部门进行二次复点,共同签字后,进行统一销毁。A、稽核部B、监察保卫部C、稽核、监察保卫部D、办公室8.(C)是指银行各个机构、柜员用于存放营业用现金、有价单证、重要空白凭证和重要会计业务的实物箱。A、逻辑尾箱B、电子虚拟箱C、物理尾箱D、小型钱箱9.(A)是指在银行综合业务系统分配给各个机构、各个柜员的,用于记载现金、重要空白凭证及有价单证等实物数量的电子虚拟箱。A、逻辑尾箱B、电子虚拟箱C、物理尾箱D、小型钱箱10.在银行业务系统中,每个柜员都对应一个操作级别和权限,当其办理业务超出权限时,需要(C)进行授权操作。A、前台柜员B、操作柜员C、主管柜员D、后台柜员11.网点领用凭证必须手续齐全,实行(A)制度。A、事先预约、双人领用B、双人领用C、单人领用、事后报批D、介绍信、双人领用12.加强外来重要空白凭证的监管,严格实行(C),相互制约。A、专人保管B、单独保管C、印证分管D、双人保管13.业务印章在未启用期间,必须严格按规定加盖本机构公章或机构人及保管人签章后(D)妥善保管。A、及时入库B、专人负责C、入库D、封存入库14.印、押使用责任人严禁将印章、编押、(C)告诉他人代为行使职责。A、编押信息B、核押信息C、核押规则D、编押规定15.关于尾箱的风险防控,做法正确的是(D)。A、日间交接、日终扎帐时,柜员分币种按照系统记载的现金库存与尾箱中的实际票面进行核对,只准以账碰钱,不得以钱碰账。B、下解押运的尾箱,押运员应将尾箱送入营业厅。C、上解押运的尾箱,柜员在运钞车未到达前将尾箱提出柜台区等候,并严格做好安全防护。D、柜员尾箱出入网点库时,严格执行“五同规定”—同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库,使柜员之间相互监督和相互制约。16.关于柜员卡的风险防控,做法错误的是(C)。A、营业期间,柜员临时离开岗位,退出操作界面,同时做到人离卡收。B、柜员离职及时收回柜员卡,上交上级管理部门,予以作废和注销。C、主管柜员授权,将授权密码告诉被授权柜员,由被授权柜员审核原始凭证信息与系统信息是否相符。D、柜员按各自权限规范使用、妥善保管柜员卡及密码,17.(C)主要用于对外签订合同、发文、公函及其他行政事务。A、财务专用章B、贷款合同专用章C、行政印章D、银行预留印鉴18.(A)是办理有关财务事宜的专用印章。A、财务专用章B、贷款合同专用章C、行政印章D、银行预留印鉴19.(B)是指办理信贷业务、签订贷款合同时所使用的印章。A、财务专用章B、贷款合同专用章C、行政印章D、银行预留印鉴20.网点间相互调剂凭证必须通过(B)进行,并完善相关手续。A、主管柜员B、上级凭证管理部门C、主办会计D、私下调剂21.营业终了,网点、柜员尾箱要换人在有效监控范围内卡把复核,根据账面余额清点(D)A、现金,清点无误后入库保管B、现金、重要空白凭证,清点无误后入库保管C、现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后入库保管D、现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后当场上锁,双人入库保管。22.对作废重要空白凭证或有价单证应及时(C)A、加盖“作废”戳记,并做好剪角处理,单独进行保管。B、加盖“作废”戳记,由会计主管签字确认,作传票附件装订。C、加盖“作废”戳记,并做好剪角处理,由会计主管签字确认,纳入当日传票作附件装订。D、做剪角处理,由会计主管签字确认,纳入当日传票作附件装订。23.停止使用的印、押销毁时(B)A、销毁时保卫部门人员应自始至终参与监督销毁全过程,经检查彻底销毁后方能离开B、销毁时稽核、保卫等部门人员应自始至终参与监督销毁全过程,经检查彻底销毁后方能离开C、销毁时稽核部门人员应自始至终参与监督销毁全过程,经检查彻底销毁后方能离开D、销毁时稽核、保卫等部门人员参与监督销毁,无须监督销毁全过程便可离开24.下列不属于凭证使用的风险表现(D)A、跳号使用重要空白凭证B、违规在重要空白凭证上预先加盖业务印章和经办人名章C、营业终了,柜员尾箱凭证未换人逐份清点核对D、业务人员按业务量领用与所经办业务相关的重要空白凭证、有价单证。25.下列不属于柜员卡使用与保管的风险表现(C)A、将柜员卡随意放置或交予其他员工代为保管B、柜员卡密码未定期更改,柜员输入密码未采取隐蔽措施C、柜员离职柜员卡及时收回,上交上级管理部门,予以作废和注销。D、主管柜员授权,未对业务真实性进行认真核对26.营业终了,网点、柜员尾箱要换人在监控范围内卡把复核,根据账面余额清点现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后(A)A、加双锁双人入库保管B、入库保管C、加锁入柜保管D、统一保管27.(B)是指经银行或单位(个人)填写金额并签章后即具有支付效力的未签发空白凭证。A、有价单证B、重要空白凭证C、特定凭证D、定额本票28.(A)是指待发行的印有固定面额的特定凭证。A、有价单证B、重要空白凭证C、存单D、本票29.下列不属于印、押使用的风险表现(C)A、未经批准擅自使用印章B、采用电话等方式代其他机构核押、编押C、采用隐蔽措施实施编押、核押工作D、随意记录编押、核押规则文字信息30.下列不属于尾箱核对的风险表现(D)A、用白条、发票、已签发的股金证、应收账款等抵库B、柜员办理空存业务,在自己控制的账户内虚增存款C、柜员之间私自借用现金D、在监控范围内对现金、重要空白凭证、抵(质)押品权证进行全面清点、核对31.关于尾箱的风险防控,做法错误的是(C)。A、每日营业终了,主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金,对现金进行翻查,并逐份清点重要空白凭证。B、各级管理部门及负责人定期对柜员尾箱进行全面检查。C、柜员之间相互借用现金,并按照有关规定加强风险防控。D、营业期间柜员离开岗位时,将现金、印章、凭证等入箱上锁保管。二、多项选择题(20题)1.对于行政公章、重要业务印章,实行(AC)的原则。A、双人保管B、单人保管C、相互制约D、统一保管2.重要空白凭证包括(ABC)。A、存单B、存折C、股金证D、定额存单3.有价单证包括(ABC)。A、定额存单B、定额汇票C、股金证D、支票4.尾箱按存在形式可以划分为(AC)。A、逻辑尾箱B、现金尾箱C、物理尾箱D、凭证尾箱5.柜员长期休假、外出学习,应将柜员卡作(AB)处理。A、柜员卡收回B、在业务系统进行权限冻结C、无需处理D、柜员自己保管6.以下关于印、押的使用,正确的有(AB)。A、单位行政公章、财务专用章等重要印章应按岗位制约的相关规定,建立印章保管、使用、交接登记制度。B、行政公章不得擅自带离工作场所。C、柜员临时离岗将业务印章交给他人代为保管。D、使用密押机的机构,密押机管理员与编押员可以设置相同的开机密码,但必须定期修改。7.以下关于凭证的领用与保管,正确的有(ACD)。A、网点领用凭证实行事先预约、双人领用制度。B、网点间凭证相互调剂由网点柜员自行协商调剂,无需通过上级凭证管理部门。C、重要空白凭证的领用、保管应指定专人负责,并定期进行岗位轮换。D、重要空白凭证领回后进行交接,移交人、接交人、监交人必须在场,并在有效监控范围内进行。8.以下关于重要空白凭证的使用,正确的有(BC)。A、业务人员领用与所经办业务无关的重要空白凭证、有价单证。B、重要空白凭证必须按顺序使用,非系统自动销号的,应及时进行销号,在销号单上注明销号日期,号码必须衔接,不准跳号使用。C、对作废重要空白凭证或有价单证应及时加盖“作废”戳记,并严格按照制度要求做好剪角等处理,由会计主管签字确认,纳入当日传票作附件装订。D、柜员领入自行保管的重控凭证可以在视频监控下预先加盖业务印章、个人名章。9.严禁以(ABCD)等冲抵库款。A、白条B、发票C、已签发股金证D、应收账款10.根据权限不同,柜员卡分为不同级别的(AD)。A、操作卡B、磁卡C、IC卡D、授权卡11、业务印章的基本管理要求有(ABCD)。A、保管人离岗时必须按规定办理交接手续,不得私自授收B、业务印章应专人使用、专人保管和专人负责C、严格执行“印、证分管”制度D、严禁超范围使用会计印章12、以下属于重要空白凭证的有(ABD)。A、存单B、支票C、现金缴款单D、联行报单13、重要空白凭证的基本管理要求有(ABC)。A、重要空白凭证一律纳入表外科目核算B、重要空白凭证填错作废时,应加盖“作废”戳记,作当日有关科目传票的附件C、重要空白凭证出入库均应坚持双人办理原则D、重要空白凭证入库必须加锁,与现金一起保管14、以下有价单证的有(ABD)。A、定额存单B、定额本票C、存单D、金融债券15、有价单证的基本管理要求有(ABC)。A、有价单证应建立领用销号登记薄,不得事先盖好业务印章B、有价单证应按号码顺序使用,逐笔销号C、有价单证一律纳入表外科目核算D、以一份一元的假定金额登记入账16.下列属于重要空白凭证使用过程中的风险表现有(ABC)。A、跳号使用重要空白凭证。B、在重要空白凭证上预先加盖业务印章和经办人名章。C、作废的重要空白凭证未按规定进行处理。D、营业终了,柜员尾箱凭证换人逐份清点核对。17.下列属于柜员卡方面的风险表现有(AC)。A、将柜员卡、授权卡随意放置或交与其他员工代为保管。B、授权柜员在进行业务授权时,对业务真实性进行认真核对。C、柜员卡密码长期不换,柜员输入密码操作不采取隐蔽措施。D、营业期间,柜员临时离岗,退出操作界面,做到人离卡收。18.关于尾箱风险防控措施,说法正确的有(ABCD)。A、严禁以白条、发票、已签发股金证、应收账款等冲抵库款。B、柜员之间不得私自借用现金。C、每日营业终了,主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金,对现金进行翻查,并逐份清点重要空白凭证。D、各级管理部门及负责人要定期对柜员尾箱进行全面核查。19.关于印、押的停用与销毁,说法正确的有(ABC)。A、停用的印、押(密押代码表),应及时封存、上缴、入库保管。B、销毁印章前应检查印章封包是否完整,封包人印章是否清晰,封包人是否属于有关管理人。C、销毁时封包人和销毁人应到场,共同启封、清点,核对待销毁的印章是否与销毁清单一致。D、销毁时稽核、保卫等部门人员未等印、押彻底销毁后便离开。20、关于印、押的使用,说法正确的有(ABD)。A、单位行政公章、财务专用章等重要印章应按岗位制约的相关规定,建立印章保管、使用、交接登记制度。B、行政公章不得擅自带离工作场所。C、柜员临时离岗将业务印章交给他人代为保管。D、使用密押机的结构,密押机管理员与编押员设置不同的开机密码并定期修改。三、判断题(30题)1.根据印、押、证分管制度,联行人员可以同时持有联行类印章和联行类重要空白凭证。(×)2.单位公章和法人代表或负责人名章等预留印鉴必须交由一个岗位保管,不得交给他人代为使用或代为保管。(×)3.印模、密码的编码规则书必须入库保管。(√)4.所选印章刻制厂家必须是经过县级联社和公安部门批准,具有良好资质的企业,并应与印章刻制厂家签订保密协议。(×)5.按印章管理制度,银行分支机构或营业网点严禁自行刻制重要印章。(√)6.农村信用社必须建立“行政印章使用审批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