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内部审核不符合项报告编号:R-8.2.2-5.5No:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款:GB/T19001-2008()严重程序:严重□一般□审核员:日期:部门负责人:日期:原因分析签字:日期:纠正措施计划部门负责人:审核员:日期:日期:纠正措施完成情况部门负责人:日期:验证:审核员:日期: