内部文件会审记录表:ISO文件

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文件名称质量手册文件编号会审时间组织部门会审地点**会议室主持人评审要点部门签字部门签字**营部**营部**营部**营部**副总**营部**副总**营部注意加强落实。记录人/日期:       年 月  日管理者代表董事长/总经理会审结论领导审批意见审批人/日期:      年  月 日主持人/日期:       年 月 日**公司《质量手册》按照ISO9001:2015标准要求编制,明确了公司的质量方针和质量目标;确定了公司的组织机构、管理体系职能分配,对各过程、要素负责部门进行了明确;对删减条款进行了明确和理由说明。手册内容符合质量标准要求,职责、权限分配与公司一致,符合公司实际。参加会审的部门综合会审意见,质量手册符合公司实际。内部文件会审记录表1、文字和结构是否符合相关规定的要求; 2、内容与标准的要求是否相一致; 3、规定的职责是否明确,是否能够得到落实; 4、制定的措施和方法是否可行适用; 5、确定的工作环节关系是否明确和协调。参加会审的部门编号:**/QZB-QR201*-**-**文件名称**文件文件编号会审时间组织部门会审地点**楼会议室主持人评审要点部门签字部门签字**营部**营部**营部**营部**副总**营部**副总**营部**公司《程序文件》汇总了**个程序文件,主要针对公司的关键活动来编制,明确了各项活动的适用范围、责任部门、工作流程和记录的要求,并引出了支持性文件。《程序文件》描述基本符合公司的实际,内容描述清晰,便于操作,是指导公司各级人员开展各项活动的作业文件。参加会审的部门综合会审意见,程序文件符合公司实际。内部文件会审记录表1、文字和结构是否符合相关规定的要求; 2、内容与标准的要求是否相一致; 3、规定的职责是否明确,是否能够得到落实; 4、制定的措施和方法是否可行适用; 5、确定的工作环节关系是否明确和协调。会  审  意  见编号:**/QZB-QR201*-**-**注意加强落实。记录人/日期:       年 月  日管理者代表董事长/总经理会审结论领导审批意见审批人/日期:      年  月 日主持人/日期:       年 月 日

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