青春是一本太仓促的书。我们不过就是在这一页页的纸张上填满沧桑罢了。我们在扉页上写下序言序言里爬满一条条的荒凉,然后我们写下尾语纪念我们失去的青春最后找一副与青春无关的图画做了封面草草了事一段时光然后留着给自己怀念那段无所事事的年华。后来我也不知道,我是在怀念那段无所事事的荒唐年华,还是在怀念那段荒唐年华的无所事事。努在说后是为了更好的遇见,遇见另一个自己我不争将立并为。而他人,年和子哭,明还子向并觉军别没说的作继续。如果不努在说后上的点什么,只要我能见到明日朝阳,我还是会微笑的。能在们必为昨过是的泪,走多认并自湿今过是的阳光。如果有来生,要做一棵树,站成永恒,没有悲欢的姿势。一半在土里安详,一半在风里飞扬,一半洒落阴凉,一半沐浴阳光,非常沉默非常骄傲,从不依靠从不寻找《经费预算报告》经费预算报告(一):****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:(一)、工资福利支出***其中:基本工资***津贴补助***(二)、对个人和家庭的补助***其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***(三)、商品和服务支出**。其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。以上总预算支出约**万元。要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及关于最佳团日活动的经费预算的报告根据20xx年我院最佳团日活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中宣传活动经费(3项)计304元,活动前期准备经费(含接待经费300元、场地布置经费432元)计732元,交通费用186元,预算经费总计1222元。详细如下:一、宣传海报印制经费60元每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100元需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元2、宣传活动经费。计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。主要项目为场地布置经费432元、接待经费300元、。预算经费共732元。(一)场地布置经费(432元)(二)、接待经费(300元)三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120共计186元以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。xx职业技术学院2011级会计电算化文2班团支部2012年4月11日经费预算报告(二):关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办[20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20xx0元6月10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元3、宣传费用5000元4、购买培训资料费(450份)7000元5、普查登记草表的印制(12万人)15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元3、普查后的结果抽查5000元4、普查表的汇总10000元三、普查办公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组二〇一〇年x月x日经费预算报告(三):国培经费预算报告国培计划2015农村幼儿园教师短期集中培训将于10月9日26日在东乡县教师进修校园举行,培训人数190人,集中培训时间16天,为真正做好此次培训工作,现将所需经费预算如下:一、经费预算总额:190000元。经费主要用于本次培训工作中学员的食宿费、资料费和聘用专家的课时费、食宿费与交通费等。二、东乡县教师进修校园账号:xxx以上经费预算敬请江西科技师范大学做好合理安排,感谢为盼!xx县教师进修校园2015年9月28日经费预算报告(四):庆元旦系列活动经费预算报告1、羽毛球比赛:一等奖奖品:2100元=200元;二等奖奖品:280元=160元;三等奖奖品:260元=120元;纪念奖奖品:1030元=300元。2、乒乓球比赛:(1)单打一等奖奖品:1100元=100元;二等奖奖品:180元=80元;三等奖奖品:160元=60元;纪念奖奖品:1330元=390元。(2)混双一等奖奖品:2100元=200元;二等奖奖品:280元=160元;纪念奖奖品:430元=120元。3、书法比赛(1)|软笔:一等奖奖品:2100元=200元;二等奖奖品:380元=240元;三等奖奖品:460元=240元;纪念奖奖品:430元=120元(2)硬笔:一等奖奖品:2100元=200元;二等奖奖品:380元=240元;三等奖奖品:460元=240元;纪念奖奖品:1530元=450元4、篮球赛:小计:780元1110元1930元小计:小计:850元=400元小计:400元5、女教职工文艺表演:550元=250元6、优秀指导教师:550元=250元合计:4720元小计:250元小计:250元大写:肆仟柒佰贰拾圆20xx年x月x日xx中学工会委员会经费预算报告(五):关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[2010]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办[2010]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20000元6月10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元3、宣传费用5000元4、购买培训资料费(450份)7000元5、普查登记草表的印制(12万人)15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元3、普查后的结果抽查5000元4、普查表的汇总10000元三、普查办公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组二〇一〇年六月十七日经费预算报告(六):关于申请追加20xx年度财政预算的报告卫生局:财政局:基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照20xx年剑阁县部门预算方案进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加20xx年度财政经费预算,报告如下:一、基本状况全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。20xx年我院财政预算拨付状况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。20xx年我院费用预算支付状况:全年预算费用支付268988元,其中工资福利支出(含村卫生站7200元)20xx56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。二、实际运行状况1、收入状况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。2、主要支出状况:经常性支出:全院人员工资(20xx年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。三、存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20xx年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表此刻:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作用心性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不贴合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济潜力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济潜力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加20xx年度财政经费预算32万元,望予批准!特此报告