高新企业无形资产会计的探讨

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本科生毕业设计(论文)封面(2015届)论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间大学教务处制会计原创毕业论文参考选题(200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目1会计信息化对企业内部控制的影响2上海可的便利店有限公司的存货管理问题的研究3企业应收账款风险的成因及其控制4一汽轿车股份有限公司的财务危机预警分析与防范5上市公司环境会计信息披露研究6现代风险导向审计及其应用研究—琼民源公司为例7新会计准则债务重组对上市公司的几点影响8企业财务风险预警方法应用研究--以xx汽车公司为例9浅析我国企业应收账款的管理方法10上市公司股票期权激励机制探讨11某建设集团公司筹资风险成因与对策研究12论商业信用筹资在企业融资管理中的应用研究——以某公司为例13民营房地产企业境外买壳上市研究—以金地集团为例14我国上市企业并购的财务协同效应研究15我国企业社会责任信息供求研究16论上市公司会计信息披露中存在的问题与对策17公允价值在我国上市公司的应用研究18企业现金流量与持续经营的关系研究19基于公司治理的内部控制浅析20人力资源成本会计研究21中小企业财务风险成因分析及防范措施22中国民营企业跨国并购相关问题的研究——基于吉利跨国并购活动的案例分析23进出口业务纳税筹划研究24现金流量表在四川长虹中的分析与应用25浅谈天龙公司的出口退税管理26顺丰物流公司仓储成本管理与控制研究27某公司财务指标应用存在的问题及对策研究28美国财务会计准则第号解析及对我国的启示29基于公司治理的内部控制浅析30基于平衡计分卡的企业战略性绩效管理31风险导向审计在国有企业内部审计中的应用32美特斯邦威库存管理问题的研究33企业内部审计和外部审计的联合治理研究34建造合同准则的应用及国际比较35基于事项法的会计信息系统研究36基于现金流量角度的某公司财务风险管理研究37关于完善企业内部控制的探讨38公司财务分析--长征电气()39企业业绩评价体系探讨40股权激励机制在我国企业中的应用与研究——以苏宁电器为例41浅析国有企业收入分配制度改革及深化42基于公司治理的内部控制浅析43公允价值计量对公司财务状况的影响研究——以某公司为例44ERP环境下会计信息系统的内部控制45基于公司治理的内部控制浅析46大股东的利益输送问题研究47浅谈基于价值链的成本管理48作业成本法在物流企业中的应用49某轴承公司内部会计控制研究50我国中小企业存货管理存在的问题及解决办法51某公司应收账款管理模式研究52基于公司治理的内部控制浅析53沃尔玛物流成本管理分析54中国工商银行资本管理研究55某机械制造公司存货成本控制研究56城市商业银行风险防范对策研究57企业内部控制失效的表现成因与对策58企业所得税法与会计准则的差异研究59企业资产减值准则实施问题研究60企业内部制度的设计研究61论目标与资本结构优化62企业应收账款风险管理问题研究———以中小型企业为例63基于公司治理的内部控制浅析64新增值税政策下的纳税筹划65上市公司利用非经常性损益进行盈余管理的问题研究66浅谈我国上市公司无形资产的信息披露问题67我国民营企业内部审计存在的问题与改进研究68企业应收帐款的全程管理研究69公允价值会计计量理论与应用研究70某公司成本核算及控制探讨71所得税会计若干问题的探讨-以某公司为例72基于价值链的物流企业会计信息系统分析-以某物流为例73基于财务战略的中小企业纳税筹划研究74中国银行的风险管理研究75财务困境原因及摆脱困境方法研究——以某公司为例76美的电器与格力电器财务战略比较研究77上市公司应收账款管理及控制研究78民营企业的财务内部控制研究79企业担保业务的内部会计控制80我国注册会计师行业发展策略浅探81财务风险的分析与防范--以某公司为例82论企业税收筹划风险及防范83基于自由现金流量的企业价值分析--以某集团为例84我国预测性信息披露存在的问题及其对策85企业财务风险管理研究86电子商务对传统会计的影响和创新87基于公司治理的内部控制浅析88公司治理结构与内部会计控制研究89内部审计风险及其控制的探讨90上市公司利润操纵行为分析及其防范91我国食品饮料业社会责任信息披露质量研究92某汽车部件公司成本管理存在的问题及对策93成本信息失真的原因及财务危害94某房地产公司货币资金内部控制的问题与对策研究95论强化建筑施工企业成本管理96代理记账业务的现状及发展研究97新公共管理模式下政府财务信息披露的研究98新旧会计准则公允价值计量模式比较分析99我国动漫游戏产业的财务问题探析--以某公司为例100基于公司治理的内部控制浅析101增值税纳税筹划研究102注册会计师审计合谋研究103无形资产准则的国际趋同与差异分析104个人理财误区及解决途径研究105关于会计师事务所全面预算管理的思考106促进公平收入分配的个人所得税政策选择研究107无形资产的价值贡献与经营策略研究108在线会计服务研究109基于战略导向的中小企业绩效评价研究110上市公司内部控制信息披露的思考111某纺织公司负债经营策略分析112资产减值准则对上市公司盈余管理的影响研究113作业成本法在民营企业中的应用——以某公司为例114中小企业税务筹划问题研究115江苏省各市投资环境研究116云南绿大地会计舞弊案分析117公允价值应用存在的问题及解决办法118东风汽车公司财务危机预警研究119民营企业内部会计控制的研究——以某公司为例120基于产业生命周期的汽车业上市公司财务战略的研究121我国上市公司环境会计披露问题研究122xx印刷公司研究123企业应收账款内部控制应用探究——以某公司为例124某服饰公司负债经营问题的研究125基于不同发展周期的企业财务战略选择研究——以某公司为例126浅议企业逃税及税收筹划127财务会计报告信息披露的局限性及改进措施128会计网络化对会计业务流程的影响研究——以某公司为例129某集团存货管理问题研究130股票期权激励机制及其在我国上市公司的应用131我国企业年金会计问题研究132苏宁物流采购成本控制的研究133格力电器财务报表分析研究134内部控制有效性评价体系研究135某公司财务战略优化研究136中小企业财务战略管理研究137新所得税法下薪酬的税收筹划138基于内部控制的事业单位研究139关于xx机械公司成本控制问题的思考140中小企业内部控制环境优化研究——以xx公司为例141内部控制与公司治理的链接与互动142企业所得税法规与所得税会计准则的差异性研究143金融危机下资产减值会计研究144某公司应收账款的风险防范问题研究145“零库存”模式的风险管理研究146企业财务风险防范与问题研究147企业并购财务整合的研究148公司治理与企业管理——基于价值管理的案例分析149网络环境下会计信息系统内部控制研究150基于所得税税收视角的某公司应收账款管理研究151国有企业中增值型内部审计的应用研究152我国上市公司内部控制存在问题及对策153某科技公司人力资源会计实践的困境及对策研究154基于公司治理的内部控制浅析155论内部控制与内部审计的关系156某公司营运资金管理分析157中国金融所得征税制度研究158会计电算化系统应用的问题及其解决对策159中国上市公司股权资本运作中的换股合并问题研究——基于上港集团的换股操作实例160上市公司财务报告改进问题研究--以某公司为例161上市公司会计信息披露问题研究162企业年金会计核算问题研究163某公司筹资业务内部控制研究164注册会计师法律责任及规避措施165基于消费者心理的某超市促销策略研究166香港和内地房地产企业的财务战略比较研究167“开鑫贷”的运作模式研究168企业财务风险分析与防范措施研究169基于作业成本法下的某公司质量成本管理研究170某纺织公司应收账款现状及管理研究171企业绿色经营中的财务风险及其防范研究172贵州茅台财务分析173税务筹划与现代企业174基于价值链分析的企业战略成本管理研究175投资性房地产公允价值计量对公司财务的影响176我国上市商业银行的财务风险管理研究177金融衍生工具在某公司中作用的研究178基于财务报表分析的企业投资价值的研究179会计职业道德的理性思考180采购业务核算的智能化判断181我国高新技术企业风险投资退出机制的研究182某投资担保公司应收账款管理研究183新会计准则的实施障碍及对策184构建我国可持续发展下的环境会计185上市公司的价值评估——以万科为例186上市公司担保信息披露研究187某智能系统公司个人所得税纳税筹划研究188某公司模式创新研究189上市公司财务会计报告舞弊手段及成因分析190某公司负债筹资的财务风险研究191上市公司内部控制建设现状问题及对策192国外绿色税收理论与实践及其对我国绿色税收体系的启示193商业银行信用卡分期付款业务的风险及规范研究194企业会计信息化存在的问题与对策195企业所得税法规与所得税会计准则的差异性研究196某电缆公司采购与付款业务的内部控制研究197我国上市公司换股合并的理论探讨与实践探索198基于现金流的企业持续经营能力分析199企业实现零存货管理的探讨200基于企业生命周期的财务战略探讨

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