设备验收步骤和注意事项

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设备验收步骤和注意事项&|$X!e!h0y.e一,外观检验1.对设备及外包装进行拍照记录,检查设备的外包装是否完好,有无破损,浸湿,受潮,变形等情况,对外包装箱的表面及封装状态进行检查;2.检查设备和附件表面有无残损,锈蚀,碰伤等情况,重点检查主机,主要配件和主要工作面;3.若发现包装有破损,设备和附件有损伤,锈蚀,使用过的迹象等问题,应作详细记录,并重点拍照留据,及时向供应商办理退换,索赔手续.二,数量检验$W(Z*_#w/k:r5R*i1.数量检查时应以供货合同和装箱单为依据,检查主机,附件等设备规格,型号,配置及数量,并逐件清查核对;2.认真检查随机资料是否齐全,如说明书,产品检验合格证书,保修单等,计算机的相关技术资料应包括驱动程序等软件在内;#I9F6T3A)q'k7}3.要注意检查设备的序列号和出厂编号,必要时可以进行网上核对;3L9x7g6D-P5F4.认真作好开箱清点记录,写明地点,时间,参加人员,箱号,品名,应到和实到数量,如发现短缺,错发等问题,要及时作好记录并保留相关材料.三,质量检验h5y3W*p)c3B(e1.设备加电测试之前,应检查所接电源,确保和设备电源要求一致;3Q#k(R2?#m2G4m2.设备应能够正常启动,运行期间无故障报错信息,应对设备进行至少48小时不间断的加电测试;:t!s9},i$y!T*@3.要严格按照合同条款,使用说明书,用户手册的规定和程序进行安装,调试;7w1]#O-t;Q'o4.对照产品说明书,检查设备的技术指标和硬件配置是否达到要求;5.设备试运行验收时要认真作好记录.若设备出现质量问题,应将详细情况书面通知供货单位和负责采购单位.四,填写验收记录表若外观验收,数量验收,质量验收结束后,发现任何一项不符合合同文件的要求,须得到供货方代表的认可(签字,盖章).%h,f)R2x7ZT3uX若仪器设备经过测试,其配置和性能达到合同规定的各项指标要求,应填写设备开箱清点记录表和设备加电测试记录表,作为设备验收文件的一部分.9V备品备件申报、验收管理制度1、目的设备备件管理是企业设备管理的重要组成部分,是保证计划检修和设备正常运转的重要物质基础。为保证设备备件与现场设备有高度的互换性,保证备件质量,特制定本管理制度。2、适用范围本管理制度适用于炼钢厂设备备件的申报、验收管理与控制。3、职责3.1专业点检员负责备品备件申报和验收。3.2设备及备件使用单位负责设备备件的验收。3.3设备科是设备备件验收的组织和归口管理单位4、管理内容4.1备品备件申报管理规定4.1.1各区域设备技术员必须每月5日、25日之前将负责区域的备件计划修订完成,备件计划制定过程认真落实备件规格型号、性能参数保证与现场备件的互换性及合理性,计划出现错误并给公司造成损失的给予严厉考核。4.1.2各项计划材料、备件必须注明名称、规格型号、数量和使用地点,且字迹清楚、字体工整、不得涂改。4.1.3急用件必须注明到货日期及原因,凡计划填写不明确或规格型号不准确造成损失的严格追究其相关车间领导及计划人的责任。4.1.4填写计划时,应先落实现场及库房备用贮备量,根据实际情况及消耗上报计划,保证备品备件的足量使用和不过多的积压。(因备件短缺或积压库存量过大,考核责任人。)4.1.5特殊情况允许补报计划,因计划失误或责任心不强造成计划补报对责任人给予适当考核,补报计划必须经过主管厂长签字后,再报公司主管副总审批。4.1.6各车间申报必须由专职设备员填报计划,按日期报设备科(每月5日、25日前)计划单必须有计划人及车间领导签字。4.2备件验收管理规定4.2.1标准备件核对型号是否正确,检查表面质量和数量,并按注明的标准进行检验.必要时可解体检验。4.2.2非标准备件按图纸检验,并执行下列质量验收表标准。高锰钢铸件检验标准(YB/JQ101.5-88)一般工程用铸钢件检验标准(YB/JQ101.4-88)铸铁件检验标准(YB/JQ101.1-88)铜、铝合金铸件检验标准(YB/JQ101.2-88)铸造件检验标准(YB/JQ101.7-88)焊接结构件检验标准(YB/JQ101.10-88)机械加工件检验标准(YB/JQ101.9-88)热处理件检验标准(YB/JQ101.11-88)耐热钢铸件检验标准(YB/JQ101.7-88)4.2.3阀门的验收型号是否与申报型号、压力相符,原则上阀门备件应与现场所使用在结构尺寸上保持一致,有完全互换性。4.2.4单机标准设备验收实行三级检验制:到站初检外观,到库复检外观,开箱检验。大型设备验收实行五级检验制:即驻厂监制,初验把关,到站初验外观,开箱检验,安装检验和试车检验。4.2.5备件质量的验收由设备科和专业点检员或使用单位共同承担,工艺备件原则上由使用单位验收。4.2.6验收时间应在接到通知两天内验收,两天内无验收者视为合格,如出现质量问题则追究相关人员责任。4.2.7凡验收不合格的备件一律不准入库。凡检查出的质量问题,由设备科向采购部门反馈,交由订货者处理。4.2.8设备及备件型号与采购计划型号不符,须由专业点检员、使用单位填写《备件型号确认表》并签字后使用。

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