质量管理体系监督检查通报

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资源描述

1质量管理体系监督检查通报体系各单位:根据计划安排,公司于5月5-7日对认证范围的质量管理体系各单位工作进行监督检查。这次检查内容主要是内审不合格项和观察项整改情况,以及迎接外审准备情况。这次检查得到了体系绝大多数单位的积极配合,但个别单位的体系工作仍没有引起主要负责人的足够重视。整体情况如下:1、行动快且工作质量好的单位有:生产计划处、工程项目部、人力资源部、钢材销售处、仓储中心和轧钢厂。这些单位的特点:单位领导重视,具体工作人员主动,积极沟通,工作有计划、有步骤、有效果。2、行动较慢的单位有:设备处、供应处和炼钢厂。经后期督促,这些工作基本能按要求完成。3、比较明显的效果:a)公司出台《工作督办制度》,有效地保证了各种会议决议和公司领导要求的执行速度和效果。b)设施维护管理趋于规范化。c)设备管理监督检查基本体现了连续跟踪。d)产品开发工作能够按程序要求启动。e)不合格品登记、处置证据基本能够保持。4、尚需进一步加强工作或商讨解决的问题:a)研究在目前市场形势下如何按程序对供方实施控制。b)与公司调度指挥系统同步,参照各生产厂,规范维检中心调度2机制,明晰责任权限,提高快速反映能力。c)对新投产项目的设备档案归档及设备建账工作进度不等。d)生产现场及原料贮存现场定置管理尚需加强。e)质量目标分解与考核机制仍需完善。f)各级人员都不同程度存在质量意识不强情况。以上是这次体系监督检查的情况,今后类似检查将视需要随时进行。要求各单位继续深入落实公司关于强化推行九千标准的各项要求,以即将进行的再认证审核为契机,切实将此项工作与日常工作有机结合起来,用九千理念和机制去谋划和落实各项工作,不断提高工作质量,为公司发展发挥积极推进作用。此通报乌兰浩特钢铁有限责任公司2009年5月15日

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