浅析康师傅集团的成本管理系统

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本科生毕业设计(论文)封面(2015届)论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间大学教务处制会计原创毕业论文参考选题(200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目1论民营企业的应收账款管理2我国中小企业内部控制研究——以A公司为案例3我国造纸企业环境成本核算问题研究——基于IFAC指南4房地产上市公司利益分配实证分析5农村模式存在的问题及对策——以某村为例6舞弊审计策略探析7我国个人所得税的税收流失问题探讨8新旧会计准则公允价值计量模式比较分析9(高职)浅谈如何加强企业现金的管理--以xx经济技术合作公司为例10中小企业财务风险成因分析及防范措施11某证券公司财务风险管理研究12中小制造企业成本费用内部控制研究——以某服装公司为例13碳税设计与思考14我国推行人力资源会计的困难及对策15我国文化产业融资策略研究16我国外币报表折算方法选择研究17我国企业并购融资与支付方式研究18某公司存货管理问题的探讨19企业社会责任对实现企业目标的影响20浅谈企业集团如何构建财务预算管理体系21民营房地产企业境外买壳上市研究—以金地集团为例22非营利组织财务问题研究—以壹基金为例23建筑工程项目成本管理研究24地方政府领导干部经济责任审计问题研究25会计信息失真的原因及治理方案26某陶瓷公司成本控制的探讨27基于公司治理的内部控制浅析28万科股权激励计划研究29我国公允价值审计应用中面临的问题和对策30中小企业内部控制存在的问题及对策31会计计量的现值研究32某公司内部会计控制研究33内部控制与舞弊公司预警——基于舞弊三角形理论34假账的识别方法与治理对策35某工厂采购成本与仓储成本的分析与控制36木材企业销售与收款循环内部控制设计——以某公司为例37上市公司股票回购38新会计准则对上市公司盈余管理的影响39贵州茅台财务分析40基于共生理论的某集团资金集中管理问题的研究41上市公司会计信息质量对资本市场的影响研究42新会计准则下上市公司盈余管理研究43基于公司治理的内部控制浅析44增值税转型对企业财务报表的影响45期权在公司财务金融中的应用研究46某公司筹资业务内部控制研究47xx公司内部成本控制研究48我国上市公司独立董事制度研究49宝洁市场营销审计分析50基于供应链的成本管理问题研究——以xx为例51基于公司治理的内部控制浅析52基于所得税税收视角的某公司应收账款管理研究53论非公允关联交易及其审计54质量成本计量与控制的实证分析---以xx电源有限公司为例55论企业成本管理存在的问题及对策56通货膨胀条件下企业的对策研究57我国商业银行内部控制管理研究58某公司财务风险问题研究59医院内部控制存在的问题与对策60对资产减值会计准则的研究61对我国投资性房地产准则的认识与思考62企业全面预算管理—以宝钢为例63某水泥公司资本结构优化研究64基于现金流的房地产行业财务危机预警实证研究65企业并购财务整合的研究66某建设公司营运资金管理存在的问题及对策67公允价值计量对公司财务状况的影响研究——以某公司为例68某纺织公司财务风险管理问题的研究69企业所得税法规与所得税会计准则的差异性研究70某公司人力资本投资及其风险防范研究71准则变迁的社会成本研究72我国个人所得税制度存在问题的探讨73我国预测性信息披露存在的问题及其对策74基于公司治理的内部控制浅析75股票回购对上市公司财务状况的影响分析76云南绿大地会计舞弊案分析77企业集团财务战略研究78鼓励节能减排的税收政策探讨79内部审计外部化对中小企业价值提升的路径研究80某集团存货管理问题研究81某公司所得税纳税筹划方案设计82营改增对劳务输入企业的影响研究83中国石油企业海外并购财务风险和对策研究84浅析我国高校债务的现状、成因及对策85基于公司治理的内部控制浅析86多变量财务危机预警模型在某公司的应用研究87会计师事务所开展非审计服务有关问题探讨88论上市公司并购中的财务风险89某酒店人力资源会计的实践困境及改进方法90我国上市公司股票期权激励制度若干问题探讨91内部审计风险及其控制的探讨92企业中的采购管理-----以日比野压铸有限公司为例93我国事业单位会计核算基础改革研究94固定资产内部审计存在的问题及对策95增值税纳税筹划研究96某冶金制造公司的预算管理问题研究97中小企业的融资问题与对策研究98论企业税收筹划风险及防范99企业集团财务风险预警研究——以xx集团为例100企业集团资金管理模式研究101企业并购的财务风险研究102某公司营运资金管理中存在的问题及对策103基于营运资本需求的企业偿债能力分析——以某公司为例104医院内部控制若干问题的探讨105关于我国增值税转型的思考106基于公司治理的内部控制浅析107基于价值链的物流企业会计信息系统分析--以某公司为例108企业环境会计信息披露问题探析109企业清算所得课税:问题与对策110企业应收账款管理案例分析—以长虹公司为例111长江电力股份有限公司资本运作研究112中小企业会计诚信研究——以某食品厂为例113营改增对交通运输企业损益的影响——以某航空公司为例114企业内部控制失效的表现成因与对策115中小企业融资租赁的探讨116某集团模式研究117海尔的存货管理方法研究118民营企业成本核算方法的选择与管理119我国企业财务风险及其防范对策120注册会计师审计独立性问题研究121企业环境会计信息披露问题探析122浅谈会计信息失真的原因及改善对策123我国中小企业融资渠道与途径的分析124物流企业社会责任会计问题研究125增值税转变对企业财务产生的影响126新经济条件下变动成本法研究——以某公司为例127股利政策的影响因素分析及其选择—以海尔为例128基于公司治理的内部控制浅析129完善我国上市公司会计信息披露制度的思考130某家具公司物流成本控制研究131企业内部控制与公司治理的关系研究132企业内部审计和外部审计的联合治理研究133关于企业应收账款管理的症结与对策问题的探讨134关于会计师事务所全面预算管理的思考135国有企业中增值型内部审计的应用研究136某酒店管理公司主要财务分析方法及其改进137超市存货成本管理的研究138我国房地产业上市公司负债经营有关问题的研究139同一控制下与非同一控制下企业合并会计处理的差异比较140我国上市公司利用关联交易操纵利润若干问题研究141日本中小企业金融公库对建立我国中小企业政策性金融机构的借鉴作用142国际货运代理企业的财务风险控制143民营中小企业内部控制存在的问题及对策研究144某公司财务危机预警研究145论中小企业内部控制存在的问题及解决对策146对审计风险及其控制的探讨147网络会计研究148浅析我国股指期货的会计信息披露问题149知识密集型企业成本管理中存在的问题与应对措施——以某公司为例150作业成本法在先进制造业的运用分析151某纸业公司产品成本控制研究152企业现金管理工具应用问题探讨153论注册会计师法律责任的成因及其对策154人力资源会计及其发展趋势155某建设集团公司筹资风险成因与对策研究156基于公司治理的内部控制浅析157资产减值对某公司盈余管理的影响158某大学贷款风险的成因及防范对策159我国上市公司股权激励问题研究160我国商业银行电子银行业务的风险及其对策研究161商业银行信贷风险管理研究——以农行某支行为例162存货计价方法的选择对报表盈余质量影响的案例研究163商业银行内控制度存在的问题及对策164水污染治理的环境绩效审计165浅谈我国企业如何实施战略成本管理166我国增值税的税务筹划167目标成本法在服装制造行业的应用研究168公允价值在我国的应用研究169顺丰快递公司内部控制缺陷研究170某桥梁构件公司销售与收款业务内部控制研究171江苏省各市投资环境研究172基于公司治理的内部控制浅析173中小企业内部控制研究174对我国上市公司利用合并范围变动进行盈余管理的思考175某省小额贷款发展机制研究176我国财务软件发展问题与对策研究177企业社会责任信息的可信度研究178平衡计分卡在我国商业银行绩效评价中的应用—以浦发银行为例179我国政府会计改革问题研究180高铁行业应收账款风险管理研究181对上市公司盈利预测及盈余管理行为的研究182上市公司盈余管理探析183会计信息披露失真及监管机制完善184我国企业社会责任信息披露制度研究185反倾销会计若干问题研究186新企业所得税法下纳税筹划的探讨187基于房地产开发企业现金流管理的研究188会计职业道德实施难点及对策探讨189基于公司治理的内部控制浅析190企业环境会计信息披露分析191企业年金会计核算问题研究192作业成本法在民营企业的应用——以某公司为例193沃尔玛的供应链物流管理研究194物流企业绩效评价指标的研究195基于顾客价值理论的xx酒店成本管理研究196非营利组织财务风险管理197试论企业采购成本控制198上市公司股利政策分析199某科技公司绩效评价现状及对策200浅析企业内部会计控制

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