保护客户机密信息和所有权工作检查记录表控制编号:XXXX/ZLJL0101检查人技术主管检查时间监督员检查情况技术主管是否对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理?是□否□是否批准借阅保密资料;是□否□是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题?是□否□是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告?是□否□是否负责维护本文件的有效性?是□否□质量主管是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求?是□否□是否做好检测报告发送中的保密工作?是□否□是否是否对本中心保密设施进行检查,并提出改进意见和监督实施?是□否□收样员是否认真做好客户的样品接收工作?是□否□是否记录客户对样品及相关资料的保密要求?是□否□是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作?是□否□样品员是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作?是□否□资料员是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管?是□否□是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存?是□否□是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅?是□否□其他人员是否自觉遵守本中心的保密规定,做好本中心的保密工作?是□否□是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密?是□否□是否做好对分包实验室的保密工作?是□否□违反保密规定说明检查人(技术主管□监督员□)签字:日期:填表说明:如果没有违反保密规定,“违反保密规定说明”一栏不添。