企业环境成本核算的作业成本法研究

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本科生毕业设计(论文)封面(2015届)论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间大学教务处制会计原创毕业论文参考选题(200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目2我国实施环境会计的策略探讨3会计信息系统下企业应对《企业内部控制基本规范》的改进4关于集团企业内部关联担保问题的研究5中小企业融资难研究6金融危机背景下的公允价值计量7浅析我国高校债务的现状、成因及对策8某建设监理公司财务风险识别与控制研究9基于EVA的财务预警理论与实证研究10会计职业判断在固定资产准则中的运用11企业内部会计控制研究12优化中国银行业激励机制13后金融危机下我国公允价值计量的应用探讨14负债经营与企业价值最大化研究15应收账款风险防范探析——以国美电器控股有限公司为例16应对我国人力资源会计的困难及对策——推行中国特色的模式17本量利分析在企业应用问题的研究—以xx为例18我国跨国公司的汇率风险管理探析19基于碳排放权的融资方式探讨20基于公司治理的内部控制浅析21国际企业所得税税收筹划研究22某公司现金流量管理存在问题及对策研究23企业税务筹划风险及其防范24商业银行信贷风险管理研究——以农行某支行为例25国有企业内部控制的问题及对策26实际控制人对上市公司信息披露质量的影响研究27我国加工制造企业成本控制方法研究28论中小企业资本结构存在的问题及对策29基于公司治理的内部控制浅析30两岸高校财务控制与管理比较——以资金管理为重点31基于公司治理的内部控制浅析32上市公司融资偏好问题研究33某公司销售与收款业务内部控制研究34机械制造企业货币资金内部控制设计——以xx公司为例35注册会计师审计风险的控制36分析集团公司经营风险管理——以某集团为例37论现代企业制度下的内部审计38我国小企业会计准则存在的问题及对策研究39我国商业银行个人理财业务探析40中小企业资金紧缺的成因及对策41基于公司治理的内部控制浅析42企业所得税的应税差异研究43我国小企业会计制度实施中存在的问题探讨44个人所得税纳税筹划研究—以某协会为例45我国中小企业内部控制研究——以A公司为案例46某钢铁公司财务分析指标体系研究47对我国增值税转型问题的思考48企业存货风险应对策略研究49营改增对劳务输入企业的影响研究50企业合并会计准则与国际会计准则的比较51某公司业务拓展融资方案设计52个人所得税工资薪金扣除额调整前后的税收对比及其对其他税目影响的案例研究53盈余管理问题研究54低碳经济下钢铁企业财务战略变革的研究——以某钢铁公司为例55中小企业应收账款管理研究56我国房地产上市公司盈余管理研究57钢铁行业上市公司股利分配政策研究58制造型企业负债经营风险管理研究--以某公司为例59企业财务风险与内部控制研究60某能源公司的负债经营研究61企业目标研究62企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策63某公司电算化会计系统内部控制的研究64浅析企业财务风险内部控制---以大型能源企业为例65企业财务危机的成因及对策研究66低碳经济环境下企业目标研究67中小企业应收账款管理存在的问题及改进措施68企业并购协同效应的财务分析69我国家电企业的应收账款风险管理70中小企业融资瓶颈及对策71论通货膨胀对中小企业的影响及对策72我国商业银行个人理财业务发展现状及策略——以某银行分行为例73关于完善村级的探讨74会计信息系统审计中的风险及对策75我国事业单位会计核算基础改革研究76政府审计风暴的理性思考77某食品公司实现利润最大化的敏感性因素的分析研究78民生银行资产结构优化研究79我国注册会计行业的诚信现状和对策分析80新税制下企业税务筹划研究81企业债券融资研究82我国企业内部控制模糊综合评价应用研究83会计信息系统内部控制研究84企业融资方式的比较及趋势分析——探究我国中小企业融资之路85某公司筹资活动中的税务筹划方案设计86我国国有企业内部审计研究87恒顺醋业公司财务战略研究88某公司获利能力财务评价体系研究89我国商业银行金融衍生品业务的发展及风险管理研究90我国中小企业财务风险成因及其防范91我国验资制度与虚假验资问题的探讨92某公司财务战略的制定与实施研究93我国公允价值审计应用中面临的问题和对策94杜邦财务体系的扩展模式及其应用——以A公司为例95中美会计准则差异比较96融资决策对公司的影响及对策研究——以某公司为例97公允价值在衍生金融工具计量中的运用研究98会计政策选择对某水泥公司财务报表的影响研究99某焦化厂库存管理研究100新准则下公允价值可靠性相关问题探析101五粮液集团内部银行制度的运用102“工资薪金所得税”的纳税筹划103内部审计对“小金库”防范作用的探究104基于公司治理的内部控制浅析105家庭理财规划方案设计——以成熟型家庭为例106上市公司对投资性房地产计量模式的选择研究107某会计师事务所竞争力分析108集团企业内部控制缺失的危害及治理对策109中小企业内部控制问题与对策研究110信息技术对会计发展的影响111上市公司财务信息披露问题分析及对策研究112税收征管中的寻租行为探讨113住房抵押贷款证券化研究114基于内部价值链的建筑施工企业成本管理研究115某公司内部审计独立性的影响因素和对策研究116地方政府领导干部经济责任审计问题研究117基于公司治理的内部控制浅析118基于公司治理的内部控制浅析119我国网络公司盈利模式研究——以淘宝网为例120房地产企业的资金成本研究——以某公司为例121上市公司财务报表粉饰行为及审计策略分析122基于偿债、营运和获利能力的财务指标分析——以某公司为例123国有企业内部财务监督机制的研究124我国CPA审计失败成因及对策125我国会计师事务所内部治理问题探析126商业银行流动性风险控制及对策研究——以某银行分行为例127中外资银行竞争优势比较分析128论新所得税法与会计准则的差异与协调129企业养老金计划会计问题的研究130基于小企业会计准则的制造业小企业会计制度设计问题研究—以某公司为例131国有企业MBO问题的研究132保险公司财务风险成因与防范——以xx财产保险公司为例133某建筑装饰公司财务分析与对策研究134xx电力科技公司工程建设投资项目财务可行性研究135会计信息质量控制问题探讨136基于公司治理的内部控制浅析137某公司财务预算管理执行力研究138某建设公司营运资金管理存在的问题及对策139某医药营销公司物流成本控制研究140某酒店期间费用管理问题研究141企业财务状况的分析与评价142对我国钢铁工业企业碳会计成本核算的思考143会计信息失真的原因及对策研究144企业表外融资财务问题的分析及应对145基于利益相关者理论的企业会计政策选择146会计信息产权研究147基于我国现状提出的政府环境审计对策建议148企业并购的所得税税务筹划——以某公司为例149三一重工财务分析150惠州市国有企业内部控制问题的思考151我国管理层收购的定价问题探讨——以大连美罗药业管理层收购为例152基于生命周期角度的企业融资策略的研究153浅析我国股指期货的会计信息披露问题154网络环境下会计信息系统的内部控制研究155企业税务筹划的风险及控制研究156企业并购中的财务风险研究157浅谈经济型酒店成本控制--以某宾馆为例158公允价值会计计量与会计信息质量的关系研究159企业环境成本核算的作业成本法研究160论作业成本法在中小企业的应用——以xx电器有限公司为例161全面预算管理在上市公司实施的现状及对策——以某公司为例162商业银行会计风险防范163企业社会责任披露研究164浅析会计舞弊及风险防范165国内外商业银行社会责任信息披露的比较研究166雇员舞弊根源及防控167我国优秀上市公司的财务分析及启示168美特斯邦威服饰公司财务综合分析169浅论资产重组风险的防范170成本管理方法的理论评析及其在制造业的系统整合171通货膨胀条件下上市公司盈余管理研究172基于公司治理的内部控制浅析173论加强中小企业内部控制174某集团体制研究175基于并购目的的企业价值评估模型的探讨176中小企业方面的问题及对策—以xx公司为例177全面质量管理视域下xx建筑安装公司应用研究178中小企业应收账款管理的探讨179中小企业税收筹划的风险及防范180某葡萄酒公司营运资金管理研究181中小企业模式存在的问题研究——以某公司为例182中小企业会计信息失真的表现及对策183全面收益及其报告的研究184人力资源会计确认与计量研究185战略导向的企业预算管理研究186国内非货币性资产交换准则的比较分析187税收遵从的影响因素及对策分析188知识密集型企业成本管理中存在的问题与应对措施——以xx公司为例189企业社会责任信息的可信度研究190基于公司治理的内部控制浅析191我国城市商业银行竞争力研究192商业银行内部审计中的风险评估研究193某科贸公司资本成本分析及评价研究194内部审计与外部审计的协同研究195某县问题及对策196某公司税务筹划方案设计197杜邦财务分析体系的应用及改进——以某钢结构工程公司为例198浅析煤炭企业集团资金集中管理199温州民营企业融资问题研究200基于公司治理的内部控制浅析

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