本科生毕业设计(论文)封面(2015届)论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间大学教务处制会计原创毕业论文参考选题(200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目1中国民营企业海外并购的财务风险研究2上市公司报表粉饰问题的原因及对策3我国中小企业内部控制研究——以A公司为案例4上市公司利润操纵行为分析及其防范5超市存货成本管理研究6公允价值计量对上市公司财务报表影响分析——以浦发银行为例7环境审计风险及其控制研究8某科技公司绩效评价现状及对策9上市公司财务报表分析--以xx公司为例10华兰生物工程有限公司的投资价值分析11某集团税务风险防范与控制12基于公司治理的内部控制浅析13企业现金流管理问题研究——以某集团为例14浅议内外资企业所得税合并15我国造纸企业环境成本核算问题研究——基于IFAC指南16论高校贷款风险的成因及防范对策--以某学院为例17某机械厂应收账款管理存在的问题及对策研究18基于公司治理的内部控制浅析19支持再生资源行业发展的税收政策的研究20中国邮政速递物流公司物流会计核算的现状及其对策21民营企业成本管理存在的问题及对策22某公司筹资风险成因与对策研究23某集团公司应收账款管理问题及对策研究24基于中小投资者视角的上市公司财务报表分析研究25某能源公司的负债经营研究26公允价值在新会计准则中的应用研究27某公司问题研究28缓解我国中小企业借款难的政策探讨29某科技公司融资问题研究30上市公司筹资结构研究31民生银行资产结构优化研究32由绿城信托调查事件引发对我国房地产信托的思考33企业合并会计准则与国际会计准则的比较34某船舶公司资产结构优化研究35某公司经营业绩评价指标体系的构建36企业应收账款管理与信用评价37房地产调控下的万科财务分析38会计信息系统审计中的风险及对策39民间融资存在的问题及其对策40某纺织品进出口公司负债经营的财务风险控制研究41基于公司治理的内部控制浅析42某公司筹资业务内部控制研究43我国上市公司股票期权激励制度若干问题探讨44基于公司治理的内部控制浅析45以战略为导向的企业全面预算管理46基于公司治理的内部控制浅析47制药行业公司治理问题的研究——以某制药公司为例48基于公司治理的内部控制浅析49城市商业银行风险防范对策研究50会计信息披露失真及监管机制完善51某机电设备公司问题研究52影响会计信息披露因素的研究53增值税转型对印刷企业的影响研究——以xx纸业为例54促进我国中小企业发展税收政策的思考55浅析股票期权在我国上市公司激励中的应用56现今我国离任审计的主要问题及对策57中小企业会计信息失真的表现及对策58企业并购中的税收筹划59集团公司会计信息化的问题浅析及对策探讨——以顶新国际为例60我国上市公司关联交易披露存在的问题及对策61内部审计独立性问题研究62企业集团财务战略研究63某建筑装饰公司财务分析与对策研究64企业应收账款内部控制应用探究——以某公司为例65应用XBRL提高会计信息质量66我国会计国际化问题探讨67对自创商誉会计确认的认识68企业财务风险与内部控制研究69营改增对交通运输企业损益的影响——以某航空公司为例70建筑企业实例分析71基于公司治理的内部控制浅析72基于公司治理的内部控制浅析73施工企业项目成本控制研究74我国企业社会责任会计信息披露探析75国有企业绩效评价指标研究76新准则下公允价值在我国的应用问题探讨77浅析实质重于形式原则的实际运用78某公司财务分析与评价研究79关于我国增值税转型的思考80某公司存货管理存在的问题及解决方法研究81论注册会计师审计风险及其防范82企业并购财务整合研究83我国企业社会责任正面和负面信息披露研究84某公司实物资产内部会计控制的研究85虚假陈述在会计报表中的表现方式及其治理对策86建筑施工企业财务风险的调查与分析87某科技公司资本结构现状及优化88浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司治理存在的问题及对策研究89论杠杆原理在中的运用90中小企业内部控制制度构建91我国农村居民投资策略分析92有奖发票对防止餐饮业税收流失的效益研究93企业集团母子公司利益的冲突与协调94中小会计师事务所质量控制体系研究—以某会计师事务所为例95我国固定资产初始计量问题探讨96上市公司利用非经常性损益进行盈余管理的问题研究97我国中小企业信用评价指标体系的研究98中小企业财务战略研究99基于现金流量的项目投资决策研究100企业财务失败的预警模式研究101基于杜邦分析法的医药上市公司盈利能力的分析102长期股权投资成本法会计处理的沿革及机理透析103某陶瓷公司成本控制的探讨104基于税务稽查视角的企业税务风险管理105基于公司治理的内部控制浅析106基于公司治理的内部控制浅析107降低服务业的运营成本研究108我国中小企业存在的问题及对策研究109基于企业核心竞争力的战略管理会计研究——以青岛海尔集团为例110我国医药类上市公司债务融资问题探究111基于企业生命周期的财务战略探讨112浅析我国增值税改革113关于企业应收账款管理的研究114企业财务风险防范与问题研究115信息化环境下完善企业内部控制的对策116衍生金融工具会计处理问题研究117基于公司治理的内部控制浅析118商业银行个人住房抵押贷款风险防范研究119某公司成本费用控制研究120企业增值税纳税筹划研究——以某家纺公司为例121我国中小企业投资问题研究122公司财务分析--长征电气()123浅析企业内部会计监督124企业内部制度的设计研究125中小企业财务报表分析研究126基于公司治理的内部控制浅析127资产减值准则对上市公司盈余管理的影响研究128作业成本法下中石化成品油物流成本的控制研究129某会计师事务所防范独立审计风险策略研究130房地产开发企业的税收筹划研究131公允价值在我国上市公司的应用研究132温州xx皮塑有限公司财务分析报告133“工资薪金所得税”的纳税筹划134作业成本法在某公司的应用研究135新湖集团借壳上市案例分析及启示136估时作业成本法在中小企业中的实例研究137可持续发展下企业环境会计信息披露138我国个人所得税改革探讨139关于政府或有负债风险问题的探讨140某钢铁公司财务报表的分析研究141物流企业负债经营分析——以xx公司为例142基于公司治理的内部控制浅析143浅论固定资产的避税筹划144基于公司治理的内部控制浅析145论会计信息与委托代理契约的关系146浅谈如何提高餐饮企业营业收入147我国上市公司资本结构及优化对策——以万科公司为例148某公司固定资产内部控制制度研究149中小企业财务风险预警系统探讨150某公司企业文化建设成本研究151基于公司治理的内部控制浅析152我国会计师事务所内部治理问题探析153某集团财务控制模式研究154中小企业融资瓶颈及对策155某毛绒制品公司采购成本控制研究156某市政园林建设公司内部会计控制研究157我国上市公司内部控制信息披露质量的影响因素研究158论中小企业品牌塑造及误区159新会计准则下上市公司盈余管理研究160商业银行流动性风险控制及对策研究——以某银行分行为例161内部控制与会计信息质量的相关性分析162xx外贸公司现金流管理问题及对策研探163我国商业银行电子银行业务的风险及其对策研究164浅议上市公司内部控制审计165长安汽车投资价值分析166某生物科技公司流动资产的优化管理167上市公司财务会计报告舞弊手段及成因分析168国有粮食企业内部控制研究169基于公司治理的内部控制浅析170成本管理方法的理论评析及其在制造业的系统整合171家电行业社会责任会计信息披露问题探讨172财务报表分析在重大错报风险评估中的应用研究——以某公司为例173人力资源会计有关问题的初步分析174企业所得税法与会计准则的差异研究175基于公司治理的内部控制浅析176我国中小企业融资问题探讨177基于公司治理的内部控制浅析178基于公司治理的内部控制浅析179中小企业绩效考核与预算体系的研究180国美电器资本结构优化的探讨181某钢铁公司资产结构存在的问题及对策研究182某公司信用政策设计研究183基于公司治理的内部控制浅析184内部审计与外部审计的协同研究185银行治理结构对商业银行内部审计的影响186东风汽车公司财务危机预警研究187管理会计信息的相关性研究——以某煤电集团公司为例188中小企业内部控制的问题与对策189上市公司会计信息不对称问题的研究190提高政府税收行政效率的思考191审计市场定价与监管192基于公司治理的内部控制浅析193某公司所得税税收筹划方法研究194我国高新技术企业风险投资退出机制的研究195某幼儿园会计控制体系研究196某电气公司质量成本管理的研究197青岛海信电器股份有限公司综合财务分析198xx公司ISO质量体系与企业制度相容性研究199基于公司治理的内部控制浅析200某公司货币资金内部控制制度设计