产品采购管理制度

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产品采购管理制度1.总则1.1为规范公司商务采购工作,特制定本制度。1.2本制度适用于公司的商务采购活动。2.采购原则2.1.严格执行询议价程序物品、物资采购必须有三家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址,最好加盖报价方公司章。2.2.采购会审、合同会签制度物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与,并调研汇总各方意见,经总经理审核。2.3.职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收。采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。2.5.廉洁制度所有采购人员必须做到:2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。2.5.2加强学习,提高认识,增强法治观念。2.5.3廉洁自律,不能向供应商索要钱财物卡等。2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质,详见采购合同管理制度。3.1.2对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。3.1.3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3.2采购程序3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。3.2.3采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调物流部、财务及使用部门共同完成,报总经理审批。采购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3.2.4采购需求发生变化时,需求部门/单位出具采购变更申请,由采购部经理、总经理签字确认后交采购部执行。3.3付款程序3.3.1采购部根据付款计划提出申请,部门经理、总经理签字,后附付款明细单或合同编号,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。3.3.2发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,交给财务部核销。4.违约处理4.1货物出现延期后,采购部负责跟进索赔事宜。4.2货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报使用部门负责人签字,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况发邮件并书面报给供应商,要求供应商换货、退货、赔偿。4.3采购部与供应商协商不成或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。5.审计监督5.1采购全过程进行财务监督和审计。5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有业务部门及相关领导参与外,财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为,将按公司有关制度处理。

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