不合格品报废流程

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资源描述

1.目的为有效控制不合格品的报废,使不合格品的报废做到合理、快捷,特制定本规定。2.适用范围本规定适用于本公司物料/产品报废(含半成品、成品、工程安装不良品)。3.说明公司不合格按产品状况分为以下两种情况。3.1不合格品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过修理可以达到使用要求的不合格品。3.2报废品:经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修复价值的不合格品。4.职责4.1申请报废部门职责:核对、清点报废品型号、数量后,提《产品报废单》并填写报废原因,跟踪审批签字、形成有效单据后转到仓库。后将有效《产品报废单》转交给财务部相关岗位审核单据。4.2质量部职责:负责鉴定产品是否存在严重缺陷,并提出处理建议。4.3研发部职责:对报废品进行评审,确认是否报废。4.4仓库职责:仓库根据有效的《产品报废单》内容,负责对报废产品物料的执行处理。5.报废流程5.1由生产、检验、工程安装人员提出需要报废,填写《产品报废单》,注明报废原因并交由质量部初步判断。5.2质量部鉴定产品是否有严重缺陷,并提出处理建议。5.3质量部提出处理建议后,研发部评审并决定最终处理方式。不合格品报废流程5.4确认报废后,《产品报废单》随报废品入库,仓库凭《产品报废单》对报废品实施报废处理。报废后将《产品报废单》送至财务处归档。5.5报废品处理遵循“谁发现谁提单、质量确认、研发评审”、“物单绑定、事事记录、无单不处理”的原则6.参考文件《不合格品处理要求》7.附件报废申请单产品编号产品名称项目归属规格、型号数量经办人存放地点备注报废原因质量部意见研发部意见总经理意见备注报废申请单申请部门:申请日期:签字:日期:签字:日期:签字:日期:签字:日期:

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