资产清查工作报告根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》的要求,本单位资产清查主体工作已基本完成.现将有关资产清查情况报告如下:一、资产清查总体状况分析;(一)资产清查基准日:根据财政局的要求,此次行政事业单位资产清查基准日统一确定为2015年12月31日。(二)资产清查范围:1、房屋建筑物、仪器设备等所有固定资产;2、低值易耗品、药品、卫生材料、其他材料等流动资产;3、现金、银行存款、各种借款;4、各项往来结算款项、缴拔款项。(三)资产清查工作具体实施情况:1、建立组织、认真学习方案。我院积极组织学习有关清查文件,提高对清查工作重要性的认识,制订了本院清查工作实施方案,成立了本院清查工作领导小组,明确了单位一把手对此次清查工作负总责,财务人员具体负责清查工作的落实。2、不折不扣的执行清查方案,认真细致的搞好单位资产清查。我院资产清查经历了从准备、培训、清查、复查、汇总、总结、报告等几个阶段,从5月1日开始到6月20日结束,共历时一个多月,采取按照资产账目,对单位所有资产全面进行一次清点、盘存,有关科室人员再进行复检的方式,使整个清查工作进行的秩序、彻底。(四)资产清查工作取得的成效及存在问题:在清查中,做到清查全面彻底、不重不漏,账实相符,切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产,已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片;对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失等问题,资产清查工作中存在的问题主要是已损坏和不能使用的固定资产没有及时处理。二、资产清查工作结果:此次清理单位现存资产总计:17661457.94元,其中固定资产9644717.76元,负债2928343.19元。净资产合计:16925743.91元。单位现有职工256人,其中正式人员166人,临时人员27人,退休人员63人。三、单位资产管理中存在问题和改进措施:(一)存在的实际问题:由于专有设备的年久失修,单位合并等原因资产实物多有遗失,待报废的设备堆放杂乱,未认真清理资产,未及时处理老旧设备。(二)原因分析:1、单位经营多年,由于搬迁,合并等原因,未及时对资产进行维修和维护;2、未建立资产的报废、保管、使用等内部管理制度;(三)改进措施:1、建立资产的购置、报废、保管、使用等内部管理制度;2、指定专人妥善保管和维护资产;3、认真清理资产并整顿实物管理现场;