《医疗器械生产质量管理体系考核管理办法》自查表

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资源描述

条款编号检查内容建议自查内容自查结果描述(一)、管理职责101#与质量有关的管理、执行、检验工作人员是否规定了质量职责并形成文件.应当提供企业负责人,质量、生产、技术、质检负责人名单,具有相应的学历和经历;生产负责人与质量负责人不得兼任;提供质量管理手册,明确质量管理职责;提供关键岗位和质量检验人员名单和经历、学历。102#企业是否任命了管理者代表并履行职能。提供管理者代表的任命文件、明确其管理职责;核查管理者代表的工作活动记录或相关文件。103能否提供企业质量体系组织结构图。提供企业组织结构图。企业组织结构与所生产产品相适用;重点是采购、设计及工艺、生产、质量管理与质量检验的部门。104能否提供主要原材料、主要产品组件的生产方(供应方)、或者被委托加工方的质量保证体系有效证明文件。应当提供采购物品清单、供方资质证明和评价。对已经构成制成品医疗器械或非标准主要部件的,应当提供供方的法律证明文件或供方的质量保证体系证明,以及对供方的质量评审(评价)报告。105企业是否熟悉并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章,以及相关的质量标准。应当提供法律法规文件清单;提供相关标准文件清单。企业负责人应当熟悉相关的法律,通过交谈进行了解。内审员应当经过考核,具有证书,并不得兼任其他企业职务。106企业负责人或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。应当提供相关的证明文件。并通过交谈进行了解。(二)、设计控制201*#企业是否建立设计控制和验证的制度和程序,并保存已经形成的文件和记录。应当提供设计管理文件,对设计策划、输入、输出、评审、验证、确认以及设计变更都有相应的规定。申请注册产品均按规定的程序进行,提供相关报告和记录。202在本产品设计过程中是否按YY/T0316标准进行了风险分析。提供产品风险分析报告。分析报告符合相关标准,并对剩余风险进行处理,对可接受风险进行规定。203*#是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件(包括产品技术文件清单)。应当建立技术文件清单,现场核查产品的全部技术文件,包括图纸、软件、规程、工艺、样板、工装等。204是否保存了该产品注册后的设计修改记录。如果有修改,核查是否符合相关的规定,特别是按规定进行必要的验证或确认。(三)、采购控制301*#是否建立了管理采购原料、外购件、外协件的质量控制制度,并建立保存采购过程中形成控制文件的程序。提供采购、评价、验收、入库、保管的管理制度。核查是否按制度执行。302#是否建立了考核产品的主要采购清单,并制定了合格供应商、协作加工方的资格审查文件和加工质量协议。提供采购物品清单及供方名单,并按重要性分类管理;提供各项采购/加工协议,以及质量规定和检验规程。303#产品的采购资料、入库检验、发放领用记录是否清楚、明确、齐全。检查仓库管理,包括场所、区域、货架、台帐、标示、检验记录和实际检验能力。(四)、过程控制401*#是否确定了考核产品的关键或特殊生产控制点(工序)并制定了相应的控制文件或作业指导书。提供生产工艺过程或工序图及相关文件。著名关键工艺和特殊工序,核查相关文件和指导书,现场检查,核对有关参数的验证或确认。402*#无菌生产应该按照《无菌医疗器械生产实施细则》进行考核。非无菌生产是否对产品的作业环境和清洁管理作出规定。提供有关管理规定。核查执行情况。403#产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备,并能满足产品制造过程的要求。提供有关清单。检查现场实际管理和使用情况。特别关注产品在线检验、老练筛选、运输防护、标识标志等环节。404产品的施工制造人员是否具备相应资格或经过针对性培训。现场核查相关施工人员的规定。405在生产现场是否可检查考核产品的过程控制和检验记录。现场核查各项生产记录和过程控制记录、现场检验记录等。406#在生产现场能否清楚的识别合格品、不良品;待检品、已检品;半成品、完成品的标识标签。现场核查相关文件规定和执行情况。407#是否建立考核产品的质量可追溯管理制度,对可追溯性范围和程度进行了确定。(含特殊材料、元件)核查规定的文件和现场执行情况。408是否建立用于该产品运输、安装、调试、查验的技术资料和接受验收准则。核查规定的文件和现场执行情况。(五)、产品检验和试验501*#是否设有专职的检验试验机构,并规定了其职责和权限。对有源医疗器械和植入性医疗器械是否设定专职检验人员,并进行完整记录。提供部门职责文件。核查检验岗位和检验记录。502#是否建立编制产品检验和试验规程的程序。提供规程文件的清单。503是否进行进货检验和验证并有纪录文件。提供检验文件的清单和检验记录。504是否进行过程检验并有记录文件提供过程检验文件的清单和检验记录。505#最终产品的检验是否覆盖了该产品技术标准的全部出厂检验项目。企业已经配备相适应的测试设备。按标准进行核查。506*#产品已经按照标准规定进行了型式试验,并能提供最近一次型式试验报告。按标准核查,必要时应当提供型式试验报告。507*#企业已经建立并实施对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护的文件和记录。提供检验和计量设备器具清单,维修和教研计划,现场核查。(六)、其它方面601企业是否已经通过医疗器械生产企业质量体系考核,或第三方质量体系认证,并能提供相应证书。如果有提供证明文件。602企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核,评审和评价,并有工作记录。核查管理评审报告、内部审核报告。预防纠正措施记录等文件。603企业是否建立了质量事故报告制度并有记录。提供相关文件和记录。604企业是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。提供相关文件和记录。605企业是否建立了医疗器械不良事件报告制度。提供相关文件和记录。(七)、其它需要说明的问题:《医疗器械生产质量管理体系考核管理办法》(22号令)企业自查报告自查企业名称:自查产品名称:自查日期:自查人员:企业负责人:(签名)上海市食品药品监督管理局编制

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