目录•两个平台差异说明(第3-5页)•共享平台报销流程(第6页)•共享平台初始设置(第7-11页)•共享平台报销示例(第12-21页)•共享平台单据填制要求(第22-34页)•其他注意事项(第35页))两个平台差异所有付款单据借款单据、其他付款单据14类付款单据14类付款单据在财务共享平台发起事前申请14类付款单据在财务共享平台发起报销K2申请、影像审批、单据不粘贴借款单据、其他付款单据在新的K2工作流平台发起事前申请借款单据、其他付款单据在原支付平台填制单据、手写签字审批、单据左上角粘贴共享报销平台资金管控平台共享报销平台流程:经办人事先审批(共享平台发起)——行政审批环节(K2平台审批)——经办人填制报销单据(共享平台发起,并打印报销封面)——项目出纳初审——扫描岗上传影像——报销审批环节(K2平台审批、查看影像)——共享财务人员审核——款项支付(审核通过后支付、每月25日停止付款);资金管控平台流程:经办人事先审批(K2平台发起)——行政审批环节(K2平台审批)——经办人填制报销单据(资金管控平台发起)——项目出纳初审——报销审批环节(审批人签字、查看实物单据)——款项支付;共享报销平台附件单据要求:凡在K2中已经插入附件的,不再提交纸质附件;非A4纸大小的附件粘贴在环保纸,各附件之间不粘贴、使用回形针;资金管控平台附件单据要求(详见后附要求);14类付款单据费用申请单费用报销单K2审批不同意返还关联生成(审核通过)共享:审核/支付/核算费用报销单提交占预算/额度不同意返还上传影像上传影像需事先申请直接报销(额度内)K2审批K2审批不同意返还费用报销流程提交占预算/额度访问路径:内网——常用链接——共享报销平台或者直接访问下面的网址:=jYoAAAGKfyrM567U首次发起申请前,务必对个人信息进行维护。建议14类费用的申请及报销均从“共享报销平台——快捷通道——发起申请/报销”的通道发起;原银行信息可在“内网——行政事务——个人资料”中查看;联系方式为了财务共享人员能够及时与报销人取得联系。开户银行用简短的关键字查找,如建议查询条件为“海沧”,尽量不使用:海沧区、厦门海沧、厦门市海沧、厦门市海沧区代报销权限管理的设置:费用类型设置:首次发起申请/报销前,须核实一下费用类型是否正确,可在费用申请右侧的“编辑”进行修改;如常在两个部门进行费用报销,可参照下图进行自定义设置。下面以“业务招待费”为示例:当鼠标移动到某一具体申请/报销项目时,会出现该费用项目的解释说明。所有带星号内容为必录入项;事由、说明的内容必须简明,不得出现敏感字眼,如业务招待费的摘要一律填写为“业务经办费”或“业务招待费”;费用明细说明在K2中作为附件插入,凡在K2中做为附件的,都无须再打印或提交纸质附件。如单据“保存&提交”后异常退出,可以在“我的申请”中查询费用申请的情况,单据状态显示为“已提交未发K2”的单据在“操作栏”点击编辑,进入申请单界面时,点击“解锁”后重新提交发起K2审批。单据的删掉也需要先“解锁”,方可删除。行政审批(即事前审批)通过后,在“我的报销”下点击“新建”;勾选已审批通过的单据,点击“生成报销单”。发票金额、附件数量为必填项;发票金额必须=报销金额,附件数量即A4纸张的数量;事由、费用说明必须简明,不得出现敏感字眼,出现的单据将一律被否决,需重新再发起审批。付款信息中可以设置多个收款人员账号;基础资料页签:有邮箱账号的人员可直接在本页签中选择;临时收款人页签:无邮箱账号的人员则需要在本页签中添加,适用于体检费报销、外部人员款项支付。合计金额必须与报销金额一致。选择对应的审批模板后,设置相应的审批人提交即可。提交后,返回费用报销单界面,点击“打印封面”;报销单据通过扫描岗扫描上传时,才正式发起报销审批。14类报销单据要求•员工关怀费用报销内容:各类员工关怀支出,如体检费、下午茶、独生子女费、丧礼费、贺礼费及防寒防暑补贴、应急药品费用等;标准:以人事相关制度内容为准;附件:原始发票、购货小票或清单、(相关证明件、公司关怀方案发文等做为K2附件);14类报销单据要求•员工工作餐费用报销内容:员工因公或加班产生的误餐费用,;标准:以人事相关制度为准,不超过30元/餐/人;附件:餐饮发票、(事项说明含用餐人员名单、加班时间及加班事由等,做为K2附件);14类报销单据要求•其他职工福利报销内容:无法归集至具体事项的员工福利;标准:以人事相关制度、审批为准;附件:原始发票、购货小票或清单、(相关特殊事项说明做为K2附件);14类报销单据要求•补贴及津贴报销内容:特殊岗位津贴、外派人员安家费用、住宿补贴、探亲补贴等(不含派遣补贴);标准:以人事相关制度、审批为准;附件:原始发票、(调遣函做为K2附件);14类报销单据要求•部门员工活动费报销内容:部门组织的各种与业务无直接关系的文体活动、外出旅游等过程中发生的所有费用;标准:《费用审批、报销管理制度》第7页;公司级员工活动费通过资金管控平台操作;附件:提供正规发票,涉及采购物品还需提购物小票或物品清单;采购物品作为活动奖品,须附有员工签收表;未用完的物品办理入库,附有入库单,(员工活动方案、参与人员清单、有照片的活动快报、活动效果评估表做为K2附件)14类报销单据要求•差旅-交流费、差旅-业务差旅费报销内容:公司员工因公务至外地培训、招聘、考察交流、双向交流、参加会议、业务出差、出国考察而发生的路宿费(含机票、机场到出差地的交通费)、出差补助费;不含出差期间的出差地市内交通费、餐费。标准:《费用审批、报销管理制度》第7-11页附件:原始发票、住宿清单、(会议或培训的邮件通知做为K2的附件)若原始发票、住宿清单出现缺失,将不予报销;14类报销单据要求在出差前须发起事前审批,仅能发起本人、本部门出差申请,跨部门多人出差须分别发起申请;摘要中不得出现“补助、补贴”等字眼;多次出差请分别生成报销单,勿合并报销;报销金额不能超过申请金额;住宿或车票费用超标,在发起审批时自行核减(如住宿费用中若干天数出现超标,但总体不超标视为未超标);14类报销单据要求•业务招待费报销内容:公司发生的业务招待餐饮娱乐费支出;标准:《费用审批、报销管理制度》第5页;附件:原始发票、酒水清单、(费用招待明细的说明做为K2附件);报销单中的事由、费用说明两个字段一律填写为“业务经办费”或者“业务招待费”;开票内容不出现“礼品、皮具、手机、香水”字眼,可填写“烟、酒、食品、餐饮、办公用品等。14类报销单据要求•会议费报销内容:公司受政府、行业组织邀请,或内部组织会议而发生的办公用品费、场地租赁费、租车费、会务服务费(含住宿费、餐费);标准:《费用审批、报销管理制度》第12页;附件:原始发票,(会议通知、会议方案、有照片的快报做为K2附件);14类报销单据要求•公务用车费用报销内容:公司公务车因公修理费、保险费、油料费、养路费、牌照费、路桥费、停车费,大宗管理用物品、办公家私的搬运费。标准:《费用审批、报销管理制度》第7页;附件:原始发票、保险单、(公务车使用表的扫描件做为K2附件)14类报销单据要求•职员车辆费报销内容:公司享受车补的员工车辆的修理费、保险费、油料费、养路费、牌照费、路桥费、停车费;标准:《费用审批、报销管理制度》第6页;附件:所在公司、服务中心抬头的油票等(适用于有车辆职员);的士票、E通卡发票、省内短途汽车票(不得使用火车票、机票);享受车补的职员不得再报销市内办公交通费;享受车补的职员必须单独填制报销单据;摘要中不得出现“车补、补助、补贴”等字眼;14类报销单据要求•市内办公交通费报销内容:因办理公司业务发生的市内交通费;标准:《费用审批、报销管理制度》第6页;附件:公交车票、的士票、(交通明细表做为K2附件)的士发票不允许出现连号,不得使用测试票;发票金额不清晰时,不得在原始发票上涂改,在单据粘贴的A4纸空白处写明金额并签字;报销摘要如写明具体月份,对应的发票必须为相应的月份,否则不予报销;同一部门,可汇总填制一张报销单据;14类报销单据要求•职员通讯费报销内容:公司为所有部门及人员支付的电话、手机及传真,不包括通讯设备折旧费;通讯设施维修费、耗材费;标准:《费用审批、报销管理制度》第5-6页;附件:机打发票、定额发票、(通讯费汇总表做为K2附件);机打发票如出现折扣金额,附上定额充值发票可在标准额度内报销;主管级以上人员(含)须单独制单,其他人员汇总制单;疑难问题处理共享上线前已K2审批的报销,通过“资金管控平台-无合同付款”的通道进行单据填制、报销。费用发生仅能取得收据的,将收据扫描后以邮件形式与相关审批人知会后,将邮件做为K2附件,直接以发票报销,原相关收据不得作为原始票据进行粘贴报销,且K2审批中不得出现类似“使用替代发票”等字眼描述;