报销人:xxx费用所属部门:报销期间:凭证号:费用发生日期金额(元)2014.10.133392014.10.152402014.10.15302014.10.162002014.10.172002014.10.17682014.10.1779.52014.10.173392014.10.182002014.10.312002014.10.31404合计:部门经理审核:费用会计审核:财务负责人:部门总监:董事长:中山小榄到深圳宝安长途车票,出差去深圳与森克拉贸易有限公司签约深圳到广州东火车票,准备返程郑州广州东到郑州火车票,出差广州后返回公司总部广州返回郑州住宿生活补贴通讯补贴市内交通补贴大写:xxx小写:2299.5出差广东古镇住宿伙食补贴出差广东古镇住宿伙食补贴广州到古镇火车票,出差去古镇与德祥照明签约国内营销中心2014.10.31日常费用报销清单说明出差广州长途火车票,出差去广州与德祥照明签约出差广州住宿伙食补贴