160外贸企业出口退税操作指引

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外贸企业出口退税申报系统用户名:sa,无密码特别注意:每次登录要检查是否有升级信息。一.认证发票信息读入申报系统操作向导—退税申报向导-外部数据采集-认证发票信息读入找到从国税网上下载的认证文件(.ZIP文件)读入.进货发票的品名、单位、数量必须与报关单上的一致。二.(一)出口明细申报数据录入(视同内销部分不需录入)申报系统操作向导—退税申报向导-退税申报数据录入-出口明细申报数据录入-增加按顺序录入,注意如下:1.关联号:申报年月+批次(两位)+流水号(流水号两位),流水号为同一申报批次下的排序。2.序号:申报批次下排序(四位)3.出口日期为报关单上出口日期4.报关单号为报关单上海关编码+三位序号(报关单上的项号,不是流水号)5.商品代码:报关单上商品编号的前8位,商品名称与申报商品代码为自动生成6.美元离岸价:美金销售总价(每条数据)7.出口数量:报关单上的重量(千克),特别注意不是数量点”保存”再录入下一条数据.录完以后点”审核认可”--确认.二.(二)进货明细申报数据录入申报系统操作向导—退税申报向导-退税申报数据录入-进货明细申报数据录入-增加关联号/申报年月/申报批次:分别对应相应的那条出口数据在出口明细申报数据中的数据关联号/申报年月/申报批次序号:为申报批次下排序(四位流水号)发票号码:进项增值税发票的号码.发票代码、进货凭证号、发票开票日期:自动生成。商品代码:报关单上商品编号的前8位,商品名称为自动生成数量:为该进货发票数量所对应的重量(保留两位小数)如一条出口数据对应多张进货发票,记得在录最后一张进货发票的数量时用总数量减前面已经录入过的数量,以保证进货总数量与报关单上的数量一致。如同一张进货发票上有多条数据,要逐条录入,特别注意计税金额与税额要改为当条数据的金额。退税率:回车自动生成点“保存”,按“增加”录入下一条数据有些发票因为小数点的原因,会出现下列提示“计税金额乘以征税税率与税额不符”核对如与发票上确实一致,就忽略该提示信息,点“保存”点“”审核认可”三.退税申报数据检查申报系统操作向导—退税申报向导-退税申报数据检查1.进货出口数据关联检查:自动检查,检查完以后,里面是空白的就是OK了。点“退出”2.进货出口换汇成本检查:自动检查,检查完以后,里面是空白的就是OK了。点“退出”3.预申报数据一致性检查:自动检查。检查完点“退出”四.确认免退税明细数据---确认明细申报数据注意数据条数是否正确。(一般与当下批次的序号数相同)如无误,点确定。五.预申报免退税申报----退税汇总申报表录入----增加-----录入批次----回车---确定生成退(免)税申报数据-----选择“远程申报”----生成一个压缩文件上珠海市国税网,左下角有一个“出口退税”1.外贸企业预申报-申报数据上传。2.外贸企业预申报-申报信息查询。3.外贸企业预申报-反馈信息下载。六.预审信息处理申报系统操作向导—退税申报向导-审核反馈处理-----读入税务机关反馈信息七正式申报数据审核反馈处理—撤销出口进货申报数据-选择批次-确认回到第二步(出口数据明细申报录入)搜索该批次----审核认可第三步:搜索该批次----审核认可第四步检查生成退(免)税申报数据-----选择“本地申报”----生成一个压缩文件打印报表:打印退(免)税申报数据---选择批次—选择要打印的表格资料装订成册,顺序如下:1.《珠海市国家税务局外贸出口退税凭证封面》2.《外贸企业出口退税汇总申报表》,3.《外贸企业出口退税出口明细申报表》,5.《外贸企业出口退税进货明细申报表》,5.进货增值税专用发票(抵扣联购货方扣税凭证)6.出口发票第四联(税务机关存根联)7.《中华人民共和国海关出口货物报关单》退税联(出口退税专用)(需加盖出口企业公章)8.封底另外第2.3.4项再订三份。两份带去税局,一份做备案用。零退税率视同内销:不在此系统做申报。该单申报时要特别注意报关单号。例如:零退税率为报关单的第1项,则该报关单的第2项的报关单号为:报关单号+002。

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