员工出差管理制度1目的为本公司员工因公出差有章可循,特制定本办法。2适用范围本办法适用于本公司全体员工。3职责3.1人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。3.2财务部负责出差费用的发放和报销工作。4出差定义因处理公务或参加培训须离开工作所在地一天(不含)以上为出差。(当日往返不做出差处理)出差可分为国内出差及国外出差两种。5国内出差5.1出差申请5.1.1员工出差应提前1-2日填写“出差申请表”,由部门负责人审核,经总经理批准。未经核准的出差,其费用不予报销,出勤考核依人事规章办理。5.1.2如因时间紧迫或人在外地未及办理申请,可委托他人代为办理。5.1.3参加培训依“人员培训办法”申请,由人力资源部统筹办理。5.2交通、通讯5.2.1员工出差至出差地点乘火车或汽车十小时内可抵达者,原则上不得搭乘飞机。中心负责人以上人员至出差地六小时以内可抵达者,可驾车或乘火车、汽车;六小时以上可搭乘飞机,须经总经理批准。5.2.2机票及火车票由办公室负责代购。5.2.3使用公司交通工具,依公出派车办法申请,经办公室核准,不另报销交通费。5.2.4出发或返回时乘坐早七点前和晚十点以后火车、汽车的,无法搭乘公交、地铁的可乘坐出租车,凭票报销。5.3住宿5.3.1住宿原则由公司代为安排,如无住宿安排,按标准附正式发票报销。5.3.2当地公司有宿舍或租屋者,应以住宿公司宿舍为优先。5.3.3出差人员在火车、轮船、客运车中过夜或由出差处所免费招待住宿者,不得再报销费用。5.4餐费5.4.1在出差地如无提供餐食,从出发至返回之餐费以下列标准报销:5.4.2餐费以定额方式报销,不需附凭证。5.5差旅费预支5.5.1出差前凭“出差申请表”预支差旅费,其预支费用额度部门负责人审核,总经理或董事长批准,会计复核后领取。5.5.2出差至各分公司处,其食宿可由分公司代为处理。5.6差旅费报销5.6.1差旅费报销凭“出差申请单”后附“出差费用报销清单”报销,经部门负责人及财务负责人审核,总经理批准,向出纳结清预支或支领垫付款。职务(岗位)一级城市二级城市三级城市中心负责人以上上限400元实报实销上限300元实报实销上限260元实报实销部门负责人上限300元实报实销上限260元实报实销上限180元实报实销一般管理人员上限220元实报实销上限180元实报实销上限120元实报实销一般员工上限180元实报实销上限120元实报实销上限80元实报实销1、一级城市:北京、上海、广州、重庆、天津、深圳等。2、二级城市:特区城市(深圳除外)、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。3、三级城市:除以上地区城市以外的城市。4、两人同时出差的,住宿费用按以上标准;多人同时出差的,按两人一组折算。职务(岗位)一级城市二级城市三级城市全体员工早:15午:25晚:30合计70早:15午:25晚:25合计:65早:10午:20晚:25合计551、上午七时前起程或上午八时以后返回者,可报销早餐费。2、上午十一时前起程或下午一时以后返回者,可报销午餐费。3、下午五时起程或下午七时以后返回者,可报销晚餐费。4、接受招待用餐及宴请客人,则不再报销当次餐费。5.6.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用,另以费用申请单分别报销,不能并入差旅费申请。5.6.3出差返回后一周内冲销所有款项,未予限期内结清者,公司有权从本人工资中扣回预支差旅费。5.6.4为便于审核,实报实销费用尽量自已结帐,避免他人代替。5.7出差补贴5.7.1员工出差可享受出差补贴,由财务统一核算。5.7.2出差补贴的标准(每日标准):5.7.3出差期间不计算加班费。6国外出差6.1出国人员应填具应提前30日填写“出差申请单”,由部门负责人审核,经总经理或董事长批准。6.2出国期间有关食宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。6.3受国内外机构补助之出国人员,其旅费已由其它机构支给者,不得再支领任何有关差旅费。6.4出国人员在国外之长途旅行,应以规定路程为限,如有规定以外路程之交通等费用须总经理或董事长批准方可申报。6.5公司长期派驻国外之人员,在派驻地期间之待遇,视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。6.6出国人员公司应给予投保旅行平安保险,其投保金额标准与有关事项另订之。7出差报告7.1出差人员在整个出差过程中,每天需要向直属上级报告当天的工作进度,不按时报告项目一级城市二级城市三级城市出差补贴504030业务通讯费555出差地市内交通费302515驾驶公司交通工具出差的驾驶员3030301、乘坐公司交通工具出差的人员不补助出差地市内交通费。2、驾驶员无市内交通补助及业务通讯补助。的,视对工作的影响程度给予20-100元罚款。7.2返回公司的3个工作日内,如实填写出差报告提交给部门负责人,部门负责人审核后上交给总经理。7.3出差人员若未能严格按照出差计划进行工作,并在出差过程中因工作错误,最终导致出差任务未能完成的,公司将视情况进行50-1000元处罚。8附表8.1出差申请单(含出差费用报销清单)8.2出差报告单2012年与财务、销售沟通后,销售服务人员的报销力有改动,其他也以财务实际操作为准,方便时与财务沟通后,修改本稿出差申请表出差事由出差时间出差地点领队负责人准乘交通工具申请备用金出差人员共人主要行程安排时间地点、事项住宿地代为预订车/机票:去程/回程地点、人数、车辆/航班时间要求(订机票需要提供身份证号码)酒店:住宿地、起止日期、星级及其他要求批准部门负责人申请人领导要求工作要求:带回资料:□拍摄资料□工作报告□会议纪要□外购资料□收集资料□其他附:出差费用报销表序号项目金额备注1出差日期2返回日期3机票4船票5车票6宿费7其他合计经理审批:报销人:日期:日期:出差报告单出差事由出差地点报告事项日期地点洽访对象内容报告人报告日期部门意见审核意见批示意见注:出差完毕3日内提出。