合同评审记录表

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企业名称替换合同评审记录表-合同评审□初次评审□修订(原合同号:)合同号:客户名称订货日期订货数量交付日期产品型号数量顾客(潜在)要求□常规合同□电话传真□特殊合同□产品建议书□重要合同□新产品成本预算□附合同草案共页业务主办仓库成品库存数量□成品无库存需组织生产□有部分库存需追加生产□满足订单要求可以交货评审签名日期采购部物料采购周期□库存不够可以按时采购□库存可以满足生产需求□库存不够无法按时采购评审签名日期生产部生产制造能力□可以组织生产按时交货□现有生产能力无法完成□设备能力不能满足要求评审签名日期技术部产品技术要求□可以不作更改进行生产□能够作出更改进行生产□现状不能满足技术要求评审签名日期质保部检测质量能力□现有检测能力满足要求□现有检测能力不能满足□需要增加相关检测设备评审签名日期财务部产品成本预算□无需增加成本进行生产□成本略微增加进行生产□需要重新预算产品成本评审签名日期营销部合同合法完整□合同内容符合国家法规□合同内容清晰完整明确□合同内容含糊不符要求评审签名日期营销部合同评审结果□可以不作修改签订合同□需要修改以后签订合同□建议联系客户重新商讨评审签名日期常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足)特殊合同:仓库→采购部→生产部→技术部→质保部→财务部→营销部(各部会签)重要合同:仓库、采购部、生产部、技术部、质保部、财务部、营销部(会议评审)审核:批准:表单编号:PSD0301-02

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