XXXXX管理文件工装夹具管理制度(根据GJB9001B-2009、GJB546A-1996编制)编号:版次:发布:实施:页次:7/7编制:审核:批准:封面文件修订履历版次页次文件修订前文件修订后修订日期B/07/7第一次下发文件会签□质量部:□生产部:□信息部:□研发部:□销售部:□办公室:□设备组:□质量部:XXXXX管理文件1/71.目的为明确工装夹具的评估、设计、制作、验收、鉴定和使用指导。2.适用范围公司生产用的所有工装夹具。3.职责研发部负责对工装夹具的评估、设计、制作、验收、鉴定和使用指导。生产部负责对所使用的工装夹具申请、保养、维修、保存。质量部负责对工装夹具的监督管理。4.作业程序4.1工装夹具的评估4.1.1根据产品的需要,产品在生产时和测试过程中需要使用工装夹具,相关部门要先填写《工装夹具申请表》。4.1.2《工装夹具申请表》经过项目负责人和研发部负责人批准,可组织相关人员对该工装夹具进行评估。4.2工装夹具的设计4.2.1工装夹具设计必须遵守“保证产品质量,使用操作安全,维护检修方便”的基本原则。4.2.2工装夹具的编号。工装总装配图号:【xx6.150.XXXX.XX】,工装子装配图号:【xx6.150.XXXX.XX.XX.XX】如下面示意图所示:xx6.150表示为公司分类编号该处为公司的工装夹具,XXXX为项目编号,XX为工序号,XX为生产套数,XX为该工夹的部件号。注:通用工装夹具编号项目编号为1000。xx6.150XXXXXXXXXX部件号套数工序号项目编号公司分类编号工装夹具管理制度编号:XXXXX管理文件2/74.2.3图样设计完毕后,应通知有关制造加工、生产使用和维护检修技术人员进行会签研究,以便及时修改。4.3工装夹具的制作4.3.1工装夹具制造必须严格按照设计图纸技术要求,严格选择合适的材料进行加工。4.3.2加工必须严格按照图纸技术要求和加工工艺要求进行,以确保工装夹具质量。4.3.3工装夹具外加工应同供方签订有关加工采购协议,对加工单位进行必要的合格评定及控制。4.3.4工装夹具外加工时,公司负责专项工作的人员应向供方提供详细的技术交底,必要时应派员工在制作现场监督,以加强同外加工方的工作衔接和协商处理问题。4.4工装夹具的验收4.4.1工装夹具加工完之后,所制造的工装夹具必须与图纸相符。由研发部根据设计图纸对其加工尺寸、结构等方面进行初步验证。4.4.2初步验证合格之后,由生产部相关人员对其进行试验、验证,必须符合产品技术要求。4.4.3验证合格后按工装夹具编号填写《工装夹具验收单》,交与项目负责人和研发部负责人批准。4.4.4所有工装夹具部件只要不影响工装夹具正常使用的情况下都需要打上相应的编号,使用激光打标机对其进行工装夹具编号打标,必须按照设计图纸上的工装子装配图号进行打标。对于有些工装夹具部件偏小可省略公司分类编号:xx6.150,甚至只标写一个项目序号,对于某些工装夹具部件很小甚至无法使用激光打标机打标时可省去打标但必须使用一个专门的物料盒贴标签注明。4.4.5打标完的工装夹具由仓库管理人员登记在《工装夹具管理台账》,入库。4.5工装夹具的存放4.5.1工装夹具由使用部门领取存放,并有专职人员管理:全公司所有工装夹具应按规定分类放在专用架子上,并按照有关工装夹具的编号进行整齐排列,保持工装夹具洁净,方便取放。工装夹具应放在能足够载荷的专用垫板上,并允许适量的多层放置保管。还必须遵从相同工装夹具不同批次对号排列整齐,保持良好间距。4.5.2工装夹具遵从整取整放的原则,每一个工装夹具由很多个部件组成,在存放时要保证每个工装夹具是装配完整的,不能缺少任何工装夹具部件进行存放。XXXXX管理文件3/77.记录《工装夹具申请表》《工装夹具验收单》《工装夹具管理台帐》《工装夹具维修记录表》《工装夹具日常点检表》《工装夹具更换申请表》5.鉴定5.1工装夹具应根据生产使用情况,由生产部专职人员管理定期进行维护保养,并填写《工装夹具维修记录表》。5.2工装夹具应根据生产使用情况,每半年检测一次,检测合格的应加贴合格标识,并填写《工装夹具日常点检表》。6.使用指导6.1工装夹具必须按照上述作业程序进行管理。6.2所有工装夹具库存数与使用数,必须做到帐物相符,准确掌握流动情况。6.3管理员必须将工装夹具使用维修情况报告生产技术部门。6.4对于损坏严重无法正常使用的工装夹具需要进行报废处理,并记录。6.5同一种工装夹具不同编号,假如编号1的1号部件报废了;编号2的1号部件可以正常使用但2号部件报废了,可填写《工装夹具更换申请表》申请把编号2的1号部件更换到编号1的夹具上,编号2的其他可以正常使用的部件可另保存。XXXXX管理文件4/7工装夹具验收合格表验收日期:年月日编号:.工装名称工装代号产品名称制造厂商到厂日期价格合同号工装夹具设计要求工装图号技术部门工装夹具主要尺寸检查序号尺寸允差实测序号尺寸允差实测172839410511612其他检测检验人员检验日期检验结果检验结论□合格□不合格质保部生产部技术部注:本表一式五份,各持一份。制造厂家生产部门资料部门行政部工程部XXXXX管理文件5/7表单编号:PSD0907-04工装夹具维修记录表名称:型号:编号:检测日期:检测内容1、夹具表面□刮伤□碰伤□光亮平整2、夹具底面□刮伤□碰伤□光亮平整3、螺纹孔□孔径偏大□孔径偏小□孔径正常4、定位孔□孔径偏大□孔径偏小□孔径正常5、辅助工具□平整□毛边□缺角注:在□上打“√”为通过,在□上划“×”为此项不通过,需检修。实测模具尺寸结论检验员年月日XXXXX管理文件6/7