公司内部各种营运流程编制:审核:批准:1、客户订单处理流程;13、放行条样版2、订单评估、备案流程图3、仓库入库流程图4、仓库出库流程5、来料检验流程6、客诉处理流程7、采购报价流程8、采购单价变更流程图9、采购订单下达流程图10、采购订单取消流程11、采购对账流程图12、放行条流程图15、印鉴使用申请表样版单14、公章申请使用流程图16、合同审批流程图17、合同签约申请表样版单18、人事审批权限表19、组织架构图1、客户订单操作流程图2、订单评估、备案流程销售部部门主管管辖总监采购总监财务稽核提交至总经理审批建议意见总经理销售部备注:1、采购协助财务算出毛利润;2、财务必须评估订单的合法性、公司资金流等状况。3、仓库入库流程图4、仓库出库流程5、来料检验流程6、客诉处理流程7、采购报价流程图8、采购单价变更流程图9、采购订单下达流程图10、采购订单取消流程11、采购对账流程图提交人部门主管管辖总监稽核总经理统一给到财务财务放行12、放行条流程图13、放行条样版14、公章申请使用流程图提交人部门主管管辖总监财务总经理盖章15、印鉴使用申请表样版单16、合同审批流程图提交人部门主管管辖总监财务总经理稽核17、合同签约申请表样版单18、人事审批权限表19、组织架构图谢谢