中山桑芭丝服装有限公司程序文件生产过程控制程序编号:S-QP-06版本/修改状态:A/0生效日期:2002年月日页码:第1页,共7页拟制:审核:批准:1.目的为有效地控制生产过程,以保证产品质量达到规定的要求。2.适用范围适用于公司产品生产过程。3.职责3.1业务部职责3.1.1对外代表公司处理一切与生产订单有关的业务。a.按照《合同管理制度》的程序和要求与顾客洽谈并签订业务合同,记录客户的所有要求,包括面、辅料、技术、质量、包装、交期等方面的细节及其变更;b.按照《采购控制程序》的规定和客供物料的合同约定,及时准备合格的原辅材料入库;c.负责组织外包厂的评审和选择,签订外包合同,并适时跟进,督导其生产过程,对外包产品的品质和交期负责。3.1.2对内代表公司处理生产过程控制有关要点问题。a.向工厂部及时下达完整正确的生产指令,用规范的业务文件准确无误地表述产品质量要求和服务内容;b.了解实际生产过程,汇总与评判工厂部报来的生产过程控制资料,对质量不符合点亲临生产现场了解情况,及时作出决定;c.与顾客保持联系,适时记录顾客要求的变更,予以确认后,快速传到工厂部执行,协调解决因要求变更而引起的各方面的问题。3.2工厂部职责编号:S-QP-版/修:A/0页码:第2页,共7页3.2.1工厂部是生产过程控制的主体,对所生产的产品质量、数量、交期以及成本负责。a.起草或修订属于工厂部范围的生产过程控制文件,经公司审核、批准后执行;b.根据业务部下达的生产任务,进行生产过程设计,编制生产作业计划,合理调配原辅材料、人员、设备等生产要素,保证进度和效率;c.将质量目标和质量要求加以分解,领导工厂部各部门对生产过程实行全程控制,考核他们的工作绩效。3.2.2技术科、工艺科、前准备车间、缝制车间、后整车间在工厂部领导下认真执行生产过程控制的制度和指令,对本部门承担的职能负责。3.3质检科职责3.3.1在总经理或其授权部漳的直接领导下,执行《生产过程检验程序》,实施生产过程的品质检验。a.对原辅材料的检验;b.在生产过程中设置测检点,负责半成品的检验;c.对出厂前成品进行检验。3.3.2接受业务部通知,派员对外包厂实施质量监控和产品品质检验(查货),在总经理有要求时,要督促和帮助外包厂建立或完善检验制度。3.4设备部职责3.4.1按照《设备管理程序》要求,对生产骨干进行设备性能、使用、维护的培训,督促他们对一线员工进行岗位培训和设备维护,并适时考核。3.4.2编制设备检修计划,易损件库存计划,按时组织维修作业,确保设备达到规定的完好率;3.4.3对因设备管理不善导致质量和生产效率降低负责。3.5其他公司其他部门,负有优先处理与生产过程控制有关问题的责任,当生产必要时,均应无条件服从调度,而不应提出任何拒绝执行的理由。编号:S-QP-版/修:A/0页码:第3页,共7页4.工作程序(附流程图)4.1顾客要求的确认4.1.1业务部遵照《合同管理制度》的规定与客人进行业务洽谈,订立合同,形成订单意向或订单。4.1.2将充分反映顾客要求的订单意向或订单资料,按照《业务跟单工作程序》要求填妥样板表格,下达给工厂部。4.1.3工厂部当面一一鉴收资料后,依照《样办制作控制程序》组织技术科和工艺科进行样办试制。4.1.4样办试制完成后,连同“样办试制说明”、“样办成本估算”、“单件用料表”、“求助项目单”送交业务部。4.2产前准备4.2.1业务部负责物料准备a.依照订单的要求,详细填写“布辅料准备表”,按《申购管理程序》和《采购控制程序》规定组织采购,并于生产开货之前入库;b.解决“求助项目单”中的问题。4.2.2工厂部负责技术准备、人员准备、工艺(设备)准备和作业环境准备,组织检查督促岗位、作业组、车间达到标准。a.人员准备,工厂部根据交货期和质量等级的要求,编制生产调度表,下达“前准备通知单”、“缝制通知单”、“后整通知单”将“外协件到货排期表”送达业务部;b.技术准备,技术科接受工厂部的工作指令,仔细审阅《大货生产通知单》,按照《技术科作业规程》的要求,对起板时的纸样进行确认或修改,绘制唛架图向工厂部报告;c.工艺准备:工艺科接受工厂部的工作指令,仔细阅读技术科传来的技术资料(样办及其批语、订单生产通知单、面/辅料样办卡、其他资料),按照《工艺科作业规程》的规定,针对工厂部确定的作业组,绘制“工序工时分析图”,制定“工序工时定额表”,编号:S-QP-版/修:A/0页码:第4页,共7页备妥与工艺相配套的设备与工具,向工厂部报告。4.3生产组织4.3.1前准备车间:a.接受工厂部的“前准备通知单”,遵照《前准备车间作业规程》的规定进行生产任务的分解,做好布料、裁片、辅料的准备工作;b.接受技术科下达的唛架图纸,进行开裁前的例行审定;c.进行布料裁剪、验、换片作业;d.按照“前准备生产通知单”的要求分包、搭配,准确传递;e.主管及其助手对操作质量进行监控,并接受质检科派驻的QA、QC的质量检验。4.3.2缝制车间a.接受工厂部下达的“缝制通知单”,按照《缝制车间作业规程》召集有关作业组召开产前会议,消化工艺科下达的工艺指令文件,确定重点难点工序,彻底弄懂每道工序的质量要求和技术手法,填制岗位作业指令;b.遇到新款、难款时,利用废布组织产前技术练习,考评确认达到标准才允许进入大货生产;c.对首件、首三件加以标识,进行开产质量评审:缝制车间自查,质检科复查,依次填制“开产首件质量评审表”、“开产首三件质量评审表”;d.按《缝制车间作业规程》、《生产过程检验程序》中的缝制检验条款的要求,实施生产全过程质量监控。4.3.3后整车间a.接受工厂部下达的“后整通知单”、工艺科转达的后整技术要求及工艺科下达的工艺要求、工艺实样资料、样办,按照《后整车间作业规程》的要求,填写岗位作业卡,并分别召集作业组产前会议进行布置;b.遇到新款、难款、特种布料产品时,可利用废料组织产前技术练习,编号:S-QP-版/修:A/0页码:第5页,共7页经考评达标后投入生产;c.对缝制车间传递下来的首件、首三件进行开产前质量评审,后整车间自查,质检科负责人复查,送业务部核准;续填“开产首件质量评审表”、“开产首三件质量评审表”;d.按照《后整车间作业规程》对包装物料实行定置管理、标识管理,责任落实到人;e.过程查验中要揀出废次品,并实行标识和登记;f.按照《后整车间作业规程》及《生产过程检验程序》中的后整条款,实施生产过程质量监控。4.3.4生产各部门之间、工厂部指定的关键工序完成之后,外发加工的半成品,交接时应做品质、数量的检验和验收,交接双方需签字确认,质检员应在交接前验收并签字,无质检员签字,该批半成品不得交接。4.3.5后整车间生产的成品经检验合格后,应及时办理入库手续。4.3.6生产计划有变更时,工厂部以“联系单”及时通知各生产部门,各部门应妥善安排上报计划调整表,并如实上报变更损失。4.4生产设备的控制各部门按照《设备管理程序》的规定执行。4.5安全生产的控制各部门按照《安全生产程序》的规定执行。4.6其他规定4.6.1生产过程中使用的量规仪器,应按《量规仪器校正及管理规则》的规定对其进行相应的确认,并按规定的方法对产品实施测量监控。4.6.2质检员依《生产过程检验程序》对各工序的制品和最终产品进行检验,验收合格的原辅料才能投入生产,验收合格的工序制品方可流入下道工序,检验合格的成品才能包装入库。4.5.3检验中发现的不合格品,按《不合格品控制程序》处置。编号:S-QP-版/修:A/0页码:第6页,共7页5.相关文件5.1《合同管理制度》5.2《采购控制程序》5.3《申购管理程序》5.4《生产过程检验程序》5.5《设备管理程序》5.6《样办制作控制程序》5.7《技术科作业规程》5.8《工艺科作业规程》5.9《质检科作业规程》5.10《前准备车间作业规程》5.11《缝制车间作业规程》5.12《后整车间作业规程》5.13《安全生产规程》5.14《量规仪器校正及管理规则》5.15《产品标识与可追溯性管理规则》5.16《不合格品控制程序》6.记录表单6.1试制通知单6.2大货生产通知单6.3布辅料准备表6.4生产调度表6.5生产求助项目单6.6前准备车间生产通知单6.7缝制生产通知单6.8外协件到货排期表编号:S-QP-版/修:A/0页码:第7页,共7页6.9裁剪工艺单6.10粘朴工艺单6.11车缝工艺单6.12后整工艺单6.13半成品外发加工表6.14工序工时分析图6.15____款工序工时定额表6.16开产首件质量评审表6.17开产首三件质量评审表6.18裁剪记录表6.19缝制车间落货日报表6.20后道日产量报表