高格VA仓库版设置及操作

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资源描述

仓库的操作流程仓库大概分为以下几个部分:一、基本数据的设置1、仓库设置2、产品设置(注,包括材料、产成品、库存商品等所有存货,在本软件中统称为产品)3、往来单位设置4、部门员工及操作员的相关设置5、初始化参数的设置二、产品的入库、出库等1、生产领料2、产品退料3、产品入库4、借入借出5、调拨三、盘点及存货调整单1、盘点2、存货调整单四、库存相关报表的查询基本数据的设置1、仓库设置点击基本模块,选择仓库设定,点击新增,输入仓库代码(默认为四位如0005),仓库名称等信息,输完后点击存档。如下图:2、产品设置(1)生产单位(也就是某某生产车间)点击基本--产品设定,选择生产单位,点击新增,输入代码0011,单位名称办公车间,点击存档。如下图:(2)、计量单位点击基本--产品设置中的计量单位,再点击新增,输入代码及名称,例如:033支然后点击存档。如下图:(3)产品分类点击基本--产品设置,选择产品分类,点击新增,再选择明细资料中的某一库,在右边一列对应输入明细库,点击存档。如下图:(4)产品资料(也就是明细产品的录入)点击基本--产品设置,选择产品资料,点击新增,输入产品的代码,品名等相关信息。点击保存,如下图:3、往来单位(1)、供应商分类点击基本--往来单位,选择供应商分类,点击增加,再点击左边某一项,在右边输入分类代码及名称,如果是这一项的子级,那么就要选择上级分类,点击存档。如下图:(2)、供应商资料点击基本--往来单位,选择供应商资料,点击新增,填写相关供应商代码,全称等相关信息,点击存档。如下图:(3)客户分类及客户资料(同1、2设置一样),如下图:4、部门员工设置(部门设置,用户管理,用户权限设置,修改本人密码,员工资料等)点击基本--部门员工菜单,选择部门设置,点击新增,输入部门代码及名称,点击存档。如下图:点击部门员工菜单,选择用户管理,点击新增,输入相关的操作员信息,点击存档。如下图:点击部门员工菜单,选择用户权限设置,点击新增,输入权限组代码及名称,然后在员工代码下双击选择员工。点击存档,如下图:点击部门员工菜单,选择修改本人密码,点击修改,输入新的密码,点击存档。(这里是某一操作员对自己的密码进行修改)如下图:点击员工资料,新增,填写相关个人信息等,点击存档。如下图:5、初始化参数的相关设置(1)共同参数(所有系统共用的参数,所以在开始启用各个系统前这里的设定是必需先行输入的)(2)库存参数(本功能是为了提供各功能之预设值、基本条件及系统关连的设定,此处的设定将是各功能相关栏位及处理的参考依据)(3)发票类型(此功能之目的,是将申购来之发票类型资料登录,以便后续销项单据自动取得发票类型)如下图:(4)客户起初数据初始化(如下图)1.客户咨询:显示客户的资料.2.与客户的产品对照:显示与客户的产品对照的产品.3.客户代码:显示选取客户之客户代码,系统自动显示「客户简称」4.产品代码:输入此客户期初开帐之产品代码,系统自动显示「产品品名」5.客户产品代码:输入此产品对应之客户产品代码,新增时系统预设为产品代码客户产品品名:输入此产品对应之客户产品品名,新增时系统预设为产品品名6.负责业务:输入此客户期初开帐资料之所属业务员工代码(新增时系统会自动带出该客户在『客户资料』中【基本】的「负责业务」,可视实际情况自行修改)7.期初受订未出:输入此客户该产品期初已订购未出货数量8.期初借出数量合计:显示此客户该产品之各仓期初借出数量合计值9.客户期初产品数量:在此输入客户期初产品的数量.(5)供应商起初数据初始化(如下图)1.供应商:显示供应商资料.2.供应商的产品对照:显示产品与供应商产品的对照.3.供应商代码:显示选取供应商之客户代码,系统自动显示「供应商产品代码」4.本公司产品品名:输入供应商期初开帐之产品品名,系统自动显示「供应商产品代码」5.供应商产品品名:输入此产品对应之供应商产品品名.6.期初成品托工未回:输入上线当时该产品发料给供应商加工未退回的数量.7.期初采购未入数:输入此供应商该产品之期初采购未入数量8.期初借入数量:输入该仓库此供应商该产品之期初借入数量9.供应商期初产品数量:在此输入期初时供应商的的产品数量及所存的仓库.二、产品的入库及出库1、生产领料(发出工单后须领料至生产线或发料给委外供应商,存档后增加子件的现有子件在线量)。点击库存,选择生产领料,点击新增,输入日期,领料单号等相关内容,具体操作如下图:(1)日期:输入此张单据的日期(2)领料单号:显示此张单据之单据号码:此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生(3)生产单位:系统预设为所选工单记录之生产单位,不开放另行输入,若「工单号」为空白(即不针对工单领料),此栏才开放输入:生产类别为〔厂内〕时,生产单位为生产单位代码制令类别为〔委外〕时,生产单位为委外供应商代码(4).生产类别:按选取领料之工单类别为〔厂内/委外〕(5).工单号:按选取或直接输入工单号,速查时系统依据「生产类别」显示所属之工单(直接输入单号时须注意与「制令类别」相符)(6).耗材领料:(否/厂内耗材领料/委外耗材领料)三种选择方式,默认为「否」。倘若为(厂内耗材领料/委外耗材领料)二者之一时,无需输入工单号。(7)成品编号:系统预设为所选工单记录之成品编号,并自动带出「成品名称」3、生产退料(增加子件退料仓库之数量,减少生产单位子件在线上量或委外供应商子件托工未回数量;同时减少对应工单之已领数量及领料成本)点击库存,选择生产退料,点击新增,输入单据日期,单号,生产单位等相关信息,具体内容操作如下图:(1).日期:输入此张单据的日期(2)退料单号:显示此张单据之单据号码:此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生(3)生产单位:系统预设为所选工单记录之生产单位,不开放另行输入,若「工单号」为空白(即不针对工单退料),此栏才开放输入:生产类别为〔厂内/多任务序〕时,生产单位为生产单位代码生产类别为〔委外〕时,生产单位为委外供应商代码(4).生产类别:工单类别:按选取退料制令单类别为〔厂内/委外〕.(5).工单号:工单号:按选取或直接输入工单号,速查时系统依据「生产类别」显示所属之工单(直接输入单号时须注意与「生产类别」相符)(6).耗材退料:(否/厂内耗材领料/委外耗材领料)三种选择方式,默认为「否」。倘若为(厂内耗材领料/委外耗材领料)二者之一时,无需输入工单号。(7).成品编号:系统预设为所选工单记录之成品编号,并自动带出「成品名称」:此处若系根据工单来退料,则不开放修改。如为退耗材或不针对工单退料(「工单号」栏为空白)才开放输入欲退之成品代码4、产品入库(各工单完成后,增加成品入库仓库之数量;同时增加对应工单之入库数量及入库成本)点击库存,选择产品入库,点击新增,输入日期,入库人,生产单位等信息,明细栏中双击打开,选择产品,填入数量等,具体如下:○1.日期:输入此张单据的日期○2.入库单号:显示此张单据之单据号码:此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生○3.生产类型:按选取〔厂内/委外〕制令类别;单身之「工单号」将依此制令类别显示相对应之工单○4.入库人:选择入库人的代码,系统自动在右边框内带出入库人姓名。○5.生产单位:按选取或直接填入生产单位代码;若「生产类型」为“厂内”则需指定生产单位○6.委外供应商:按选取或直接填入供应商代码;若「生产类型」为“委外”则需指定委外供应商○7.入库仓库:系统依据『共同参数』中「指定仓库」设定作为默认值○8.币种汇率:记录与委外供应商之交易币种汇率○9.付款供应商:系统预设该供应商之付款对象,若为空白则预设该供应商代码.:付款供应商之设定请至『供应商数据』→【交易】→「付款供应商」○10.供应商简称:选择了供应商代码后,自动带出供应商简称。○11.制单:系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者,如有修改时系统自动更改为修改之使用者○12.覆核:复核此张单据的使用者,按后单据即锁定(如需修改、删除,则需解除复核,解除复核再按一次即可;若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核○13.立即打印:勾选此张单据是否存档后立即打印.5、借入借出(1)借入单(此单据为借货交易之凭证,当与您的供应商借入货品时,必须于此功能完成登录,以作为借货之依据)(2)借入还出单(此单据为借货交易之凭证,当与供应商借入之货品还予该供应商时,必须于此功能完成登录,以作为还出之依据)(3)借出单(此单据乃为借货交易之凭证,当借出货品给您的客户时,必须于此功能完成登录,以作为借货之依据)(4)借出还入单(此单据乃为借出交易之凭证,当借出货品给您的客户,客户于时间内还回,必须于此功能完成登录,以作为还回之依据)5、调拨单三、盘点及存货调整单1、盘点(此单据乃为存货盘点之凭证,当于每月或于特定时间针对公司之库存产品进行盘点时,必须于此功能完成登录,以作为记帐、盘点之依据)点击库存,选择盘点,输入日期,单据号等相关信息,明细部分输入盘点数量,及调整数量等相关信息,具体操作如下图:表头部分1.日期(8Bytes):输入此张单据的日期:依照所输入的日期,系统计算至此日期前一日之所有产品库存量进出异动2.单据号码(12Bytes):显示此张单据之单据号码:此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「盘点编码公式」设定格式产生3.盘点代码:输入此张单据之盘点代码4.备注:输入此次盘点的备注.5.起始产品(40Bytes):按选取产品或直接输入起始产品代码,系统自动显示「起始品名」6.终止产品(40Bytes):按选取产品或直接输入终止产品代码,系统自动显示「终止品名」7.仓库代码(4Bytes):系统自动显示此张单据之盘点仓库代码及名称:系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值,使用者可依实际情况修改此张单据之仓库代码8.显示属于此仓库全部产品:自动装入产品列表时过滤的范围定义,详细说明如下:选中:产品资料中默认仓库为此仓库的产品+在此仓库有期初或入出库记录的产品不选:只列出在此仓库有期初或入出库记录的产品9.立即打印:勾选此张单据是否存档后立即打印.明细部分1.序号:显示明细资料目前所在列之序号2.产品代码(20Bytes):按选取或直接输入产品代码,系统自动显示「品名」、「规格」:Ctrl+左键:非连续挑选多项产品Shift+左键:连续挑选多项产品3.仓库代码(4Bytes):选择此项产品之盘点仓库:系统根据单头部份的「盘点仓库」设为预设值,使用者可依实际情况修改此项产品之盘点仓库4.单位:选择此项产品的单位代码,系统自动带出单位名称.5.帐面数量:系统根据『产品资料设定』中【分仓数量】的「现有数量」作为预设6.借出数量:系统根据『产品资料设定』中【分仓数量】的「现有借出」作为预设7.借入数量:系统根据『产品资料设定』中【分仓数量】的「现有借入」作为预设8.实际数量:此栏所显示的数值将随着『库存参数设定』中【库存参数】的「借货数量计算」设定而有所不同:「帐面数量」→实际数量=帐面数量+借入-借出「实际数量」→实际数量=帐面数量9.盘点数量:输入此项产品之盘点数量:系统会预设为「实际数量」,可依实际该仓库所盘得之数量予以输入10.调整数量:输入欲调整此产品之数量:系统则自动预设为「盘点数量」-「实际数量」的值,当然您依实际欲调整之数量进行修改11.备注(20Bytes):输入此项产品的备注文字记录3、存货调整单(此单据乃为存货调整之凭证,当进行仓库盘点发现帐上之库存数量与实际盘点之数量有差异,须作盘盈亏之调整时,必须于此功能完成登录,以作为记帐、调整之依据)点击库存,选择存货调整单,点击新增,输入表头相关内容,再输入明细部分,具体操作如下图:单头部分:1.日期(8Bytes):输入此张单据的日期2.单号(12Bytes):显示此张单据之单据号码:此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「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