应收模块操作手册

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第1页共26页一、应收模块1、应收单据的录入1)登陆到应收款管理系统,打开“应收单录入”,如图3-1-1:图3-1-1:选择单据名称、单据类型、方向,确定。进入应付单录入界面,如图3-1-2第2页共26页如图3-1-2注意:若启用“销售管理”,这里只包含其他应收单,若未启用“销售管理”,包含其他应收单及销售发票。2)录入应付单信息后,点。如下:3)审核无误后点,系统会调出生成凭证的窗口,具体如下图:第3页共26页4)点,出现如下凭证窗口:5)确认无误后,点,系统自动生成凭证,并标明,如下图:第4页共26页6)这样“应收单”制作完毕。7)对于销售传递过来的发票,同样要审核并制单。如下图:第5页共26页双击打开发票,并审核,如下:点,并制单,如下:第6页共26页第7页共26页点,退出该张单据,审核制单完成。2、收款单据的操作1)打开收款单录入,如下:第8页共26页1)点,并录入付款信息,并点,如下,2)确认无误后,点,如下:第9页共26页第10页共26页3)点,关闭凭证,回到收款单界面,点,进入核销窗口,如下:第11页共26页4)在下方栏目中的中录入核销的金额,,然后点,如下图:扣除100000后剩余的未核销金额第12页共26页5)核销窗口,付款单窗口,收款单据操作完毕。3、核销、转帐3.1核销处理:包括:手工核销、自动核销手工核销:1)登陆到应收系统,打开“手工核销”,并选择供应商,点,如图:第13页共26页以下操作与收款核销方式相同。自动核销1)登陆到应收系统,点自动核销,如下:第14页共26页2)选择客户名称,以及收款单据、应收单据后,点,系统便会自动将应收与收款核销掉。注意:批量核销不支持异币种核销,若有异币种,必须通过收款单据核销。3.2转帐处理1)进入应收系统,选择“应收冲应收”,如下图:输入转出户与转入户,点,系统会在表格中显示出转出户的应付信息,如下:第15页共26页输入并帐金额,点确定,系统便会自动完成001向002的转帐,并提示制单,如下:第16页共26页点“是”,进入制单窗口:审核无误后,点生成凭证,如下:第17页共26页2)登陆应收系统,选择“预收冲应收”,并录入预收信息、应收信息,如下图:第18页共26页点“确定”,并制单,如下:第19页共26页3)登陆应收系统,进入“应收冲应付”,并录入供应商及客户信息,如下:第20页共26页输入金额后,确定制单:如下:4)选择红票对冲,可以对蓝字发票或应收单与红字发票或应收单进行对冲。选择:红票对冲—手工对冲,并选择客户,如下:第21页共26页确定后,进入核销界面,如下:在“对冲金额”中录入冲销的金额,,然后点,系统便会将两张单据对冲。第22页共26页3.3取消处理系统允许对核销、转帐的操作进行恢复,具体如下:1)进入“其他处理”——“取消操作”2)选择要取消处理的类型,然后点确定,进入,如下:第23页共26页3)选择后,点。系统便会取消原先的操作。4、制单1)进入制单窗口,如下:第24页共26页2)在制单窗口中,选择要制单的业务类型,后点确定,进入制单窗口,如下图:3)选择好单据后,点,生成凭证,如下:双击选择单据,也可以手工录入,注意用1、2等数字表示,相同数字的单据会合并制单。第25页共26页4)审核无误后,保存生成凭证,如下:5、报表应收系统报表分为3大类:单据列表、统计表、分析报表。第26页共26页单据列表包括:各类业务单据的列表;统计表分为:业务汇总表与业务明细表;分析报表有:帐龄分析表、预警报表、业务预测表

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