台州市黄岩明宇塑料厂IQC原材料进货检验规程1、目的:对进货产品的检验和试验内容、要求、方法及结果判定准则进行规定,确保进料检验/验证工作质量,确保公司使用的原材料,在使用前实行检验以判定是否符合公司标准,防止不良品入库,以免流入生产在线而影响产品安全、合法性和质量。2、适用范围:适用于本公司进料产品检验控制,包括外协产品和原辅助材料的进货检验。3、职责:3.1品管部负责提供原辅材料、产品标准、检验方法、标准等技术文件,并编制进货检验规程;负责按检验规程要求,实行进货检验/验证。3.2仓库保管员负责进货产品的报检工作;所有原料仓库仓管员负责执行外购原材料之验收作业及不合格材料之处理追踪,尽可能杜绝不合格材料投入生产单位生产;原料仓管针对所判定的不合格材料与材料部采购联络交货时间,以免原材料因质量问题而延误货期。3.3采供部采购负责将质量不良信息传达给供货商,并跟进其快速退换补修之处理。4、定义4.1允收品质水平(AQL):AQL代表可接收的质量水平,用于抽样检查并确定可接受制程能力的平均范围。4.2缺陷:产品与规定要求的任何不符合。根据其程度不同可分为如下三类:4.2.1致命缺陷(CR):会对产品使用者的安全带来危害的缺陷。4.2.2严重缺陷(MA):可能导致产品丧失功能或降低产品预期使用性能的缺陷。4.2.3轻微缺陷(MI):偏离产品规定的标准,但不会降低产品的功能或对可用性或操作性影响不大的缺陷。4.3Ac→通过Re→退货5、内容(作业指导):5.1检验流程5.1.1.进料产品到达本公司后,先由仓保员核对送货单,仓库确认无误后以《送检单》形式通知进料检验员进行检验或验证。5.1.2进料检验员接到报检通知后,应及时到达物料暂放区域,按其相应抽样标准进行随机抽样,对照相应检验标准实施检验并做好检验记录。5.1.3检验完毕后,进料检验员应填写相应检验报告单,一式三份,一份检验留存,一份报供销科作为供应商业绩评价依据,一份交仓库作为入库依据。5.1.4经检验合格的,检验员做好合格状态标识,由仓管员办理入库手续。5.1.5经检验不合格的,由检验员做好不合格标识,提出评审意见,并及时通知供销科,由采购人员负责通知供应商退货和调换。5.2检验要求本公司进料产品根据现有资源情况分别实施检验或验证的方式,对于油漆(油墨)、塑胶原料、日化原料等理化性能采用验证的方式进行控制,其他材料执行检验控制方式。序号名称类别检验项目检验要求检验方法1油漆(油墨)、(油墨)日化原料A颜色、数量、包装、出厂检验报告颜色、数量应与要求一致;包装完整,规范,漆桶等外包装无破损;漆料等厂家应出具一年有效期内的国家法定部门出具的《检测合格报告》及每批次的《出厂检验报告》或者成份分析报告目测磅秤塑胶原料A欧美玩具标准项目必须提供合格的检测报告,并由工厂重新检测合格后在指定合格供应商中使用该型号原料。如更换原料必须经重新检测合格后才能使用。检测检测报告2纸箱(彩盒)B外观箱体方正,无损坏、污迹和受潮腐烂现象,内外箱面印刷图案字迹清晰易辨识、正确,深浅一致,位置准确,唛头要正确,不能掉色,不能有重影,颜色需与客户要求一致,对照样品检。目测尺寸箱体尺寸以图纸要求为准卷尺3塑料薄膜袋B外观袋体完整,表面光洁,无破损,变形等缺陷目测尺寸以图纸要求为准(包装袋平均厚度必须大于0.038mm)测厚仪4注塑件和橡胶件B检验条件检验距离:300+/-50mm;检验时间:10+/-5秒;光照强度:1000Lux(从头顶照下来);灯光类型:D65-标准白昼灯;所有的检验都必须在室内,温度为22+/-5度。克重正负在3%以内缺陷分类,检验方法和接收准则每一种缺陷对不同的外观等级有不同的接收要求,实际产品外观等级在图纸上有规定。所有产品必须满足以下接收标准,及图纸本身规定的其它尺寸和功能要求。产品应完全脱离油性及释放自然力,这些残余油脂或自然力会损坏表面,影响最终的产品外观质量或损坏重要部位。这同样适用于用手处理产品时。每个面(顶面,底面,左侧,右侧等),只允许一个可接收的缺陷。在不影响装配,安装,使用及产品的机械性能时,一个产品最多允许有三个可接收的缺陷。Suck吸痕定义-部件表面有中度的压痕。可能的原因-部件不同厚度的地方没有同时冷却或冷却太快,或支撑/包装的压力不足。接收标准-轻微不明显的并且不在正面允许。目测Distortion扭曲,变形定义-产品扭曲,变形,凹下,凸起。可能的原因-注塑不良或生产过程不正确的操作造成。接收标准-扭曲、变形、凹下、凸起-不允许凹下、凸起轻微不明显的-允许目测或测量Flash飞边定义-额外的不属于产品的多余材料。可能的原因-模具缺陷或注塑压力过大。接收标准-如果牢固附着在产品上则允许。目测ShortShot定义-产品形状不完整。可能的原因-气动压力不足或过程参数不正确。接收标准-不允许目测WeldLines熔接线定义-线状不良。可能的原因-熔流的结合。接收标准-如果强度和耐久力实验通过则允许目测Feed/GateMarks浇注口印迹定义-浇注口颜色不同。可能的原因-材料潮湿,注塑过程错误,浇注口设计不正确或有尖端。接收标准-不在正面并不明显的允许目测FlowMarks流痕定义-表面有不同的颜色。可能的原因-材料潮湿,注塑过程不正确或者材料错误。接收标准-不允许目测Burningmarks烧灼痕定义-变黑且烧灼的区域通常在熔流的末端。可能的原因-模具排气不良或过程参数不正确。接收标准-不允许目测SilverLine(银线)定义-表面色带或色点。可能的原因-原材料湿气挥发。接收标准-不允许目测Scratches定义-表面有擦伤,磨损,,沟槽,凹下或割痕。目测划伤可能的原因-与异物结触或不适当的操作。接收标准-轻微划伤允许(如果需要,会在外观质量文件中详细描述)Glossdifference色泽不同定义-表面有差异。比如要求粗糙的表面有发亮的区域。可能的原因-模具温度不同,模具的纹路磨损或壁厚突然变化或模具有油。接收标准-轻微的色泽不同允许(如果需要,在外观质量文件中详细描述)目测Blister(Porosity)泡状突起(小孔)定义-内部小孔出现在表面。可能的原因-原材料不纯或挥发,或过程不正确。接收标准-如果强度和耐久力实验通过则允许目测ColourandColourTone颜色和色调定义-与要求的颜色或色调有偏差。可能的原因-注塑过程不正确或原材料不正确。接收标准-轻微的偏差允许(如果需要应在外观质量文件中详细描述)目测SurfaceTexture表面纹路定义-与要求的表面纹路有偏差。可能的原因-模具温度不同或模具的纹路磨损。接收标准-须经客人确认接收。目测Impurities杂质定义-表面有可见的微粒如:灰尘,脏污,油印等。可能的原因-原材料不纯,模具脏,与异物相结触或产品不适当的处置。接收标准-杂质面积最大为0。1mm时允许。目测或测量Refraction折射缺陷定义-透明物体轻微变形。可能的原因-模具缺陷或注塑过程不正确。接收标准-不影响再终出货品质的允许(要确认)目测AppearanceErrorscausedbyjoiningmethods熔接方法引起的外观不良定义-,比如在焊接中的任何可能的破裂,颜色变化或火花出现。可能的原因-焊接过程或环境不正确。接收标准-如果强度和耐久力实验通过,边缘不刺手则允许。目测抽样方案:1、油漆(油墨)每检验批次抽5桶,少于5桶的全抽;半成品按GB2828-2003抽样,AQL=2.5、IL=II;油漆(油墨)等每年由本公司抽样送到国家指定检测机构检测有毒有害物质含量。2、其它B类物资按GB2828-2003抽样,AQL=4.0、IL=II。6、相关文件:来料检验标准:MIL-STD-105EMIL-STD-105E(Ⅱ)ACCEPTABLEQUALITYLEVEL(AQL)抽样代码抽样LOTSIZE样本数正常抽验单次抽样计划(主抽样表)0.150.250.40.651.01.52.54.06.510152540ACREACREACREACREACREACREACREACREACREACREACREACREACREA2-82011223B9-15301122334C16-2550-11-2233456D26-508011-22-3345678E51-9013011-22-33-456781011F91-15020011-22-33-45-67810-111415G151-20032011-22-33-45-67-8101114-152122H201-50050011-22-33-45-67-810-1114152122J501-12008001122-33-45-67-810-1114-152122K1201-320012512233-45-67-810-1114-152-22L3201-100002001223345-67-810-1114-1521-22M10001-35000315122334567-810-1114-1521-22N35001-1500005002334567810-1114-1521-22P150001-50000080034567810-1114-1521-22采用箭头上一个抽样计划采用箭头下一个抽样计划AC-允收数RE-拒收数台州市黄岩明宇塑料厂IPQC制程(过程)检验规程1、目的:对生产过程中工序产品的检验和试验内容、要求、方法及结果判定准则进行规定,确保过程检验工作质量,确保产品在生产中,其半成品皆符合标准或合约要求,防止不良品流至次制程.并对产品予以适当之标示,以利产品须追溯时,得以被追回。2、适用范围:适用于本公司生产过程工序产品质量检验的控制。3、职责:3.1巡回检验:车间制程品管员/IPQC。3.2首件检查:品管单位。3.3自主检查:生产单位。3.4品管部负责提供产品图纸、确认样、技术规范及标准等技术文件,并编制过程检验规程;负责按检验规程要求,组织实施首件检验、制程巡检和专职全检工作。3.5生技部及其生产各车间负责组织实施工序的自检、互检工作。4、内容(作业指导):4.1检验流程4.1.1首件检验4.1.1.1生产车间应根据生产通知单进行备料,在批量生产前先试做1-3个产品进行首件确认,并填写《首件检验记录》。4.1.1.2首件确认应根据生产通知单、生产确认样进行对照产品编号、尺寸、功能、外观等,如需实配,要进行实配测试。4.1.1.3如首件产品不合格,生产车间须如实填写异常原因并重新制作首件进行确认,直到产品首件确认合格为至。4.1.1.4各生产车间首件产品需先由车间主任进行确认,经制程(过程)检验员核准后,才能批量生产。生产单位主管人员﹑组长及品管人员,于原材料投入生产之各阶段制程时,依据抽样计划进行随机抽样,然后进行检查。4.2制程检验4.2.1如订单数量≤50,采用全检方式,合格放行;不合格品做好标识﹑隔离。4.2.2抽检数量≥51时,检查方案见附:抽样方案说明a.批量51≤N≤280时,规定样本量n=32。规定判断标准:严重缺陷:Ac=0,Re=1轻微缺陷:Ac=1,Re=2b.批量N≥281时,采用正常检查一次抽样方案(MIL-STD-105E)。检查水平:G=Ⅱ合格质量水平:严重缺陷/AQL=1.5;轻微缺陷/AQL=4.0。4.2.3外观检验品管员采用目视或手感,参考生产首件对照检验颜色.尺寸等。4.2.4检验标准:品管员依MIL-STD-105E.AQL1.5进行检验。4.2.5检验方法:外观:品管员依MIL-STD-105E.AQL1.5/4.0进行检验。4.3制程巡检4.2.1生产车间首件确认合格后,可以进行批量生产。4.2.2在批量生产过程中,各车间管理要实时对各工序的产品质量进行检查,制程(过程)检验员每班对各工序产品质量进行抽查,并详细记录其检验数据,并记录于《流转卡》(巡检)中。4.2.3在巡检过程中如发现某工序有不良时,应立即通知车间主管,并对作业员进行指导,要求马上更正。当不良品重复发生或不良数超过10%时,检验员应要求