请购申请单请购日期:年月日需要日期:年月日一请购部门科室申请人申请编号申请采购使用用途品名、规格、尺寸、功能单位数量附注1科室主管签章□附样品个□附图份□设计图份□现场说明□其他2预算审核签章3总经理室签章交货地点二采购比价品牌、厂商、规格、功能单位数量报价(附估价单)议价采购建议单价总价123456采购员咨询访价签章□税外价□税内价□现金订购日期年月日交货日期年月日□订购单□合约方式4部门主管签章□开票□票期三核示5总经理室签章四验收交货日期:年月日备注6验收人员签字规格品名:□符合□未符号□保固:□保修:□维修:□保证书:□其他:收据:□发票□收据入档:□固定资产□消耗用材物品编号:作业流程:1、请购部门→2、预算审核(财务部)→3、同意采购(总经理室)→4、采购咨询(采购)→5、同意订购(总经理室)→6验收入库(请购部门或厂商,请自行影印单据办理请款作业)