样品制作流程图

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相关说明权责单位相关部门使用表单样品申请单样品制作计划表BOM不良记录表出货检验报告打样总结记录表送货单性能测试报告研发部技术员研发部技术员研发部技术员填写《打样记录表》,记录打样过程问题点及注意事项对外观不良进行记录请购单采购订单进料检验记录打样记录表样品制作流程图根据库存,填写请购单,请购单需经PMC审核,以免挪用其他订单材料,影响生产对来料进行检验,包括客户提供材料研发部技术员对客户交期进行评审,确定打样过程各时间点对客户提供文件或要求进行认真核对,转换成内部文件物料跟催,确保材料交期采购员品管部IQC研发部或业务部根据检验标准及相关图纸及文件要求进行严格检验汇总打样过程发现的问题(材料、工艺等)。针对发现的问题制订相应对策研发部、业务部品管部OQC研发部入库,业务负责送样作业流程业务要求或研发部要求出现性能不良时,认真进行分析,在排除外观不良后,偿试进行维修,若确实无法维修时,请求工程师协助研发部技术员研发部主导,相关部门参与YY来料检验审核批准出货检验领料样品制作材料请购入库待送样材料采购接收打样申请打样评审会总结会议N材料不良处理程序YNN不合格品处理外观检验特性测试Y

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