产品不合格品评审表

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资源描述

不合格品评审表NO:产品名称单据号责任部门发现部门型号规格颜色生产总数检验数不合格数不合格率不合格主要项目不合格事实描述(不合格主要项目简述):报告人:月日时针对不合格品纠正的具体方法(相关部门评审意见):参加评审人员签名:处置完成时间:月日时不合格品处置结论:□返工返修;□让步接收;□报废;□退货;□其他:不合格品原因分析/预防措施(要求:1)原因分析要求准确;2)具体落实到责任部门参加分析人员签名:责任部门/日期:责任部门处理结果:(要求:1)具体落实到责任(人)的处理方案;2)有具体明确的改进计划;3)如造成损失对责任部门(人)的处理。责任部门/日期:损失承担部门净损失合计损失金额分摊责任部门签名/日期:不合格品处理落实的效果验证:验证人/日期:

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