内部质量审核计划及通知1.内部审核日期:八十七年七月十八日到二十日2.内部审核人员:蔡淑慎、陈德焜、陈德刚。3.发出人:管理代表陈在沺公司组织单位ISO9002质量要项总经理总务课制造课品管课审核负责人员德刚德刚淑慎德焜4.1管理责任△○○○4.2质量系统△○○○4.3合约审查○△○○4.5文件与资料管制○△○○4.6采购○△○○4.7客户提供产品之管制○△○○4.8产品之鉴别与追溯○○○△4.9制程管制○○△○4.10检验与测试○○○△4.11检验、量测与测试设备之管制○○○△4.12检验与测试状况○○○△4.13不合格品之管制○○○△4.14矫正与预防措施○○○△4.15搬运、储存、包装、保存与交货○○○○4.16质量记录○○○△4.17内部质量审核○○○△4.18训练○△○○4.19服务△△○○4.20统计技术○○○△打△部份表示为主导单位,所以必须加以查核,其余○部份可视状况查核。质量政策(4.1)、质量系统(4.2)、质量目标(4.1)、文件与资料管制(4.5)、质量记录管制(4.16)各单位均须查核。