iso9001实用全套表格

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HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-00标题:目录版本号A/0共2页第1页01、HNPX/Q04-01-A/0文件编制,审核,批准及发放范围审批表02、HNPX/Q04-02-A/0文件一览表03、HNPX/Q04-03-A/0文件发放登记表04、HNPX/Q04-04-A/0外来文件登记表05、HNPX/Q04-05-A/0文件领用审批表06、HNPX/Q04-06-A/0文件更改申请批准记录表07、HNPX/Q04-07-A/0文件作废申请、批准,销毁记录表08、HNPX/Q04-08-A/0()签到、记录表09、HNPX/Q04-09-A/0管理评审计划10、HNPX/Q04-10-A/0管理评审记录表11、HNPX/Q04-11-A/0管理评审报告12、HNPX/Q04-12-A/0纠正和预防措施处理单13、HNPX/Q04-13-A/0员工登记表14、HNPX/Q04-14-A/0特殊工种人员名单15、HNPX/Q04-15-A/0年度培训计划16、HNPX/Q04-16-A/0员工培训申请表17、HNPX/Q04-17-A/0员工培训记录表18、HNPX/Q04-18-A/0员工培训档案19、HNPX/Q04-19-A/0人员任职要求评定表20、HNPX/Q04-20-A/0顾客财产登记表21、HNPX/Q04-21-A/0合同登记表22、HNPX/Q04-22-A/0合同评审记录表23、HNPX/Q04-23-A/0顾客满意度调查表24、HNPX/Q04-24-A/0顾客满意度统计表25、HNPX/Q04-25-A/0供方调查、评审记录表26、HNPX/Q04-26-A/0合格供方清单27、HNPX/Q04-27-A/0供方业绩分析表28、HNPX/Q04-28-A/0监视和测量装置校验计划29、HNPX/Q04-29-A/0监视和测量装置登记表30、HNPX/Q04-30-A/0内部审核计划单31、HNPX/Q04-31-A/0内部审核记录表32、HNPX/Q04-32-A/0内部审核报告33、HNPX/Q04-33-A/0不符合项报告34、HNPX/Q04-34-A/0不符合项分布图35、HNPX/Q04-35-A/0设备台帐HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-0-A/0标题:目录发布日期2004年02月25日共2页第2页36、HNPX/Q04-36-A/0设备检修计划37、HNPX/Q04-37-A/0设备维修保养记录38、HNPX/Q04-38-A/0原材料检验记录表39、HNPX/Q04-39-A/0首检/巡检记录表40、HNPX/Q04-40-A/0成品检验记录表41、HNPX/Q04-41-A/0不合格品报告42、HNPX/Q04-42-A/0不合格品统计表43、HNPX/Q04-43-A/0月份质量月报表44、HNPX/Q04-44-A/0发货清单45、HNPX/Q04-45-A/0生产计划单46、HNPX/Q04-46-A/0采购计划47、HNPX/Q04-47-A/0入库单48、HNPX/Q04-48-A/0出库单49、HNPX/Q04-49-A/0物资台帐50、HNPX/Q04-50-A/0领料单51、HNPX/Q04-51-A/0电话、口头协议登记表52、HNPX/Q04-52-A/0特殊过程人员能力及设备评定审批表53、HNPX/Q04-53-A/0质量改进计划54、HNPX/Q04-54-A/0生产联络单55、HNPX/Q04-55-A/0生产日报表56、HNPX/Q04-56-A/0生产过程记录表文件编制、审核、批准及发放范围审批表№HNPX/Q04-01-A/0文件名称文件编号编制部门审核人/日期批准人/日期文件发放范围发文部门负责人:日期:审批意见:批准人:日期备注:文件一览表№HNPX/Q04-02-A/0序号文件编号文件名称数量版次保存期限备注文件发放登记表№HNPX/Q04-03-A/0序号编号文件名称分发号部门签字日期备注外来文件登记表№HNPX/Q04-04-A/0序号日期名称本厂编号签收人/日期分发号批准人/日期备注文件领用审批表№HNPX/Q04-05-A/0文件名称使用部门分发号领用人领用原因:领用部门领导意见:签字/日期:管理部门领导意见:签字/日期:备注:文件更改申请批准记录表№HNPX/Q04-06-A/0文件名称文件编号更改原因:申请人/日期:更改前:更改后:发文部门负责人:日期:收回份数:发放份数:更改申请部门文件管理部门批准人备注:文件作废申请、批准、销毁记录表№HNPX/Q04-07-A/0文件名称文件编号作废原因:申请人/日期:审批意见:审批人:日期:销毁原因及数量:销毁部门负责人:日期:销毁人员(签名)/日期:监督人员(签名)/日期:备注:()签到、记录表年月日№HNPX/Q04-08-A/0姓名部门职务姓名部门职务记录:记录人:管理评审计划№HNPX/Q04-09-A/0评审目的:确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性,质量方针、质量目标的适宜性,QMS改进的机会和变更的需要。评审时间:评审地点:参加部门/人员:评审内容:各部门应准备的材料:备注:编制:批准:日期:日期:管理评审记录表№HNPX/Q04-10-A/0记录人日期记录内容:共页第页管理评审报告№HNPX/Q04-11-A/0评审时间、地点:评审目的:确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性,质量方针、质量目标的适宜性,QMS改进的机会和变更的需要。参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:纠正预防和改进措施摘要:编制人/日期:批准人/日期:纠正和预防措施处理单№HNPX/Q04-12-A/0责任部门相关部门存在(潜在)不合格事实陈述及原因:填表人/日期:纠正/预防措施:责任部门/日期:纠正/预防措施的验证:验证人(签字)/日期:备注共页第页特殊工种人员名单No:HNPX/QEO04-14-A/0序号姓名工种资格证书有效期备注编制人/日期:员工培训申请表№HNPX/Q04-16-A/0申请部门部门负责人培训目的授课人员参加人员预计时间培训内容审核批准备注:员工培训记录表№HNPX/Q04-17-A/0培训日期培训教师培训内容序号姓名部门/岗位培训成绩序号姓名部门/岗位培训成绩培训效果验证:管理者代表/日期:员工培训档案No:HNPX/Q04-18-A/0姓名性别文化程度部门岗位序号培训内容起至时间培训结果备注人员任职要求鉴定表№HNPX/QEO04-19-A/0岗位姓名素质要求是否满足评定人备注管理者代表能正确理解并熟练掌握ISO9001:2000标准,有一定的文字处理能力,工作责任心强,任劳任怨,有能力协调本公司内各职能部门之间的关系。办公室主任高中以上学历,两年以上办公室管理经验,具有一定的协调和沟通能力和一定的文字处理能力。生产科长熟练掌握本公司产品生产全过程的工艺要求,熟知各设备的性能,有能力协调处理各车间之间的接口供销科长有良好的语言才能,熟知本公司产品的性能,详细了解市场需求,做好总经理的参谋,熟知有关法律法规的要求,详细了解原料市场。质检科长高中以上学历,相应的培训,熟知本公司产品的生产和检验标准,熟练掌握各种测试设备的性能及使用方法。车间主任三年以上工作经验,熟练掌握本公司产品生产的全部工艺过程,有能力协调车间内部各种关系,思路清晰、处理问题果断仓库保管身体健康,有强烈的工作责任心和谨慎的工作作风,高中以上学历,一年以上仓库工作经验。检验员高中以上学历,熟练掌握本公司产品检验的各种标准,有很强的工作责任心,有主见,检验结果不受任何行政干预。人员任职要求鉴定表№HNPX/QEO04-19-A/0岗位姓名素质要求是否满足评定人备注电工身体健康,有强烈的工作责任心。持国家有关部门颁发的电工/电焊工证上岗。业务员有良好的语言能力,熟知本公司产品的性能,详细了解市场需求,工作责任心强。班组长熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求,团结同志,有能力协调班组内部和班组之间的关系,当好车间主任的助手。机修工身体健康,有强烈的工作责任心。熟悉本公司各种设备的性能,积极配合项目部的工作工人身体健康,有强烈的工作责任心,有一定的文化知识。服从项目部班组长的领导合同评审记录表№HNPX/Q04-22-A/0拟订货单位:拟订单价/合同金额:产品名称/规格:标准要求:数量:交货期:顾客详细要求:部门意见签字日期生产科质检科供销科授权人意见签字/日期:备注顾客满意度调查表尊敬的№:HNPX/Q04-23-A/0您好!我们是新乡市东方桶业有限公司,衷心感谢贵公司使用我们的产品,真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。为了我们共同的发展,我们深知您的满意是我们进步的动力。请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们,以促使我们为您更好的服务。(请填写下表):顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等:质量□很满意(85-100)□一般(70-84)□不满意(0-69)请打出分数并说明原因价格□很满意(85-100)□一般(70-84)□不满意(0-69)请打出分数并说明原因交货□很满意(85-100)□一般(70-84)□不满意(0-69)请打出分数并说明原因服务□很满意(85-100)□一般(70-84)□不满意(0-69)请打出分数并说明原因其他意见、要求或建议(如与其他企业同类产品的差距,改进建议等):顾客单位/日期:回寄地址:邮编:或传真至:年月日您的意见对我们很重要供方调查、评审记录表№HNPX/Q04-25-A/0供方名称地址:邮编:联系人:电话:传真:产品名称/规格型号:生产/供货能力:使用或依据的标准:是否经过产品或管理体系认证□是,认证名称:□否以往供货或抽样检验情况:部门意见签名日期经营部技术工程部质安科评审结论:签字/日期:备注:供方业绩分析表供方名称:№HNPX/Q04-27-A/0供货日期产品名称供货数量合格数量合格率交货是否及时备注供货合格率:供货及时率:产品价格是否稳定:售后服务是否满足安排:数据分析及结论:填表人/日期:监视和测量装置校验计划(年)№HNPX/Q04-28-A/0序号器具名称规格型号编号项目校准日期校验方式备注编制:批准:日期:内部审核计划单№HNPX/Q04-30-A/0审核组组长:组员:年月日1.审核目的:本公司建立的ISO9001:2000质量管理体系是否符合本公司实际,是否得到有效的实施和保持。2.审核依据:ISO9001:2000质量管理体系文件有关法律法规合同3.审核覆盖范围:本工厂所有产品生产和服务的全部过程4.审核时间:年月日至月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议编制人/日期:批准人/日期:内部审核记录表№HNPX/Q04-31-A/0受审部门负责人日期审核人员共页第页审核内容审核结果共页第页内部审核报告№HNPX/Q04-32-A/0审核日期:年月日至年月日审核部门:内审依据:□ISO9001:2000□质量体系文件□有关法律法规□合同审核组长:审核组成员:审核计划实施情况:存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:管理者代表(签名)/日期:注:附1:不符合项分布表附2:不符合项报告不符合项报告№HNPX/Q04-33-A/0被审核部门:审核日期:审核依据:ISO9001:2000条款号()合同质量管理体系文件相关法律法规不符合项描述:审核员签名:审核组长签名:被审核方代表签名:不符合项种类:严重一般不合格原因纠正:纠正措施:预计完成时间:被审核方代表:日期:纠正措施跟踪情况:纠正验证:纠正措施验证:审核员签名:日期:附件见证性材料(需要时):第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