内部质量体系审核实施计划(1)

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内部质量体系审核实施计划HD-QT-80202编号:内审目的检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性。内审范围ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。内审依据ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。审核组组长:①组员:②③④审核日期2001年12月21日至2001年12月22日首次会议时间2001年12月21日上午8点30分(地点:大会议室)时间被审核部门审核内容(条款、文件)审核员21日9:00-9:30管理层4.1;4.2.1;4.2.2;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.2;5..6;8.5.1;8.5.2;8.5.3;6.1;②③④21日9:30-10:30厂办4.2.3;4.2.4;6.2①②④21日13:00-14:00供应7.4.1;7.4.2;7.4.3①③④21日14:30-15:00销售7.2;8.1;8.2①②③21日15:00-16:00仓库7.5.5②③④22日9:00-10:30质检4.2.3;7.1;7.5.2;7.5.3;7.6;8.2.3;8.2.4;8.3②③④22日10:30-11:30生产办(设备)6.2②③④22日13:00-14:30生产办6.3;6.4;7.5.1;8.4②③④审核组会议时间22日14:30-15:00末次会议时间22日15:00-16:00说明内审员①为张振华;②为张新江;③为朗明辉;④为张芙蓉编制:批准:日期:日期:

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