管理者代表企管部制定审核计划准备检查表到各工地检查提出纠正措施整理审核报告并发送各方审核检查表工作报告质量环境体系内部审核流程进行批复各单位根据纠正措施进行相应改进验证纠正结果流程名称:质量环境体系内部审核流程流程编号:008一、目的:规范企业行为,完善集团公司管理二、原则:按照ISO系列有关标准执行三、适用范围:管理者代表、下属各单位、企管部四、流程说明:五、相关表单《审核检查表》、《工作报告》序号执行人内容1企管部制定内部审核计划,准备检查表2管理者代表审批通过3企管部到下属各事业部及工地进行检查,提出纠正措施并验证纠正结果4企管部整理审核报告并发送相关各方(管理层、事业部、工地)质量环境体系内部审核流程说明